大冶市尹家湖中学2024年度部门决算
目 录
第一部分:大冶市尹家湖中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市尹家湖中学2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市尹家湖中学2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市尹家湖中学概况
一、主要职责
1、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法推进普及九年义务教育。
4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
二、机构设置
大冶市尹家湖中学本级机构内设职能处室8个:分别为办公室、教务处、教科处、政教处、总务处、工会、团委及年级组。
从单位构成看,大冶市尹家湖中学部门决算由实行独立核算的大冶市尹家湖中学本级决算和0个下属单位决算组成。
第二部分:大冶市尹家湖中学2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 | |
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,188.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 4,186.60 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.48 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 4,188.08 | 本年支出合计 | 57 | 4,188.08 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 4,188.08 | 总计 | 60 | 4,188.08 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||||
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 4,188.08 | 4,188.08 |
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| ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,186.60 | 4,186.60 |
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20502 | 普通教育 | 4,186.60 | 4,186.60 |
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2050203 | 初中教育 | 4,186.60 | 4,186.60 |
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| |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 |
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20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |
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| |||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||||||||
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 4,188.08 | 4,152.63 | 35.45 |
|
|
| |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,186.60 | 4,151.15 | 35.45 |
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| ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4,186.60 | 4,151.15 | 35.45 |
|
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| ||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 4,186.60 | 4,151.15 | 35.45 |
|
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| ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 |
|
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| ||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |
|
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| ||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,188.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 4,186.60 | 4,186.60 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.48 | 1.48 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 4,188.08 | 本年支出合计 | 59 | 4,188.08 | 4,188.08 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 4,188.08 | 总计 | 64 | 4,188.08 | 4,188.08 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,188.08 | 4,152.63 | 35.45 | |||
205 | 教育支出 | 4,186.60 | 4,151.15 | 35.45 | ||
20502 | 普通教育 | 4,186.60 | 4,151.15 | 35.45 | ||
2050203 | 初中教育 | 4,186.60 | 4,151.15 | 35.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 |
| ||
20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||
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| 公开06表 | |||||||
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 3,724.98 | 302 | 商品和服务支出 | 381.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| ||||||
30101 | 基本工资 | 1,061.28 | 30201 | 办公费 | 23.51 | 30701 | 国内债务付息 |
| ||||||
30102 | 津贴补贴 | 162.34 | 30202 | 印刷费 | 19.31 | 30702 | 国外债务付息 |
| ||||||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 11.64 | ||||||
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||||||
30107 | 绩效工资 | 1,407.11 | 30205 | 水费 | 18.15 | 31002 | 办公设备购置 | 7.74 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.17 | 30206 | 电费 | 32.51 | 31003 | 专用设备购置 | 3.91 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 53.92 | 30207 | 邮电费 | 11.95 | 31005 | 基础设施建设 |
| ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.44 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 84.21 | 30209 | 物业管理费 | 37.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.54 | 30211 | 差旅费 | 3.75 | 31008 | 物资储备 |
| ||||||
30113 | 住房公积金 | 307.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
| ||||||
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 70.41 | 31010 | 安置补助 |
| ||||||
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 | 3.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.24 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| ||||||
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 11.84 | 31013 | 公务用车购置 |
| ||||||
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| ||||||
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| ||||||
30304 | 抚恤金 | 11.52 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| ||||||
30305 | 生活补助 | 22.73 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| ||||||
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 35.41 | 399 | 其他支出 |
| ||||||
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| ||||||
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 33.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||||||
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
| ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39910 | 资本性赠与 |
| ||||||
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39999 | 其他支出 |
| ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
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| ||||||
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.35 |
|
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| ||||||
人员经费合计 | 3,759.23 | 公用经费合计 | 393.40 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开07表 | |
部门:大冶市尹家湖中学 |
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|
| 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
|
|
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|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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|
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| 公开08表 | |
部门:大冶市尹家湖中学 |
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 |
|
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| ||||
|
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| |||
| |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开09表 | |||
部门:大冶市尹家湖中学 |
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| 金额单位:万元 | |||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
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| ||
本单位无此项内容,故本表无数据。。 | |||||||||||||
第三部分:大冶市尹家湖中学2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4188.08万元,较上年度各增加684.72万元,增长19.5%,主要原因是人员数量增加和养老保险追补。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4188.08万元,较上年度增加684.72万元,增长19.5%,主要原因是人员增加和养老保险追补。其中:财政拨款收入4188.08万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4188.08万元,较上年度增加684.72万元,增长19.5%,主要原因是人员数量增加和养老保险追补。
其中:基本支出4152.63万元,占本年支出99.2%;项目支出35.45万元,占本年支出0.8%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4188.08万元,较上年度各增加684.72万元,增长19.5%,主要原因是人员数量增加和养老保险追补。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4188.08万元,较上年度增加684.72万元,增长19.5%,主要原因是人员数量增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是无此项收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4188.08万元,占本年支出合计的100%,较上年度增加684.72万元,增长19.5%,主要原因是人员数量增加和养老保险追补。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4188.08万元,主要用于以下方面:
1. 教育支出(类)4186.60万元,占99.96%,主要用于各项教育工作支出。
2. 社会保障和就业支出(类)1.48万元,占0.04%,主要用于死亡抚恤支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3862.69万元,支出决算为4188.08万元,完成年初预算的108.4%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3861.21万元,支出决算为4186.6万元,完成年初预算的108.4%,支出决算数大于年初预算数的原因是追补了养老保险。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,比年初预算增加0万元,支出决算数等于年初预算数的主要原因是抚恤人员无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为4152.63万元,具体支出如下:
人员经费3759.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费393.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于无。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费;较上年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位无绩效项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位无绩效项目。
(三)绩效评价结果应用情况
我单位无绩效项目。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
第六部分 附件
无




