大冶市公共资源交易中心2024年度部门决算
目 录
第一部分:大冶市公共资源交易中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市公共资源交易中心2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市公共资源交易中心概况
一、主要职责
(1)负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。
(2)负责为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。
(3)负责组织实施政府采购,国有资产转让,土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。
(4)负责公共资源交易信息发布。
(5)负责公共资源电子招标投标交易平台建设和规范运作,指导公共资源电子招标投标交易平台的使用和维护;
(6)负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。
二、机构设置
大冶市公共资源交易中心机构内设职能科室5个:内设办公室(政工股)、招标投标股、政府采购股、综合交易股和网络信息股。
从单位构成看,大冶市公共资源交易中心部门决算是实行独立核算的。
第二部分:大冶市公共资源交易中心2024年度部门决算报表
收入支出决算 | |||||
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| 公开01表 | |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 694.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 734.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 | 40.38 | 八、社会保障和就业支出 | 38 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 734.61 | 本年支出合计 | 57 | 734.61 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 734.61 | 总计 | 60 | 734.61 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 734.61 | 694.22 |
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| 40.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 734.61 | 694.22 |
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| 40.38 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机关事务 | 719.61 | 679.22 |
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| 40.38 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 719.61 | 679.22 |
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| 40.38 | ||
20113 | 商贸事务 | 15 | 15 |
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2011308 | 招商引资 | 15 | 15 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 734.61 | 529.91 | 204.7 |
|
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| |||
201 | 一般公共服务支出 | 734.61 | 529.91 | 204.7 |
|
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| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 719.61 | 529.91 | 189.7 |
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| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 719.61 | 529.91 | 189.7 |
|
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20113 | 商贸事务 | 15 |
| 15 |
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2011308 | 招商引资 | 15 |
| 15 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | ||
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 694.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 694.22 | 694.22 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 694.22 | 本年支出合计 | 59 | 694.22 | 694.22 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 694.22 | 总计 | 64 | 694.22 | 694.22 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 694.22 | 524.53 | 169.7 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 694.22 | 524.53 | 169.7 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 679.22 | 524.53 | 154.7 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 679.22 | 524.53 | 154.7 | ||
20113 | 商务事务 | 15 |
| 15 | ||
2011308 | 招商引资 | 15 |
| 15 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 447.09 | 302 | 商品和服务支出 | 65.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 126.39 | 30201 | 办公费 | 9.93 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 134.27 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 43.61 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 5.78 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.78 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.42 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.79 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.44 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.58 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 10.47 | 30211 | 差旅费 | 6.26 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 45.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 6.52 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 6.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 8.87 | 399 | 其他支出 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 6.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠予 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39910 | 资本性赠予 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.71 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.46 |
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人员经费合计 | 453.61 | 公用经费合计 | 70.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开07表 | |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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| ||||
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| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门:大冶市公共资源交易中心 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
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|
| ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门:大冶市公共资源交易中心 |
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| 金额单位:万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.72 |
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| 0.72 | 0.72 |
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| 0.72 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:大冶市公共资源交易中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为734.61万元,较上年度各减少44.33万元,下降5.7%,主要原因是我单位2024年只发放了2023年度绩效考核奖,而2023年发放了往年几个年度绩效奖。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计734.61万元,较上年度减少44.33万元,下降5.7%,主要原因是我单位2024年只发放了2023年度绩效考核奖,而2023年发放了往年几个年度绩效奖。
其中:财政拨款收入694.22万元,占本年收入94.5%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入40.38万元,占本年收入5.5%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计734.61万元,较上年度减少44.33万元,下降5.7%,主要原因是我单位2024年只发放了2023年度绩效考核奖,而2023年发放了往年几个年度绩效奖。
其中:基本支出529.91万元,占本年支出72.1%;项目支出204.7万元,占本年支出27.9%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为694.22万元,较上年度各减少 77.02万元,下降9.9%,主要原因是我单位2024年只发放了2023年度绩效考核奖,而2023年发放了往年几个年度绩效资金。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入694.22万元,较上年度减少77.02万元,下降9.9%,主要原因是我单位2024年只发放了2023年度绩效考核奖,而2023年发放了往年几个年度绩效资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度持平,主要原因是我单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度持平,主要原因是我单位无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出694.22万元,占本年支出合计的94.5%,较上年度减少77.02万元,下降9.9%,主要原因是我单位2024年只发放了2023年度绩效考核奖,而2023年发放了往年几个年度绩效奖。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出694.22万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)694.22万元,占100%,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务679.22万元,招商引资15万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为652.51万元,支出决算为694.22万元,完成年初预算的106.4%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为652.51万元,支出决算为694.22万元,完成年初预算的106.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年发放了2023年度绩效考核奖。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,与年初预算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为524.53万元,具体支出如下:
人员经费453.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。
公用经费70.92万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.72万元,较上年度增加0.39万元,增长121.9%,主要原因是我单位产生了5批次,招待领导来冶调研35人,开支增加;全年预算数0.72万元,完成全年预算的100%,主要原因是我单位产生了5批次,招待领导来冶调研35人,开支增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,与上年度持平,主要原因是我单位无此项支出;全年预算数0万元,与预算持平,主要原因是我单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,与上年度持平,主要原因是我单位无此项支出;全年预算数0万元,与预算持平,主要原因是我单位无此项支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,与预算持平,主要原因是我单位无此项支出。
(2)公务用车运行费支出0万元,与预算持平,主要原因是我单位无此项支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算数为0.72万元,较上年度增加0.39万元,增长121.9%,主要原因是我单位产生了5批次招待客商来冶调研,开支增加;全年预算数0.72万元,完成全年预算的100%,主要原因是我单位产生了5批次招待客商来冶调研,开支增加。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.72万元,接待对象主要是省中心、赤壁交易中心、东湖开发区和大数据局、黄石中心领导,主要是开展以下工作:1月份省中心调研;5月份赤壁交易中心调研;9月份黄石中心调研;10月份东湖开发区和大楼据局调研;12月份黄石中心调研。2024年共接待国内来访团组5个,接待人数35人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加/减少0万元,完成年初预算的0%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费;较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金189.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:1、指标完成情况分析。2024年,我中心将“一网通投”功能贯通公共资源交易全链条,国内任何一家投标企业凭电子营业执照小程序“扫一扫”,即可在工程建设、政府采购等领域全流程招标采购业务中完成系统登录、标书电子签章、标书加解密、合同在线签订等应用。实现了“一把钥匙开N把锁”,有效解决了实体CA跨地域互认、共享的难题;搭建“易彩虹”跨省远程异地评标系统,构建远程视频沟通多平台支持、多种模式兼容的远程异地评标环境,实现同一项目由多地评标专家在不同地区交易中心协同配合共同完成项目评审工作,全年共完成远程异地评标主场项目103个(包含6个跨省远程异地评标项目),省定限额标准以上项目远程异地评标率100%,有效地减少了“熟人圈”在评标中的干扰、降低围标串标风险;实施智能化见证服务,并增设主要环节确认、异常预警等功能,全程见证开评标过程。全年共对59个项目的违法违规行为和异常情况,书面上报10批次;对32个项目进场交易差错代理行为的23家代理机构发出计分公示33份,倒逼代理机构提能增效,依法依规代理,持续净化我市招投标市场交易环境。
2、满意度指标完成情况分析。社会公众及服务对象对公共资源交易中心业务满意度98%。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,1、2024年度财政共拨付经费734.61万元。
基本支出524.53万元。工资福利支出453.61万元,日常公用支出70.92万元。
项目支出169.7万元。主要用于公共资源交易平台服务器租赁及运行维护、支付专家评标评审劳务费、支付国有工业用地出让挂牌主持人招拍挂代理佣金费用、远程异地评标平台建设运行维护费用等。
2、在省级试点改革上下功夫,推动政采工作有为有位。自2024年全省优化营商环境改革先行试点申报工作启动以来,班子同志先后赴省公共资源交易中心对接争取试点落地工作6次,经多次向上争取,政府采购跨区域评审、探索建立“采购需求数据库”试点工作申报成功,是全省入列政府采购两项试点申报工作的唯一县市;“政府采购跨区域评审”省级试点工作要求政府采购开展黄石地区本地化远程、省内跨地区远程和省外跨省远程。目前,我中心共组织实施政府采购项目远程异地评标26个(跨省域评审项目2个、跨市域评审项目24个),并与合作的交易中心签订远程异地评审合作协议,顺利完成试点改革,不断推广跨区域评审经验做法;成立联合领导小组,建立两地沟通协作机制,武汉东湖高新区和我市推进“采购需求数据库”省级试点工作,联合调研电梯厂家、走访老旧小区电梯改造项目现场,召开专家座谈会等,收集电梯采购需求参数相关资料,经过半年多时间,建立完成“采购需求数据库”,让全省县市区交易中心复制运用“大冶数据”。省公共资源交易中心领导今年连续两次来冶指导试点改革工作,并给予好评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
市公共资源交易中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为169.7万元,执行数为169.7万元,完成预算100%。主要产出和效益:2024年,全市完成进场交易项目874个,成交总额215.41亿元,增节资额7.12亿元。其中:工程建设进场项目115个,成交金额66.30亿元,增节资额3.36亿元;企业采购进场项目83个,成交金额66.22亿元,增节资额1.77亿元;政府采购进场项目472个,成交金额36.29亿元,增节资额0.54亿元,(其中政府集中采购进场项目38个,成交金额1.23亿元,增节资额0.05亿元,分散采购进场项目434个,成交金额35.06亿元,增节资额0.49亿元);土地招拍挂项目95个,成交金额30.88亿元,增收总额1.39亿元;产权交易进场项目109个,成交金额15.72亿元,增收金额573.87万元。大冶全年公共资源交易总量占黄石市全年总量的48.6%。
发现的问题及原因:绩效评价的社会关注度不高,大众了解度不广泛。绩效评价是比较专业的概念,要准确理解这一概念,就必须明确这一概念与社会公众利益是密切相关的。其目的是社会公众的利益。因此,绩效评价实质上是一个社会公共问题,直接涉及社会总成本的高低。目前评价工作基本由基层财务人员完成,专业性不强,缺乏绩效管理工作的基础。
下一步改进措施:以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。建议财政部门多组织专业培训,强调预算绩效管理的重要性。建立第三方评价机构,各单位绩效管理工作可交予第三方机构评价,才能做到专业、公正、公开。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于机关综合业务、财政票据购买等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
第六部分 附件
一、2024年度公共资源交易中心部门整体绩效评价自评表
2024年度公共资源交易工作经费部门整体绩效自评表 | ||||||||
填报日期: 2025年8月5日 |
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| 单位:万元 | ||||
单位名称(盖章) | 大冶市公共资源交易中心 | |||||||
基本支出总额 | 497.75 | 项目支出总额 | 186.69 | |||||
年度目标: | 1、服务国有资产转让和国有建设用地使用权出让项目,依法依规组织土地使用权招、拍、挂工作,负责市公共资源交易服务平台维护工作,指导相关人员使用公共资源交易服务平台。2、维护公共资源电子交易平台正常高效运转,推动招标投标项目全流程电子化。3、做好交易服务,助推全市重点项目建设。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 58.82万元 | 58.82万元 | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 1万元 | 1万元 | |||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 438.94万元 | 438.94万元 | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 0.5万元 | 0.5万元 | ||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 计划健全 | 计划健全 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 部门科目准确、专项业务费细化分类填报准确 | 部门科目准确、专项业务费细化分类填报准确 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 预算测算依据充分合理 | 预算测算依据充分合理 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度健全 | 制度健全 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 | |||||
履职 | 核心业务产出1 | 本年底进场项目完成数 | 绩效创新型 | ≥200个 | 874个 | |||
核心业务产出2 | 完成远程异地评标项目 | 绩效创新型 | ≥10个 | 103个 | ||||
核心业务产出3 | 按规定时限完成业务公告 | 绩效创新型 | ≤3工作日 | ≤3工作日 | ||||
社会 | 经济效益 | 拍卖增收资金额 | 绩效基本型 | ≥10000万元 | 1.39亿元 | |||
社会效益 | 促进全省公共资源交易信息互通 | 绩效基本型 | CA互通 | CA互通 | ||||
生态效益 | 招投标电子化,减少招投标文件的纸质制作,网络下载,达到低碳环保节能 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 明显提升 | 明显提升 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 明显提升 | 明显提升 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 人才储备规划符合本单位发展需求 | 人才储备规划符合本单位发展需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 1人 | 1人 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 达到市级标准 | 达到市级标准 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 绩效基本型 | ≥满意度95% | 满意度98% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度指标 | 绩效基本型 | ≥满意度95% | 满意度98% | ||||
偏差大或 | 我中心2024年度公共资源交易支出整体绩效目标已完成。 | |||||||
改进措施及 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | |||||||
备注: | ||||||||
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二、2024年度优化营商环境工作经费项目绩效评价自评表
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 |
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项目名称 | 优化营商环境工作经费 |
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主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 |
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项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ |
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项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ |
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预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度财政资金总额 | 3 | 3 | 100% |
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年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
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成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤30000元 | 30000元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 优化营商环境提速服务,全年完民进场≤200个 | ≤200个 | 874个 |
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质量指标 | 宣传公共资源交易法律法规,提高公共资源交易主体的法律意识,实施代理年度星级管理 | ≥5星 | 5星 |
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时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% |
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偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 |
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改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。
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三、2024年度公告宣传经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 | |
项目名称 | 公告宣传经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 23.5 | 23.5 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤235000元 | 235000元 | |||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 完成国有建设用地使用权挂牌出让公告,全年不少于完成60宗地 | ≤60宗 | 95宗 | |||
质量指标 | 交易流程合格率 | ≥99% | 100% | ||||
时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | ||||||
四、2024年度专家评审劳务费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 | |||
项目名称 | 专家评审劳务费 | ||||||
主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 44 | 44 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤440000元 | 440000元 | |||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 本年政采进场项目完成数不少于200个 | ≥200个 | 472个 | |||
质量指标 | 交易流程合格率 | ≥99% | 100% | ||||
时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | ||||||
五、2024年度电子交易平台系统检测认证经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 | |||
项目名称 | 电子交易平台系统检测认证经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 4 | 4 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤40000元 | 40000元 | |||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 每年完成检测认证证书 | ≥1套 | 1套 | |||
质量指标 | 平台功能齐全 | 100%满足市级要求 | 100% | ||||
时效指标 | 认证审查,并认证通过获取颁发的三星认证证书,连续三年。 | 3年 | 3年 | ||||
效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | ||||||
六、2024年度国有工业用地出让挂牌主持人经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 | |
项目名称 | 国有工业用地出让挂牌主持人经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 23 | 23 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤230000元 | 230000元 | |||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 完成土地使用权招、拍、挂工作 | ≥60个 | 95个 | |||
质量指标 | 拍卖增收资金额 | ≥10000万元 | 1.39亿元 | ||||
时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 | 拍卖合格率 | ≥100% | 100% | |||
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | ||||||
七、2024年度电子交易平台运行建设运行经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 | |
项目名称 | 电子交易平台运行建设运行经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 43.69 | 43.69 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤436900元 | 436900元 | |||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 完成全流程电子招投标项目数不少于60个 | ≥60个 | ≥60个 | |||
质量指标 | 交易场所功能齐全 | 100%满足市级要求 | 100% | ||||
时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | ||||||
八、2024年度远程异地评标平台建设运行经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 |
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项目名称 | 远程异地评标平台建设运行经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ | 2、新增项目□ |
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项目类型 | 1、常年性项目☑ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 13.5 | 13.5 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤135000元 | 135000元 | |||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 2024年底完成远程异地评标项目 | ≥10个 | 103个 | |||
质量指标 | 系统故障率 | ≤0.01次 | ≤0.01次 | ||||
时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 | ||||||
九、2024年度招商引资经费项目绩效自评表 |
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单位名称(盖章): |
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| 填报日期:2025.8.4 |
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项目名称 | 招商引资项目经费 |
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主管部门 | 大冶市公共资源交易中心 | 项目实施单位 | 大冶市公共资源交易中心 |
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项目类别 | 1、部门预算项目☑ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ |
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项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目☑ |
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项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目☑ |
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预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |
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年度财政 | 35 | 35 | 100% |
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年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
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成本 | 经济成本指标 | 控制预算成本 | ≤350000元 | 350000元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出 | 数量指标 | 2024年底有效招商引资项目信息 | ≥3个 | 3个 |
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质量指标 | 完成新签约项目 | ≥2个 | 2个 |
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时效指标 |
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效益 | 经济效益指标 | 完成签约额 | ≥10亿元 | 10亿元 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 具体指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标不低于95% | 满意度98% |
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偏差大或未完成原因分析 | 我中心2024年度绩效目标已完成。 |
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改进建议、措施及结果应用方案 | 进一步严格规范扎实做好预算绩效管理工作。 |
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