大冶市文化和旅游局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(1)、贯彻落实党的方针政策,研究拟订全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的政策措施,起草文化、旅游、体育、文物、广播电视等规范性文件草案。
(2)、统筹全市文化、旅游、体育、文物、广播电视事业和产业发展,拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视的体制机制改革和融合发展。
(3)、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。 促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。
(4)、统筹全市文艺事业发展,指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(5)、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。
(6)、统筹全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(7)、统筹全市文物和博物馆事业发展,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
(8)、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(9)、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。
(10)、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域市场的违法行为,督查督办违法案件,维护市场秩序。
(11)、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛,拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作,统筹协调参加各级综合运动会的事宜,指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理;制订并督促全市体育社团发展规划的实施。
(12)、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放,监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用,负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
(13)、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。
(14)、贯彻市委人才干部政策,积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍,培育中青年骨干人才队伍,发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。
(15)、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。
(16)、完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大冶市文化和旅游局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 公共文化与艺术股 |
3 | 文物股 |
4 | 行政审批和市场管理股 |
5 | 广播电视管理和产业发展股 |
6 | 旅游股 |
7 | 体育股 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市群众文化馆 |
2 | 大冶市图书馆 |
3 | 大冶市博物馆 |
4 | 大冶市艺术剧院 |
5 | 大冶市业余体校 |
6 | 大冶文化市场综合执法大队 |
第二部分
大冶市文化和旅游局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 952.15 | 一、基本支出 | 760.59 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 952.15 | 1、 人员支出 | 686.79 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 682.45 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 73.80 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 73.80 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | 952.15 | |||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 191.56 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 952.15 | 本年支出合计 | 952.15 | 本年支出合计 | 952.15 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 952.15 | 支出总计 | 952.15 | 支出总计 | 952.15 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 952.15 | 952.15 | 952.15 | |||||||||||||||||||
402001 | 大冶市文化和旅游局 | 952.15 | 952.15 | 952.15 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 952.15 | 760.59 | 682.45 | 4.34 | 73.80 | 191.56 | |||||||
大冶市文化和旅游局 | 952.15 | 760.59 | 682.45 | 4.34 | 73.80 | 191.56 | |||||||
2070101 | 行政运行(文化) | 952.15 | 760.59 | 682.45 | 4.34 | 73.80 | 191.56 | ||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 952.15 | 一、基本支出 | 760.59 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 952.15 | 1、 人员支出 | 686.79 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 682.45 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 73.80 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 73.80 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | 952.15 | |||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 191.56 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 952.15 | 本年支出合计 | 952.15 | 本年支出合计 | 952.15 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 952.15 | 支出总计 | 952.15 | 支出总计 | 952.15 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 952.15 | 760.59 | 682.45 | 73.80 | 4.34 | 191.56 | ||||||||
大冶市文化和旅游局 | 952.15 | 760.59 | 682.45 | 73.80 | 4.34 | 191.56 | ||||||||
2070101 | 行政运行(文化) | 952.15 | 760.59 | 682.45 | 73.80 | 4.34 | 191.56 | |||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 760.59 | 760.59 | 760.59 | |||||||
工资福利支出 | 682.45 | 682.45 | 682.45 | |||||||
基本工资 | 148.38 | 148.38 | 148.38 | |||||||
国家规定津补贴 | 88.93 | 88.93 | 88.93 | |||||||
奖金 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | |||||||
第十三个月工资 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | |||||||
住房公积金 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | |||||||
办公费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||||
印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||
邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
会议费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||
培训费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||
公务接待费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||
劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
工会经费 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
其他交通费用 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | |||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 6.40 | 6.40 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4.00 | 4.00 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 | |
3、公务接待费 | 2.40 | 2.40 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市文旅局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市文化和旅游局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市文旅局2021年所属单位汇总部门预算总收入2743.89万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入952.15万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加77.14万元,增长8%。其中:当年财政拨款(补助)收入2662.79万元,占总收入的97%。
大冶市文旅局2021年所属单位汇总部门预算总支出0万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出952.15万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加77.14万元,增长8%。其中:基本支出760.59万元,占总支出的80%;项目支出191.56万元,占总支出的20%。按支出功能分类,行政运行支出952.15万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入952.15万元,比上年增加77.14万元,增长8%。其中:基本支出预算760.59万元,比上年增加13.14万元,增长2%。
按经济分类分:
工资福利支出682.45万元,比上年增加22.05万元,增长30%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是正常工资职级滚动。
商品和服务支出73.8万元,比上年减少9.56万元,下降11%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是人员退休导致在职人员减少。
对个人和家庭的补助4.34万元,比上年增加0.65万元,增长18%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是退休人员增加。
项目支出预算191.56万元,比上年增加64万元,主要原因是革命旧址管理中心的成立。我单位项目支出具体如下:
(1)文体活动经费55万元
(2)体育公园委托运营经费25万元
(3)革命旧址管理中心80.56万元
(4)鄂王城保护经费13万元
(5)上冯村古村落文物保护经费2万元
(6)文物保护经费10万元
(7)老年诗联书画经费6万元
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费760.59万元,比上年增加13.14万元,增长2%。具体预算安排如下:
人员经费686.79万元,包括基本工资148.38万元、津贴补贴88.93万元、奖金8.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.85万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费75.24万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金48.9万元、医疗费0万元、其他工资福利支出257.96万元、离休费0万元、退休费3.33万元、抚恤金1.01万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费73.8万元,包括办公费9.5万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费9万元、邮电费305万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)0万元、维修费2万元、租赁费1万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费2.4万元、被装购置费4.5万元、专用燃料费0万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费8.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用17.32万元、其他商品和服务支出2.13万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计38.1万元,包括:货物类8.1万元,工程类0万元,服务类30万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出6.4万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费4万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数1辆。
公务接待费2.4万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少4%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产214.58万元,比年初数增加8.53万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金191.56万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
(2021年) | |||||||
项目单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 文化和旅游奖补专项资金 | ||||||
主管部门 | 大冶市文化和旅游局 | 执行单位 | 大冶市文化和旅游局 | ||||
项目负责人及电话 | 姚浙慈18986588166 | 项目联系人及电话 | 刘丽华18986588345 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 上级专项 | ||||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 2018年-202×年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 1000 | 1000 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 1000 | 1000 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 (文字) | 支持文化和旅游产业,完善公共文化服务体系建设,满足群众精神文化需求。2021年,力争接待游客600万人次,实现旅游收入40亿元。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支持文化和旅游产业 | 一批 | 一批 | |||
协调组织好乡村旅游节庆 | 5次 | 5次 | |||||
质量指标 | 支持文化和旅游产业 | 良好发展 | 良好发展 | ||||
文化精品创作 | 良好 | 良好 | |||||
公共文化服务 | 基本保障 | 基本保障 | |||||
时效指标 | 文化和旅游产业发展 | 全年 | 全年 | ||||
成本指标 | 奖补资金 | 1000万元 | 1000万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 旅游总收入 | 40亿元 | 40亿元 | |||
旅游接待人数 | 600万人次 | 600万人次 | |||||
文化和旅游产业惠民人数 | |||||||
社会效益指标 | 提高文化和旅游产业积极性 | 大力支持 | 大力支持 | ||||
推动周边农民致富 | 发展文旅事业 | 发展文旅事业 | |||||
生态效益指标 | 环保项目 | 无污染 | 无污染 | ||||
可持续影响指标 | 大力发展文化和旅游产业 | 良性发展 | 良性发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化和旅游产业服务对象满意度 | 95% | 95% | |||
财政资金管理科(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
(2021年) | |||||||
项目单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 体育公园委托运营经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市文化和旅游局 | 执行单位 | 大冶市文化和旅游局 | ||||
项目负责人及电话 | 叶立乾 15897768808 | 项目联系人及电话 | 姜 群 18995791399 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 202×年-202×年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 25 | 25 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 25 | 25 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 (文字) | 文旅局协助四海公司运营管理、宣传推介、行政服务及场地等方面的协调工作。并对公园运营管理活动进行监督管理、考核评审。体育公园正常运行,对外开放。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全年正常运行每周 | 48小时 | 48小时 | |||
游泳馆免费开放时段 | 每天20个指标 | 每天20个指标 | |||||
每年大型赛事 | 不少于1次 | 不少于1次 | |||||
质量指标 | 场馆开放 | 提供良好的场所 | 提供良好的场所 | ||||
时效指标 | 全年开放 | 每天不少于8小时 | 每天不少于8小时 | ||||
成本指标 | 运营经费 | 每年25万 | 每年25万 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供良好的健身场所 | 场馆良好 | 场馆良好 | |||
社会效益指标 | 有效提高群众体育热情 | 全民健身 | 全民健身 | ||||
生态效益指标 | 项目是否环保 | 无污染 | 无污染 | ||||
可持续影响指标 | 提高市民身体素质 | 强身健体 | 强身健体 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
财政资金管理科(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
(2021年) | |||||||
项目单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 农民体育健身工程 | ||||||
主管部门 | 大冶市文化和旅游局 | 执行单位 | 大冶市文化和旅游局 | ||||
项目负责人及电话 | 叶立乾 15897768808 | 项目联系人及电话 | 姜 群 18995791399 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 202×年-202×年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 70 | 70 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 70 | 70 | 是否纳入重点评价 | √ | |||
年度绩效目标 (文字) | 实施农民体育健身工程,加快全民健身设施建设。通过加强健身设施建设,进一步建立健全了公共体育健身体系,为市民创造了良好的体育健身条件。市民身体素质得到提高,市民文化生活得到丰富,促进形成科学文明的体育健身文化,养成健康向上的生活方式,提高市民生活质量。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 采购器材总数(篮球架、乒乓球台、健身路径) | ≥200 | ≥200 | |||
器材发放情况 | 14个乡镇 | 14个乡镇 | |||||
质量指标 | 器材是否符合正规要求 | 符合正规要求 | 符合正规要求 | ||||
时效指标 | 执行时间 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | ||||
成本指标 | 采购经费 | 70 | 70 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 大力推动全民健身 | 提高群众体育健康意识 | 提高群众体育健康意识 | |||
社会效益指标 | 有效提高群众体育热情 | 体育氛围良好 | 体育氛围良好 | ||||
生态效益指标 | 项目是否环保 | 环保 | 环保 | ||||
可持续影响指标 | 群众参与体育热情高涨 | 体育事业群众基础较好 | 体育事业群众基础较好 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
财政资金管理科(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




