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市文化和旅游局

发表日期:2021-03-12    文章来源:

大冶市文化和旅游2021年部门预算公开

 

   

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(表1

二、2021年部门收入预算情况表(表2

三、2021年部门支出预算情况表(表3

四、2021年财政拨款收支预算总表(表4

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6

七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7

八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款三公经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1)、贯彻落实党的方针政策,研究拟订全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的政策措施,起草文化、旅游、体育、文物、广播电视等规范性文件草案。

2)、统筹全市文化、旅游、体育、文物、广播电视事业和产业发展,拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视的体制机制改革和融合发展。

3)、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。                                                                                                                                      促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。

(4)、统筹全市文艺事业发展,指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

(6)、统筹全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

(7)、统筹全市文物和博物馆事业发展,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(8)、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(9)、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

(10)、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域市场的违法行为,督查督办违法案件,维护市场秩序。

(11)、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛,拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作,统筹协调参加各级综合运动会的事宜,指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理;制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

(12)、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放,监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用,负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

(13)、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

(14)、贯彻市委人才干部政策,积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍,培育中青年骨干人才队伍,发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。

(15)、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

(16)、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

  大冶市文化和旅游局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:

序号

         

1

办公室

2

公共文化与艺术股

3

文物股

4

行政审批和市场管理股

5

广播电视管理和产业发展股

6

旅游股

7

体育股

 

独立编制部门预算的二级单位有以下:

序号

         

1

大冶市群众文化馆

2

大冶市图书馆

3

大冶市博物馆

4

大冶市艺术剧院

5

大冶市业余体校

6

大冶文化市场综合执法大队

第二部分

大冶市文化和旅游2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(表1

单位名称:市文旅




单位:万元

收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

一、财政拨款(补助)

952.15

一、基本支出

760.59

1、一般公共服务


1)经费拨款(补助)

952.15

 1、 人员支出

686.79

2、外交


2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

682.45

3、国防


3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

4.34

4、公共安全


4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

73.80

5、教育


5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

73.80

6、科学技术


6)上级转移支付




7、文化体育与传媒

952.15

二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

191.56

8、社会保障和就业


三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金


四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育


五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保


六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务


七、其他收入




13、农林水事务


八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输






15、资源勘探信息等事务






16、商业服务业等事务






17、金融






18、援助其他地区






20、国土海洋气象等事务






20、住房保障






21、粮油物资管理事务






22、预备费






23、其他支出






24、转移性支出






25、债务还本支出






26、债务付息支出






27、债务发行费用支出








本年收入合计

952.15

本年支出合计

952.15

本年支出合计

952.15

上年结存、结余


结转下年


结转下年








收入总计

952.15

支出总计

952.15

支出总计

952.15

   

二、2021年部门收入预算情况表(表2

单位名称:市文旅





单位:万元

单位代码

   

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

952.15

952.15

952.15














402001

大冶市文化和旅游局

952.15

952.15

952.15






































































 三、2021年部门支出预算情况表(表3

单位名称:市文旅




      单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计

本年支出合计

       

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

952.15

760.59

682.45

4.34

73.80

191.56





大冶市文化和旅游局

952.15

760.59

682.45

4.34

73.80

191.56




2070101

  行政运行(文化)

952.15

760.59

682.45

4.34

73.80

191.56


























   四、2021年财政拨款收支预算总表(表4

单位名称:市文旅




单位:万元

收入项目

预算 

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数

一、财政拨款(补助)

952.15

一、基本支出

760.59

1、一般公共服务


1)经费拨款(补助)

952.15

 1、 人员支出

686.79

2、外交


2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

682.45

3、国防


3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

4.34

4、公共安全


4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

73.80

5、教育


5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

73.80

6、科学技术


6)上级转移支付




7、文化体育与传媒

952.15

二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

191.56

8、社会保障和就业


三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金


四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育


五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保


六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务


七、其他收入




13、农林水事务


八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输






15、资源勘探信息等事务






16、商业服务业等事务






17、金融






18、援助其他地区






20、国土海洋气象等事务






20、住房保障






21、粮油物资管理事务






22、预备费






23、其他支出






24、转移性支出






25、债务还本支出






26、债务付息支出






27、债务发行费用支出








本年收入合计

952.15

本年支出合计

952.15

本年支出合计

952.15

上年结存、结余


结转下年


结转下年
































收入总计

952.15

支出总计

952.15

支出总计

952.15

   五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5

单位名称:市文旅






单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计

本年支出合计

       

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资

福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

952.15

760.59

682.45

73.80

4.34

191.56





大冶市文化和旅游局

952.15

760.59

682.45

73.80

4.34

191.56




2070101

  行政运行(文化)

952.15

760.59

682.45

73.80

4.34

191.56















 六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6

单位名称:市文旅



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

 

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

760.59

760.59

760.59






工资福利支出

682.45

682.45

682.45






  基本工资

148.38

148.38

148.38






  国家规定津补贴

88.93

88.93

88.93






  奖金

249.60

249.60

249.60






  第十三个月工资

8.36

8.36

8.36






  机关事业单位基本养老保险缴费

41.85

41.85

41.85






  职工基本医疗保险缴费

75.24

75.24

75.24






  住房公积金

48.90

48.90

48.90






  雇员、聘用及以钱养事人员工资









商品和服务支出

73.80

73.80

73.80






  办公费

9.50

9.50

9.50






  印刷费

1.50

1.50

1.50






  邮电费

3.50

3.50

3.50






  物业管理费(租赁)









  差旅费

2.00

2.00

2.00






  因公出国(境)费用









  维修()

2.00

2.00

2.00






  会议费

0.90

0.90

0.90






  培训费

0.90

0.90

0.90






  公务接待费

2.40

2.40

2.40






  劳务费

4.00

4.00

4.00






  工会经费

8.15

8.15

8.15






  福利费









  公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00






  其他交通费用

17.32

17.32

17.32






对个人和家庭的补助

4.34

4.34

4.34






  基本离休费









  离休津补贴









  离休奖金









  离休公用部分









  离休增发工资









  退休奖金









  退休公用部分









  医疗费补助









 七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7

单位名称:市文旅

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

6.40

6.40


1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费

4.00

4.00


  公务用车购置费




  公务用车运行费

4.00

4.00


3、公务接待费

2.40

2.40


    八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8

单位名称:市文旅






单位:万元

科目代码

科目名称

                     

本年支出合计

       

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9












(本单位无政府性基金支出)

 

第三部分

大冶市文化和旅游2021年部门预算安排情况说明

  

一、部门预算收支情况总体说明

  大冶市文旅局2021年所属单位汇总部门预算总收入2743.89万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入952.15万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加77.14万元,增长8%。其中:当年财政拨款(补助)收入2662.79万元,占总收入的97%。

  大冶市文旅局2021年所属单位汇总部门预算总支出0万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出952.15万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加77.14万元,增长8%。其中:基本支出760.59万元,占总支出的80%;项目支出191.56万元,占总支出的20%。按支出功能分类,行政运行支出952.15万元,占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入952.15万元,比上年增加77.14万元,增长8%。其中:基本支出预算760.59万元,比上年增加13.14万元,增长2%。

按经济分类分:

工资福利支出682.45万元,比上年增加22.05万元,增长30%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是正常工资职级滚动

  商品和服务支出73.8万元,比上年减少9.56万元,下降11%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是人员退休导致在职人员减少

  对个人和家庭的补助4.34万元,比上年增加0.65万元,增长18%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是退休人员增加

  项目支出预算191.56万元,比上年增加64万元,主要原因是革命旧址管理中心的成立。我单位项目支出具体如下:

1)文体活动经费55万元

2)体育公园委托运营经费25万元

3)革命旧址管理中心80.56万元

4)鄂王城保护经费13万元

5)上冯村古村落文物保护经费2万元

6)文物保护经费10万元

7老年诗联书画经费6万元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费760.59万元,比上年增加13.14万元,增长2%。具体预算安排如下:

人员经费686.79万元,包括基本工资148.38万元、津贴补贴88.93万元、奖金8.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.85万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费75.24万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金48.9万元、医疗费0万元、其他工资福利支出257.96万元、离休费0万元、退休费3.33万元、抚恤金1.01万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元;

公用经费73.8万元,包括办公费9.5万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费9万元、邮电费305万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)0万元、维修费2万元、租赁费1万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费2.4万元、被装购置费4.5万元、专用燃料费0万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费8.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用17.32万元、其他商品和服务支出2.13万元。  

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计38.1万元,包括:货物类8.1万元,工程类0万元,服务类30万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

 五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算支出6.4万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

  公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数1辆。

  公务接待费2.4万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少4%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产214.58万元,比年初数增加8.53万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金191.56万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

附件6







项目支出绩效目标批复表

(2021年)

项目单位(盖章):






单位:万元

项目名称

文化和旅游奖补专项资金

主管部门

大冶市文化和旅游局

执行单位

大冶市文化和旅游局

项目负责人及电话

姚浙慈18986588166

项目联系人及电话

刘丽华18986588345

项目属性

持续性项目

新增性项目


支出功能分类

    类    款

项目类型

部门预算项目


市直专项


上级专项


常年性项目

一次性项目


延续性项目          

2018年-202×年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控


项目总预算

1000


1000

是否纳入绩效自评


项目当年预算

1000


1000

是否纳入重点评价


年度绩效目标    (文字)

支持文化和旅游产业,完善公共文化服务体系建设,满足群众精神文化需求。2021年,力争接待游客600万人次,实现旅游收入40亿元。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

支持文化和旅游产业

一批

一批

协调组织好乡村旅游节庆

5次

5次

质量指标

支持文化和旅游产业

良好发展

良好发展

文化精品创作

良好

良好

公共文化服务

基本保障

基本保障

时效指标

文化和旅游产业发展

全年

全年

成本指标

奖补资金

1000万元

1000万元

效益指标

经济效益指标

旅游总收入

40亿元

40亿元

旅游接待人数

600万人次

600万人次

文化和旅游产业惠民人数



社会效益指标

提高文化和旅游产业积极性

大力支持

大力支持

推动周边农民致富

发展文旅事业

发展文旅事业




生态效益指标

环保项目

无污染

无污染







可持续影响指标

大力发展文化和旅游产业

良性发展

良性发展







满意度指标

服务对象满意度指标

文化和旅游产业服务对象满意度

95%

95%







财政资金管理科(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

年  月  日

年  月  日

 

附件6







项目支出绩效目标批复表

(2021年)

项目单位(盖章):






单位:万元

项目名称

体育公园委托运营经费

主管部门

大冶市文化和旅游局

执行单位

大冶市文化和旅游局

项目负责人及电话

叶立乾 15897768808

项目联系人及电话

姜 群 18995791399

项目属性

持续性项目

新增性项目


支出功能分类

    类    款

项目类型

部门预算项目

市直专项


上级专项


常年性项目

一次性项目


延续性项目          

202×年-202×年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

项目总预算

25


25

是否纳入绩效自评

项目当年预算

25


25

是否纳入重点评价

年度绩效目标    (文字)

文旅局协助四海公司运营管理、宣传推介、行政服务及场地等方面的协调工作。并对公园运营管理活动进行监督管理、考核评审。体育公园正常运行,对外开放。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

全年正常运行每周

48小时

48小时

游泳馆免费开放时段

每天20个指标

每天20个指标

每年大型赛事

不少于1次

不少于1次

质量指标

场馆开放

提供良好的场所

提供良好的场所

时效指标

全年开放

每天不少于8小时

每天不少于8小时

成本指标

运营经费

每年25万

每年25万

效益指标

经济效益指标

提供良好的健身场所

场馆良好

场馆良好

社会效益指标

有效提高群众体育热情

全民健身

全民健身

生态效益指标

项目是否环保

无污染

无污染

可持续影响指标

提高市民身体素质

强身健体

强身健体

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%







财政资金管理科(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

年  月  日

年  月  日

 

附件6







项目支出绩效目标批复表

(2021年)

项目单位(盖章):






单位:万元

项目名称

农民体育健身工程

主管部门

大冶市文化和旅游局

执行单位

大冶市文化和旅游局

项目负责人及电话

叶立乾 15897768808

项目联系人及电话

姜 群 18995791399

项目属性

持续性项目

新增性项目


支出功能分类

    类    款

项目类型

部门预算项目

市直专项


上级专项


常年性项目

一次性项目


延续性项目          

202×年-202×年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

项目总预算

70


70

是否纳入绩效自评

项目当年预算

70


70

是否纳入重点评价

年度绩效目标    (文字)

实施农民体育健身工程,加快全民健身设施建设。通过加强健身设施建设,进一步建立健全了公共体育健身体系,为市民创造了良好的体育健身条件。市民身体素质得到提高,市民文化生活得到丰富,促进形成科学文明的体育健身文化,养成健康向上的生活方式,提高市民生活质量。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

采购器材总数(篮球架、乒乓球台、健身路径)

≥200

≥200

器材发放情况

14个乡镇

14个乡镇

质量指标

器材是否符合正规要求

符合正规要求

符合正规要求

时效指标

执行时间

2021年1月-12月

2021年1月-12月

成本指标

采购经费

70

70

效益指标

经济效益指标

大力推动全民健身
促进全民健身事业发展

提高群众体育健康意识

提高群众体育健康意识

社会效益指标

有效提高群众体育热情

体育氛围良好

体育氛围良好

生态效益指标

项目是否环保

环保

环保

可持续影响指标

群众参与体育热情高涨

体育事业群众基础较好

体育事业群众基础较好

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%







财政资金管理科(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

年  月  日

年  月  日

 



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。