目 录
第一部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)概况
一、主要职责
1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施村镇规划建设,乡村道路修建及养护,做好农村能源建设,实施农村清洁工程,改善农村卫生条件和人居环境。
3.促进农村经济发展,组织农民学习实用技术,指导建设主导产业示范点,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,落实惠农政策,增加农民收入,提高人民生活水平。
4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。
5.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工 作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。
6.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。
7.负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动。
8.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制,提高危机处理能力;
9.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。
10.按规定权限和程序,配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。
11.负责优化辖区投资环境,招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
二、机构设置
大冶市刘仁八镇人民政府(本级)机构内设职能科室6个:党政工作办公室 、城乡建设办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、党建工作办公室、社会事务办公室。
从单位构成看,大冶市刘仁八镇人民政府(本级)部门决算由实行独立核算的大冶市刘仁八镇人民政府(本级)决算和 1 个下属单位决算组成。
纳入大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为大冶市刘仁八镇统计中心。
第二部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,028.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,631.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 287.10 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 50.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 28.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,833.95 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 196.96 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,028.72 | 本年支出合计 | 57 | 4,028.72 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 4,028.72 | 总计 | 60 | 4,028.72 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,028.72 | 4,028.72 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,631.93 | 1,631.93 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,616.23 | 1,616.23 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 759.32 | 759.32 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 856.91 | 856.91 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 15.70 | 15.70 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 15.70 | 15.70 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 287.10 | 287.10 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 287.10 | 287.10 | |||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 287.10 | 287.10 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 28.78 | 28.78 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.78 | 28.78 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.78 | 28.78 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,833.95 | 1,833.95 | |||||||
21301 | 农业农村 | 342.88 | 342.88 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 63.87 | 63.87 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2130142 | 乡村道路建设 | 145.51 | 145.51 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 381.20 | 381.20 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 246.90 | 246.90 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 114.30 | 114.30 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,109.87 | 1,109.87 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 256.59 | 256.59 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 619.24 | 619.24 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 234.04 | 234.04 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 196.96 | 196.96 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 196.96 | 196.96 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 196.96 | 196.96 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,028.72 | 1,919.03 | 2,109.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,631.93 | 1,631.93 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,616.23 | 1,616.23 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 759.32 | 759.32 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 856.91 | 856.91 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 15.70 | 15.70 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 15.70 | 15.70 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 287.10 | 287.10 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 287.10 | 287.10 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 287.10 | 287.10 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 28.78 | 28.78 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.78 | 28.78 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.78 | 28.78 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,833.95 | 1,833.95 | ||||||
21301 | 农业农村 | 342.88 | 342.88 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 63.87 | 63.87 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2130142 | 乡村道路建设 | 145.51 | 145.51 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 381.20 | 381.20 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 246.90 | 246.90 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 114.30 | 114.30 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,109.87 | 1,109.87 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 256.59 | 256.59 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 619.24 | 619.24 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 234.04 | 234.04 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 196.96 | 196.96 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 196.96 | 196.96 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 196.96 | 196.96 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,028.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,631.92 | 1,631.92 | ||
二、政府性基金预算财政 拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政 拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 287.10 | 287.10 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28.78 | 28.78 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,833.95 | 1,833.95 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理 支出 | 54 | 196.96 | 196.96 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,028.72 | 本年支出合计 | 59 | 4,028.72 | 4,028.72 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政 拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,028.72 | 总计 | 64 | 4,028.72 | 4,028.72 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,028.72 | 1,919.03 | 2,109.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,631.93 | 1,631.93 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,616.23 | 1,616.23 | |||
2010301 | 行政运行 | 759.32 | 759.32 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 856.91 | 856.91 | |||
20105 | 统计信息事务 | 15.70 | 15.70 | |||
2010550 | 事业运行 | 15.70 | 15.70 | |||
206 | 科学技术支出 | 287.10 | 287.10 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 287.10 | 287.10 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 287.10 | 287.10 | |||
211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 28.78 | 28.78 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.78 | 28.78 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.78 | 28.78 | |||
213 | 农林水支出 | 1,833.95 | 1,833.95 | |||
21301 | 农业农村 | 342.88 | 342.88 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 63.87 | 63.87 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 3.50 | 3.50 | |||
2130142 | 乡村道路建设 | 145.51 | 145.51 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 381.20 | 381.20 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 246.90 | 246.90 | |||
2130505 | 生产发展 | 114.30 | 114.30 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 20.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,109.87 | 1,109.87 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 256.59 | 256.59 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 619.24 | 619.24 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 234.04 | 234.04 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 196.96 | 196.96 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 196.96 | 196.96 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 196.96 | 196.96 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 公开06表 | |||||||
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 774.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1,116.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 159.55 | 30201 | 办公费 | 89.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 150.56 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 160.43 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 80.92 | 30205 | 水费 | 11.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.70 | 30206 | 电费 | 20.81 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.33 | 30207 | 邮电费 | 9.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.42 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.16 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 30211 | 差旅费 | 26.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 62.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 8.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.18 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 27.18 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 553.32 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 246.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 33.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.90 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96.37 | ||||||
人员经费合计 | 802.09 | 公用经费合计 | 1,116.94 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位无此项内容,故本表无数据。 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:大冶市刘仁八镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:大冶市刘仁八镇人民政府(本级)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4028.72万元,较上年度各增加796.57万元,增长24.6%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4028.72万元,较上年度增加796.57万元,增长24.6%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。
其中:财政拨款收入4028.72万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4028.72万元,较上年度增加796.57万元,增长24.6%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。
其中:基本支出1919.03万元,占本年支出47.6%;项目支出2109.69万元,占本年支出52.4%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4028.72万元,较上年度各增加796.57万元,增长24.6%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4028.72万元,较上年度增加796.57万元,增长24.6%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4028.72万元,占本年支出合计的100%,较上年度增加796.57万元,增长24.6%,主要原因是基本支出及项目支出均增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4028.72万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)1631.93万元,占40.5%,主要用于政府行政运行。
2. 科学技术支出(类)287.1万元,占7.1%,主要用于科学技术方面的支出。
3.节能环保支出(类)50万元,占1.2%,主要用于农村环境保护支出。
4.城乡社区支出(类)28.78万元,占0.7%,主要用于城乡社区公共设施建设和城乡社区环境卫生支出。
5.农林水支出(类)1833.95万元,占45.5%,主要用于农业农村支出、林业和草原支出、水利支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革以及其他农林水支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)196.96万元,占4.9%,主要用于自然灾害防治。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2305.43万元,支出决算为4028.72万元,完成年初预算的174.7%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为759.32万元,支出决算为759.32万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为488.5万元,支出决算为856.91万元,完成年初预算的175.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算根据当年资金使用情况调整了功能科目。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为15.7万元,支出决算为15.7万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。
4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为287.1万元,比年初预算增加287.1万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算根据当年资金使用情况调整了功能科目。
5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,比年初预算增加50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境综合整治支出增加。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为27.86万元,支出决算为28.78万元,完成年初预算的103.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是镇区道路清扫、垃圾清运等支出增加。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为102万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生该支出。
8.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.87万元,比年初预算增加63.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是防灾救灾支出增加。
9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,比年初预算增加30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产发展支出增加。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。
11.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为145.51万元,比年初预算增加145.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村内部道路建设支出增加。
12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为150万元,支出决算为100万元,完成年初预算的66.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他乡村治理支出减少。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为80 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生森林防火支出。
14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为246.9万元,比年初预算增加246.9万元,支出决算数大于年初预算数的原因是乡村生产生活条件改善的基础设施建设支出增加。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为114.3万元,比年初预算增加114.3万元,支出决算数大于年初预算数的原因是生产发展相关支出增加。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为20万元,完成年初预算的200%,支出决算数大于年初预算数的原因是乡村振兴相关支出增加。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。 年初预算为0万元,支出决算为256.59万元,比年初预算增加256.59万元,支出决算数大于年初预算数的原因是一事一议财政奖补增加。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助 (项)。年初预算为583.55万元,支出决算为619.24万元,完成年初预算的106.1%,支出决算数大于年初预算数的原因是对基层组织运转的补助支出增加。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为85万元,支出决算为234.04万元,完成年初预算的275.34%,支出决算数大于年初预算数的原因是对新型农村建设支出增加。
20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为196.96万元,比年初预算增加196.96万元,支出决算数大于年初预算数的原因是山体边坡治理支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1919.03万元,具体支出如下:
人员经费802.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费1116.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数5.6万元,较上年度增加1.6万元,增长40%,主要原因是公务用车维修费用增加;全年预算数8万元,完成全年预算的70%,主要原因是实际支出费用少于年初预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为5.6万元,较上年度增加1.6万元,增长40%,主要原因是公务用车维修费用增加;全年预算数 8万元,完成全年预算的70%,主要原因是实际支出费用少于年初预算。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出5.6万元,主要用于公务用车日常运行维护。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为1116.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加1027.08万元,完成年初预算的1243%,主要原因是统计口径不一致;较上年度增加101.55万元,增长10%。主要原因是人员调整,公用经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为1569.75万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1238.84万元、政府采购服务支出330.91万元。授予中小企业合同金额1569.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1569.75万元,占政府采购支出总额的100%,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.9%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.1%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金310.67万元,占一般公共预算项目支出总额的51%。从评价情况来看,各项目顺利完成各阶段任务,项目各项绩效目标基本实现。
根据预算绩效管理要求,我单位不开展2024 年度部门整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
刘仁八镇刘仁八村2023年度和美乡村建设试点项目绩效自评综述:项目全年预算数为101.75万元,执行数为101.75万元,完成预算100%。主要产出和效益:提高了村庄基础设施,让村民居住环境更加优美,出行更加便捷,水域环境更加优美,极大的提高村民满意度。发现的问题及原因:对项目后期维护和管理水平还需进一步提升,缺少对建设成效的长期持续跟踪。下一步改进措施:深入开展调研,充分收集村民意见,最大限度提升群众满意度。
2023-2024年度茶叶产业链建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为63.41万元,执行数为63.41万元,完成预算100%。主要产出和效益:发展村集体经济种植白茶,方便群众务工就业,推动产业发展,助力乡村振兴。发现的问题及原因:对项目后期维护和管理投入不够,原因是人工和设备支出成本较高。下一步改进措施:明确各部门和人员职责分工,加强沟通协调,确保项目执行过程中的信息畅通。
刘仁八镇龙凤山景区南门公路建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为145.51万元,执行数为145.51万元,完成预算100%。方便群众和旅客出行,推动旅游业发展,助力乡村振兴,同时群众和旅客生命安全得到保障。发现的问题及原因:由于我镇财力薄弱,项目前期建设费用已筹措到位,项目管理方面的问题导致后期养护难。下一步改进措施:建议加强前期调研的“双向衔接”,既要对接景区游客流量预测、周边路网规划也要征求沿线村民、景区运营方意见,避免功能与实际需求脱节。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映保障统计分局正常运行,开展日常工作的基本支出。
4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村综合环境整治方面的支出。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映镇区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
8.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
11.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面支出。
12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于森林防火等方面的支出。
14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于乡村道路、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映对村级公益事业建设的补助支出。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村委会和党支部的补助支出。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映除上述项目外其他用于农村综合改革方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。
第六部分 附件
附件1
2024年度刘仁八村和美乡村建设试点项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 刘仁八镇刘仁八村2023年度和美乡村建设试点项目 | ||||||
主管部门 | 刘仁八镇人民政府 | 项目实施单位 | 刘仁八村 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项✔ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目✔ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目✔ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政 | 101.75 | 101.75 | 100.00% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 和美乡村建设工程费用 | 101.75 | 101.75 | |||
社会成本指标 | 对提高就业有帮助 | 有效帮助 | 有一定帮助 | ||||
工农关系协调稳定 | 有效协调 | 有效协调 | |||||
村民参与和美乡村建设 | 有效帮助 | 有一定帮助 | |||||
生态环境成本指标 | 对垃圾等污染物有效清理 | 有效改善 | 有效改善 | ||||
产出 | 数量指标 | 刘仁八村和美乡村建设试点湾组 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 政策宣传效果 | 有效果 | 有一定效果 | ||||
验收报告质量 | 良好 | 良好 | |||||
时效指标 | 完工时间 | 2023.11.28 | 2023.11.28 | ||||
验收是否按时完成 | 是 | 是 | |||||
刘仁八村和美乡村建设资金拨付及时率 | ≥95% | 96% | |||||
效益 | 经济效益指标 | 验收过程中是否发现问题 | 否 | 否 | |||
社会效益指标 | 提供临时就业岗位个数 | ≥8 | 10 | ||||
农村人居环境治理政策知晓率 | ≥95% | 100% | |||||
农村人居环境治理对村民生活影响 | 有效改善 | 有效改善 | |||||
生态效益指标 | 对村级污水治理有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | ||||
对村级卫生环境有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 村民满意度 | ≥95% | 98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 在项目前期,深入开展调研,充分征求村民意见,结合实际情况,制定科学合理的规划和设计方案,最大限度提升群众满意度。 | ||||||
备注: | |||||||
附件2
2023-2024年度茶叶产业链建设项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 2023-2024年度茶叶产业链建设项目 | ||||||
主管部门 | 刘仁八镇人民政府 | 项目实施单位 | 刘仁八镇(13个村集体) | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项√ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目√ | 2、新增项目□ | |||||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目√ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度财政资金总额 | 63.41 | 63.41 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 村集体茶叶种植补助标准(镇级奖补) | 300元/亩 | 300元/亩 | |||
一人一天务工成本 | ≥80元 | ≥80元 | |||||
产出 | 数量 指标 | 茶叶面积 | ≥1100亩 | 1176亩 | |||
喷灌系统设施 | ≥13套 | ≥13套 | |||||
机井 | ≥11个 | ≥11个 | |||||
质量 指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | ≥100% | ||||
项目及时率 | ≥100% | ≥100% | |||||
茶叶种植成活率 | ≥95% | ≥95% | |||||
时效 指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 带动村集体收入村 | ≥13个 | 13个 | |||
带动脱贫户,监测户农户增 加收入 | ≥1200元 | ≥1200元 | |||||
社会效益指标 | 受益农户人数 | ≥300人 | ≥300人 | ||||
带动脱贫户、监测户就业户数 | ≥40户 | ≥40户 | |||||
生态效益指标 | 绿化面积 | ≥1000亩 | ≥1000亩 | ||||
满意度指标 | 具体 指标 | 受益村人口满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 项目已完成 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 明确各部门和人员职责分工,加强沟通协调,确保项目执行过程中的信息畅通。 | ||||||
备注: | |||||||
附件3
2024年度刘仁八镇龙凤山景区南门公路建设项目绩效自评表 | |||||
项目名称 | 刘仁八镇龙凤山景区南门公路建设项目 | ||||
主管部门 | 大冶市刘仁八镇人民政府 | 项目实施单位 | 大冶市刘仁八镇人民政府 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项√ | 3、转移支付项目□ | ||
项目属性 | 1、持续性项√ | 2、新增项目□ | |||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目√ | 3、一次性项目□ | ||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||
年度财政 | 145.51 | 145.51 | 100% | ||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
成本 | 经济成本指标 | 刘仁八镇龙凤山景区南门旅游公路工程费用 | 145.51 | 145.51 | |
社会成本指标 | 对稳定就业有帮助 | 有效帮助 | 有一定帮助 | ||
推动旅游业发展 | 有效帮助 | 有一定帮助 | |||
生态环境成本指标 | 水土流失治理 | 有明显改善 | 有明显改善 | ||
边坡植被覆盖 | 100% | 100% | |||
产出 | 数量指标 | 安防工程范围 | 526米 | 526米 | |
边坡治理面积 | 67925.62㎡ | 67925.62㎡ | |||
质量指标 | 道路安全有所改善 | 道路安全有所改善 | |||
验收合格 | 验收合格100% | 验收合格98% | |||
时效指标 | 边坡支护工程建设及时完成 | 边坡支护工程建设及时完成 | 受恶劣天气影响延期完工 | ||
效益 | 经济效益指标 | 带动旅游业发展 | 有效帮助 | 有一定帮助 | |
助力乡村振兴 | 有效帮助 | 有一定帮助 | |||
社会效益指标 | 确保群众出行安全 | 有效帮助 | 有效帮助 | ||
安全设施配备达标 | 达标 | 达标 | |||
生态效益指标 | 沿线原生景观保留 | 有效改善 | 有效改善 | ||
水土流失达标率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | |
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 建议加强前期调研的“双向衔接”,既要对接景区游客流量预测、周边路网规划也要征求沿线村民、景区运营方意见,避免功能与实际需求脱节。 | ||||
备注: | |||||




