目 录
第一部分:大冶市统计局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市统计局2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市统计局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市统计局概况
一、主要职责
(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,制定全市统计规划、基本统计制度、统计标准,拟订有关地方统计规章草案;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,统一管理和核算全市地方生产总值,搜集、整理和发布国民经济核算有关信息,汇编提供全市国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
(五)组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和资源、物流、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
(六)围绕武汉城市圈“两型社会 ”综合配套改革试验区建设、资源枯竭型城市转型、高新技术开发区(园区)、“一元多层次 ”战略及长江经济带等组织开展统计调查工作。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门统计信息共享制度和发布制度。
(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计预判和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)管理市直部门统计标准依法审批或者备案各部门(地方)统计调查项目,指导管理各部门和各乡镇的统计调查计划、调查方案,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监督和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全市涉外调查活动。
(九)建立和管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家、省制定的统计数据库、网络基本标准和运行规则。
(十)领导和管理市统计局直属事业单位。指导乡镇统计信息化建设。协助管理乡镇统计分局局长、事业编制人员及以钱养事人员。指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格培训工作。组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流;组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。
(十一)配合有关部门做好“三农 ”、科技、节能降耗考核工作,参与市政府对各乡镇、各部门的目标管理考核工作。
(十二)负责市统计领域的人才队伍建设工作。
(十三)完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
大冶市统计局机构内设职能科室4个:办公室(法规股)、综合统计和核算股、工业和固定资产投资股、服务业和社会统计股。
从单位构成看,大冶市统计局部门决算由实行独立核算的大冶市统计局(本级)决算和2个下属单位决算组成。
纳入大冶市统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大冶市统计局(本级)
2.大冶市经济社会调查队(加挂市全面建成小康社会办公室牌子)
3.大冶市普查中心(加挂市社情民意调查中心牌子)
第二部分:大冶市统计局2024年度部门决算报表
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,251.98 | 523.85 | 728.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,251.98 | 523.85 | 728.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1,251.98 | 523.85 | 728.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 530.85 | 523.85 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 317.96 | 317.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 403.17 | 403.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 448.66 | 302 | 商品和服务支出 | 38.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 113.49 | 30201 | 办公费 | 4.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.90 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 132.04 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.74 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 24.66 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.74 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.56 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 15.95 | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.21 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.08 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 | 差旅费 | 11.71 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 43.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.17 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 33.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 1.01 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.06 | 39909 | 经常性赠予 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠予 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.53 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.30 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 484.83 | 公用经费合计 | 39.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:大冶市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位无此项内容,故本表无数据。 | |||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:大冶市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:大冶市统计局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1298.97万元,较上年度各减少211.53万元,下降14%,主要原因是2023年度清算以前年度奖金,2024年只核算一个年度奖金,故2024年人员经费较2023年减少;2024年第五次全国经济普查专项资金较2023年度减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1298.97万元,较上年度减少211.53万元,下降14%,主要原因是2023年度清算以前年度奖金,2024年只核算一个年度奖金,故2024年人员经费较2023年减少;2024年第五次全国经济普查专项资金较2023年度减少。
其中:财政拨款收入1251.98万元,占本年收入96.4%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入46.99万元,占本年收入3.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1298.97万元,较上年度减少211.53万元,下降14%,主要原因是2023年度清算以前年度奖金,2024年只核算一个年度奖金,故2024年人员经费较2023年减少;2024年第五次全国经济普查专项资金较2023年度减少。
其中:基本支出540.89万元,占本年支出41.6%;项目支出758.08万元,占本年支出58.4%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1251.98万元,较上年度各减少213.85万元,下降14.6%,主要原因是2023年度清算以前年度奖金,2024年只核算一个年度奖金,故2024年人员经费较2023年减少;2024年第五次全国经济普查专项资金较2023年度减少。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1251.98万元,较上年度减少213.85万元,下降14.6%,主要原因是2023年度清算以前年度奖金,2024年只核算一个年度奖金,故2024年人员经费较2023年减少;2024年第五次全国经济普查专项资金较2023年度减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1251.98万元,占本年支出合计的96.4%,较上年度减少213.85万元,下降14.6%,主要原因是2023年度清算以前年度奖金,2024年只核算一个年度奖金,故2024年人员经费较2023年减少;2024年第五次全国经济普查专项资金较2023年度减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1251.98万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1251.98万元,占100%,主要用于行政运行、专项普查活动、其他统计信息事务支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1251.01万元,支出决算为1251.98万元,完成年初预算的100.1%。其中:
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为521.47万元,支出决算为530.85万元,完成年初预算的101.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年人员社保公积金基数调标等人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为360万元,支出决算为317.96万元,完成年初预算的88.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节省开支,据实结算项目经费。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为369.54万元,支出决算为403.17万元,完成年初预算的109.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年以钱养事人员追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为523.85万元,具体支出如下:
人员经费484.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.93万元,较上年度增加0.14万元,增长17.7%,主要原因是2024年度我单位公务接待费用较上年增加;全年预算数0.93万元,完成全年预算的100%,主要原因是我单位经费支出严格按预算执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于无。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算数为0.93万元,较上年度增加0.14万元,增长17.44%,主要原因是2024年公务接待次数增加,人数增加,经费增加;全年预算数0.93万元,完成全年预算的100%,主要原因是我单位经费支出严格按预算执行。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.93万元,接待对象主要是湖北省统计局、黄石市统计局、黄石市调查队、黄石调查监测分局等,主要是开展以下工作:湖北省统计局、黄石市统计局、黄石市调查队、黄石调查监测分局来冶检查住户调查工作、2024年一套表单位核查工作、新入库一套表单位核查工作、秋粮实产调查工作、农业基础工作检查和数据质量核查工作等。2024年共接待国内来访团组8个,接待人数45人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为39.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算减少0.1万元,完成年初预算的99.9%,主要原因是本年度机关运行经费严格按照年初预算执行。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为17.17万元,其中政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金728.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位2024年不断强化政治建设,为党的建设聚合力;不断提升服务水平,为经济发展献良策;不断夯实基层基础,为数据质量筑防线;不断总结提炼经验,为高效普查创造条件。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2024年,大冶市统计局在市委、市政府的坚强领导和上级统计部门的精心指导下,紧紧围绕“走在全省前列、冲刺全国五十强”目标任务,全面加强党的建设,不断优化统计服务,较好地完成了各项工作任务。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
(1) “四上”企业统计星级管理人员补助对附属单位补助支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.42万元,执行数为45.42万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是持续加强对符合条件企业的跟踪服务;二是积极推动符合条件的企业、个体户入库纳统,为全市经济高质量发展增添新活力。发现的问题及原因无。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(2)统计百强及相关统计基层基础工作经费对附属单位补助支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为69.18万元,完成预算98.83%。主要产出和效益:一是确保数据的准确性和可靠性,为高质量发展提供有利的数据支撑;二是提供统计咨询,促进社会和谐发展。发现的问题及原因:2024年我单位节省开支,余0.82万元未使用完。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(3) 文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费对附属单位补助支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为114.12万元,执行数为114.12万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是不断夯实基层基础,为数据质量筑防线;二是提高统计数据公信力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(4) 单位名录库维护及信息共享经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是确保名录库信息更新维护,及时共享信息;二是完善部门之间互相衔接、互相补充、信息共享。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(5)以钱养事人员经费对附属单位补助支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保质保量完成统计任务;二是提高就业率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(6) 2024年第五次全国经济普查项目经费对附属单位补助支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为325万元,执行数为317.96万元,完成预算97.83%。主要产出和效益:一是保障经济普查工作稳步高效推进;二是促进经济社会发展。发现的问题及原因:2024年我单位节省开支,余35万未提计划,库里余7.04万元未使用完。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(7) 企业统计电子台账建设项目经费对附属单位补助支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.48万元,执行数为4.48万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是确保企业电子台账数据准确完整;二是带动就业增长率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强预算绩效管理水平,提高资金使用效益。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
第六部分 附件
一、2024年度大冶市统计局部门整体绩效评价自评表
2024年度大冶市统计局整体绩效自评表 | ||||||||
填报日期:2025年9月12日 | 单位:万元 | |||||||
单位名称(盖章) | 大冶市统计局 | |||||||
基本支出总额 | 540.89 | 项目支出总额 | 758.08 | |||||
年度目标: | (一)不断强化政治建设,为党的建设聚合力。深化教育强党性;多措并举立规矩;警钟长鸣守底线。(二)不断提升服务水平,为经济发展献良策。谋划百强进位;唱响统计声音;统筹进规入库。(三)不断夯实基层基础,为数据质量筑防线。积极稳妥推进质量提升;多措并举强队伍提素养;久久为功深耕基层基础。(四)不断总结提炼经验,为高效普查创造条件。坚持核算先行强谋划;坚持摸底先行强管控;坚持审核先行强质量。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||
变动率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | ||||
项目经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | ≤100% | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全、相符 | 健全、相符 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 完整、充分 | 完整、充分 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 有保障、不交叉重复 | 有保障、不交叉重复 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 充分、合规 | 充分、合规 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 0% | 0 | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 设置完整、合理清晰、依据充分 | 设置完整、合理清晰、依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 覆盖所有项目支出并按期完成 | 覆盖所有项目支出并按期完成 | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效创新型 | 整改及时、充分应用 | 整改及时、充分应用 | |||||
年度绩效指标 | 管理效率 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度完善、具有可操作性 | 制度完善、具有可操作性 | ||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 管理规范、账实相符 | 管理规范、账实相符 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度完整、合法、合规 | 制度完整、合法、合规 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 核算规范,信息真实、准确、完整 | 核算规范,信息真实、准确、完整 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 使用合规 | 使用合规 | |||||
履职 | 核心业务产出1 | “四上”企业统计星级管理人员补助对附属单位补助支出 | 绩效基本型 | 45.42万元 | 45.42万元 | |||
核心业务产出2 | 统计百强及相关统计基层基础工作经费对附属单位补助支出 | 绩效基本型 | 69.18万元 | 69.18万元 | ||||
核心业务产出3 | 文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费对附属单位补助支出 | 绩效基本型 | 114.1万元 | 114.1万元 | ||||
核心业务产出4 | 单位名录库维护及信息共享经费 | 绩效基本型 | 7万元 | 7万元 | ||||
核心业务产出5 | 以钱养事人员经费 | 绩效基本型 | 170万元 | 170万元 | ||||
核心业务产出6 | 2024年第五次全国经济普查项目经费对附属单位补助支出 | 绩效基本型 | 317.96万元 | 317.96万元 | ||||
核心业务产出7 | 企业统计电子台账建设项目经费对附属单位补助支出 | 绩效基本型 | 4.48万元 | 4.48万元 | ||||
社会 | 经济效益 | 完成一般公共预算收入 | 绩效基本型 | 1298.97万元 | 1298.97万元 | |||
社会效益 | 持续改善和保障民生 | 绩效基本型 | 提升 | 提升 | ||||
生态效益 | 推进生态文明建设 | 绩效基本型 | 改善 | 改善 | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效创新型 | 明显 | 明显 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 明显 | 明显 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 符合需求 | 符合需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 | ≥5% | ≥5% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 逐步完善系统功能,有效提升工作效率 | 逐步完善系统功能,有效提升工作效率 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||
联系部门满意度 | 预算单位满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | ≥90% | ||||
偏差大或 | 无 | |||||||
改进措施及 | 无 | |||||||
备注: | ||||||||
备注: | ||||||||
二、2024年度“四上”企业统计星级管理人员补助项目项目绩效评价自评表
2024年度“四上”企业统计星级管理人员补助项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年“四上”企业统计星级管理人员补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 45.42 | 45.42 | 100.00% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年“四上”企业统计星级管理人员补助经费成本 | 45.42万元 | 45.42万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 全市“四上”企业数量 | ≥200家 | ≥200家 | |||
质量指标 | 持续加强对符合条件企业的跟踪服务 | 保质保量加强服务 | 保质保量加强服务 | ||||
时效指标 | 规定时间内发放人员补助 | 全年 | 全年 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 积极推动符合条件的企业、个体户入库纳统,为全市经济高质量发展增添新活力 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 做好政策宣传和行业指导工作 | 100% | 100% | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注 | 此项目名称原为“2024年以钱养事人员经费及‘四上’企业统计星级管理人员补助”,因“以钱养事人员经费”为单独项目,故此项目名称更改为“2024年‘四上’企业统计星级管理人员补助” | ||||||
三、2024年度统计百强及相关统计基层基础工作经费项目绩效评价自评表
2024年度统计百强及相关统计基层基础工作经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年统计百强及相关统计基层基础工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 70 | 69.18 | 98.83% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年统计百强及相关统计基层基础工作经费成本 | 70万元 | 69.18万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 开展各类业务培训班 | ≥20次 | ≥20次 | |||
我市中郡百强、竞争力智库百强在全省范围排名 | 争取在全省范围进入前50位 | 2024年在全省范围内综合竞争力、中郡县域经济均进入前50位 | |||||
质量指标 | 确保数据的准确性和可靠性,为质量提升提供有力的数据支持 | 加强对数据修订追责和衔接工作的监管 | 加强对数据修订追责和衔接工作的监管 | ||||
时效指标 | 重点工作办结及时率 | 100% | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 增加地方税收,促进经济可持续发展 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 提供统计咨询,促进社会和谐发展 | 点线面结合方式纵深推进基层基础工作 | 点线面结合方式纵深推进基层基础工作 | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我单位2024年节省开支,余0.82万元未使用完。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注: | |||||||
四、2024年度文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目绩效评价自评表
2024年度文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 114.12 | 114.12 | 100.00% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年文化、乡级抽样、畜禽、粮食产量、城乡一体化住户、劳动力、统计工作会、年鉴印刷项目经费成本 | 114.12万元 | 114.12万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 统计工作会议次数 | ≥1次 | ≥1次 | |||
人口跟踪调查次数 | ≥2次 | ≥2次 | |||||
一体化住户、劳动力调查、农产量调查、畜禽监测次数 | ≥4次 | ≥4次 | |||||
质量指标 | 不断夯实基层基础,为数据质量筑防线 | 健全考核制度,加强培训学习 | 健全考核制度,加强培训学习 | ||||
时效指标 | 按上级要求时间予以上报 | 及时上报 | 及时上报 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | ≥95% | ≥95% | |||
社会效益指标 | 提高统计数据公信力 | ≥98% | ≥98% | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注: | |||||||
五、2024年度单位名录库维护及信息共享经费项目绩效评价自评表
2024年度单位名录库维护及信息共享经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年单位名录库维护及信息共享经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 7 | 7 | 100.00% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年单位名录库维护及信息共享经费成本 | 7万元 | 7万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 名录库维护次数 | ≥4次 | ≥4次 | |||
企业维护户数 | ≥10000户 | ≥10000户 | |||||
质量指标 | 统计参谋作用不断强化 | 确保名录库信息全面准确 | 确保名录库信息全面准确 | ||||
时效指标 | 确保维护更新、信息共享及时性 | 及时有效 | 及时有效 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 完善部门之间互相衔接、互相补充、信息共享 | 100% | 100% | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注: | |||||||
六、2024年度以钱养事人员经费项目绩效评价自评表
2024年度以钱养事人员经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年以钱养事人员经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 170 | 170 | 100.00% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年以钱养事人员经费 | 170万元 | 170万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 以钱养事人员人数 | 40人 | 40人 | |||
质量指标 | 保质保量完成统计任务 | 保质保量完成统计任务 | 保质保量完成统计任务 | ||||
时效指标 | 及时发放工资待遇 | 每月发放 | 每月发放 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 促进经济的发展 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 提高就业率 | 100% | 100% | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | ≥98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注 | 此项目当年追加的30万已合并在年度财政资金总额中 | ||||||
备注: | |||||||
七、2024年度第五次全国经济普查项目绩效评价自评表
2024年度第五次全国经济普查项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年第五次全国经济普查项目经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 360 | 317.96 | 88.32% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年第五次全国经济普查项目经费 | 360 | 317.96万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 全市“五经普”共登记普查单位(包含一套表和非一套表单位)数量 | >10000个 | 19098个 | |||
质量指标 | 坚持审核先行强质量 | 不断提升“五经普”单位普查统计数据质量,从严把好数据审核关 | 不断提升“五经普”单位普查统计数据质量,从严把好数据审核关 | ||||
时效指标 | 保障经济普查工作稳步高效推进 | 及时有效 | 及时有效 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | ≥95% | ≥95% | |||
社会效益指标 | 与四经普相比,全市“五经普”共登记普查单位增长率 | 100% | >116.24% | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我单位2024年节省开支,余35万未提计划,库里余7.04万元未使用完。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注: | |||||||
八、2024年度企业统计电子台账建设项目绩效评价自评表
2024年度企业统计电子台账建设项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市统计局 | 填报日期:2025年9月12日 | ||||||
项目名称 | 2024年企业统计电子台账建设项目经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市统计局 | 项目实施单位 | 大冶市统计局 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目√ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目√ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 4.48 | 4.48 | 100.00% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 2024年企业统计电子台账建设项目经费 | 4.48万元 | 4.48万元 | |||
社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | |||||||
产出 | 数量指标 | 企业电子统计台账现场会会议次数 | ≥1次 | ≥1次 | |||
企业电子台账使用率 | ≥90% | ≥90% | |||||
质量指标 | 确保企业电子台账数据准确完整 | 准确完整 | 准确完整 | ||||
时效指标 | 及时更新企业电子台账体系建设 | 及时有效更新 | 及时有效更新 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 促进经济循环发展 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 带动就业增长率 | 100% | 100% | ||||
生态效益指标 | |||||||
满意度指标 | 具体指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||||
备注: | |||||||




