大冶市畜牧兽医服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分:大冶市畜牧兽医服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市畜牧兽医服务中心2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市畜牧兽医服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市畜牧兽医服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省关于畜牧行业的法律、法规,各级关于发展畜牧业的方针政策,负责提出畜牧业经济发展战略规划,项目建设方案,组织项目实施,监督检查项目经费的落实与使用。
(二)负责动物防疫,检疫监督制订和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划。动物血吸虫病及寄生虫防治管理工作;负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作,负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作,负责种畜禽管理,保护和利用畜禽遗传资源。
(三)负责畜牧兽医技术推广体系建设,科技教育和职业技能鉴定的管理,负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和监督。
(四)动物和动物产品检疫及相关的畜禽规模养殖场监管、“瘦肉精”监管、屠宰管理、病死畜禽和病害动物产品无害化处理等工作职责由市农业综合执法大队划转市畜牧兽医服务中心承担。市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划入市畜牧兽医服务中心管理。
(五)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
大冶市畜牧兽医服务中心为参照公务员管理的副科级单位,中心(本级)内设办公室、财务科,生产科、基层管理科4个职能科室,下属畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心等二个股级事业单位,实有事业编制数26名,核定财拨参公编制18名(包括2个工勤),其中大冶市动物疫病预防控制中心核定财拨事业编制6名,大冶市畜牧技术推广站核定财拨事业编制4名。市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划由市畜牧兽医服务中心管理。
年末实有人数51人加上执法大队动检专班21人合计72人,其中在职在岗19人,动检专班在职21人,退休32人。2024年新招录在职3人,新增退休人员3人,退休死亡1人;总人数比上年年末总49人增加23人。
纳入大冶市畜牧兽医服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大冶市畜牧兽医服务中心(本级)
2.大冶市畜牧技术推广站
3.大冶市动物疫病预防控制中心
第二部分:大冶市畜牧兽医服务中心2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
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| 公开01表 | ||||||||||||
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,721.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
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八、其他收入 | 8 | 35.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22.85 | |||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,734.03 | |||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 1,756.88 | 本年支出合计 | 57 | 1,756.88 | |||||||||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 1,756.88 | 总计 | 60 | 1,756.88 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 1,756.88 | 1,721.61 |
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| 35.26 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.85 | 22.85 |
|
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| ||||||||
20808 | 抚恤 | 22.85 | 22.85 |
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| ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.85 | 22.85 |
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| ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,734.02 | 1,698.76 |
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| 35.26 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 1,578.56 | 1,543.30 |
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| 35.26 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 5.00 |
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| 5.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 1,228.02 | 1,207.76 |
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| 20.26 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 270.54 | 260.54 |
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| 10.00 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 75.00 | 75.00 |
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| ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.96 | 145.96 |
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| ||||||||
2130505 | 生产发展 | 95.00 | 95.00 |
|
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| ||||||||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.96 | 50.96 |
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| ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 9.50 | 9.50 |
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| ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.50 | 9.50 |
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| ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,756.88 | 951.76 | 805.11 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 22.85 |
| 22.85 |
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20808 | 抚恤 | 22.85 |
| 22.85 |
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| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.85 |
| 22.85 |
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213 | 农林水支出 | 1,734.02 | 951.76 | 782.26 |
|
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| ||
21301 | 农业农村 | 1,578.56 | 951.76 | 626.80 |
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2130101 | 行政运行 | 5.00 |
| 5.00 |
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2130104 | 事业运行 | 1,228.02 | 951.76 | 276.26 |
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2130108 | 病虫害控制 | 270.54 |
| 270.54 |
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2130122 | 农业生产发展 | 75.00 |
| 75.00 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.96 |
| 145.96 |
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2130505 | 生产发展 | 95.00 |
| 95.00 |
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| ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.96 |
| 50.96 |
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21307 | 农村综合改革 | 9.50 |
| 9.50 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.50 |
| 9.50 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 |
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| 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,721.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.85 | 22.85 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,698.77 | 1,698.77 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 1,721.61 | 本年支出合计 | 59 | 1,721.61 | 1,721.61 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
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| 63 |
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总计 | 32 | 1,721.61 | 总计 | 64 | 1,721.61 | 1,721.61 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,721.61 | 946.76 | 774.85 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.85 |
| 22.85 | ||
20808 | 抚恤 | 22.85 |
| 22.85 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.85 |
| 22.85 | ||
213 | 农林水支出 | 1,698.76 | 946.76 | 752.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,543.30 | 946.76 | 596.54 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,207.76 | 946.76 | 261.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 260.54 |
| 260.54 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 75.00 |
| 75.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 145.96 |
| 145.96 | ||
2130505 | 生产发展 | 95.00 |
| 95.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 50.96 |
| 50.96 | ||
21307 | 农村综合改革 | 9.50 |
| 9.50 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.50 |
| 9.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 |
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| 金额单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 882.05 | 302 | 商品和服务支出 | 60.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 170.16 | 30201 | 办公费 | 1.70 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 71.56 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 94.80 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 | 7.91 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 312.83 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.78 | 30206 | 电费 | 2.89 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 12.63 | 30207 | 邮电费 | 4.94 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.40 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.57 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 30211 | 差旅费 | 2.53 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 53.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 2.50 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.33 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 4.05 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 10.01 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 25.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.21 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.91 |
|
|
|
人员经费合计 | 886.37 | 公用经费合计 | 60.39 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市畜牧兽医服务中心
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无此项内容,故本表无数据。
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市畜牧兽医服务中心 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
5.50 |
| 4.00 |
| 4.00 | 1.50 | 2.26 |
| 1.99 |
| 1.99 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分:大冶市畜牧兽医服务中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1756.88万元,较上年度1235.24万元增加521.64万元,下降42.23%,主要原因是市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划由市畜牧兽医服务中心管理。
二、收入决算情况说明
财政拨款收入1756.88万元占比100%;2024年度收入合计1756.88万元,比上年度1235.24万元增加521.64万元,增加42.23%,主要原因是市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划由市畜牧兽医服务中心管理。
财政拨款收入1756.88万元,占本年收入100%。其中:财政拨款收入1721.62万元,占本年收入98%;上级补助收入30.26万元,占本年收入1.72%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入5万元,占本年收入0.28 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1756.88万元,较上年度1235.24万元增加521.64万元,增长42.23%,主要原因是市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划归市畜牧兽医服务中心管理。
其中:基本支出951.76万元,占本年支出54.17%;项目支出805.11万元,占本年支出45.83%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1721.61万元,较上年度1235.24万元增加521.64万元,增长42.23%,主要原因是市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划由市畜牧兽医服务中心管理。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1721.61万元,占本年支出合计的100%,较上年度1235.24万元增加521.64万元,增长42.23%,主要原因是市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员划由市畜牧兽医服务中心管理。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1721.61万元,主要用于以下方面:
1.农林水支出(类)1698.76万元,占98.67%,其中事业运行1207.76万元占此项支出71.1%,主要用于单位人员工资及事业运行;病虫害控制260.54万元占此项支出15.34%,主要用于全市动物疫病防控工作;农业生产发展75万元占此项支出4.41%,主要用于生猪“保险+期货”;生产发展95万元占此项支出5.52%,主要用于全市屠宰环节无害化处理;贷款奖补和贴息50.96万元占此项支出3%,主要用于2023年1月1日至2023年12月31日农业经营主体贷款贴息;对村级公益事业建设的补助9.5万元占此项支出的0.56%,主要用于基层乡镇站业务人员公益岗位培训。
2.社会保障和就业支出(类)22.85万元,占1.33%,主要用于职工死亡抚恤及安葬费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.12元,支出决算为1721.61万元,完成年初预算的311.25%。其中:
1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为553.12万元,支出决算为1207.76万元,完成年初预算的218.35%,支出决算数大于年初预算数主要原因是市农业综合执法大队从事相关检疫工作的21名人员工资预算支出及项目支出畜产品安全监测经费16万元及乡镇检疫工作经费160万元划由市畜牧兽医服务中心管理。
2.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为260.54万元,比年初预算增加260.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为省级转移支付重大动物疫病项目主要用于全市动物疫病防控工作。
3.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为75万元,比年初预算增加75万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为省级专项鄂财农发〔2023〕79号主要用于生猪“保险+期货”。
4.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为95万元,比年初预算增加95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为市委1号文专项支出,用于全市各生猪屠宰场,屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品,按90公斤折算一头的标准折算成相应头数,享受病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。
5.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.96万元,比年初预算增加50.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为省级专项鄂财农发〔2024〕15号主要用于2024年1月1日至12月31日期间的贷款纳入新型农业经营主体贷款贴息。
6.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.5万元,比年初预算增加9.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为省级专项支出主要用于基层乡镇站业务人员公益岗位培训。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为946.76万元,具体支出如下:
人员经费886.37万元,主要包括:基本工资170.16万元、津贴补贴71.56万元、奖金94.8万元、伙食补助费7.91万元、绩效工资312.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.78万元、职业年金缴费12.63万元、职工基本医疗保险缴费39万元.4万元、公务员医疗补助缴费35.57万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金53.91万元、退休费0万元、生活补助4.05万元、医疗费补助2.5万元、对个人和家庭的补助4.33万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。
公用经费60.39万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费0.04万元、电费2.89万元、邮电费4.94万元、差旅费2.53万元、维修(护)费0.42万元、培训费0.02万元、公务接待费0.27万元、劳务费10.01万元、委托业务费0.14万元、工会经费25.31万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用3.21万元、其他商品和服务支出6.91万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入等支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数为2.27万元,较上年度3.94万元减少1.67万元,较上年下降42.39%,主要原因是本年度公务用车运行维护费1.99万元比上年3.28万元增加,公务接待费0.27万元比上年0.67万元减少,本年度减少了公务下乡用车,减少公务接待;全年预算数5.5万元,完成全年预算的41.27%,主要原因是减少不必要的支出,严格遵照相关文件执行公务接待及公车运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;支出预算数0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为1.99万元,较上年度3.28万元减少1.29万元,下降39.33%,主要原因是2024年项目减少和平时减少公务用车下乡;支出预算数4万元,完成预算的47.5%,减少的原因主要是我单位进一步厉行节约,只有往乡镇送疫苗及春秋防疫时及新增农业资源保护修复与利用时用,平时很少用。其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。本年度共购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费1.99万元,完成预算的47.5%,本年度严格控制在预算内支出,遵守公务用车及公务接待管理制度。
截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算数为0.27万元,较上年度0.67万元减少0.4万元,减少59.7%,减少的原因主要是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待;支出预算数1.5万元,完成预算的18%,主要减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是本单位无此项支出,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.27万元,接待对象主要是公务用工作餐接待,主要是开展以下工作:疫控中心开展业务指导工作及省疫控中心来冶验收疫苗工作。2024年共接待国内来访团组1个,接待人数45人次,接待批次4次(不包括陪同人员)
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为5万元,比年初预算增加5万元,主要原因是本单位为参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费,此项支出为黄石市动物疫病疫控中心拨2023年动物防疫经费;较上年度增加5万元。主要用于保障疫情防控工作。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于:无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金774.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,认为项目建设绩效显著,资金拨付合规,使用规范;财务制度、资金管理健全;产出指标、效益指标完成,经济效益较好。综合考核评价平均得分96.5分,评价级次:优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.“2024年畜牧工作专项经费”项目。工作经费调整后预算金额为35万元。实际执行数35万元,资金执行率为100%。
主要产出和效果:2024年畜牧工作专项经费绩效评价工作继续采取部门自评的方式,其中部门自评项目支出35万元,包括物化投入、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度、非洲猪瘟、禽流感等重大疫病监测量(份)、依法对重大动物疫情处置率为100%。未发生大规模随意抛弃病死猪事件。
发现的问题及原因:该项目支出用于重大动物疫病防控、重大动物疫病抗体监测,资金支付基本合理,使用基本规范,资金使用绩效良好,确保了资金落实率和资金支付率达到100%。项目设定合理,依据较充分,但存在目标细化程度不够高,财务管理还不够完善。
下一步改进措施:强化了对疫病防控的力度,整体提升了防控物资的应急体系。
2.“动物防疫补助”项目。预算金额260.5万元,实际执行数260.5万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:2024年动物防疫补助绩效评价工作继续采取部门自评的方式,其中部门自评项目支出260.5万元,未发生重大动物疫情及未造成环境污染状况。
发现的问题及原因:但存在目标细化程序不高,财务管理还不够完善。
下一步改进措施:加强了对资金的审核力度,保障了全市动物免疫效果,进一步提高了全市重大动物疫病防控质量。
3.“生猪保险+期货项目”。预算金额75万元,实际执行数260.5万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:2024年生猪“保险+期货”项目绩效工作继续采取部门自评的方式,其中部门自评项目支出75万元,完成生猪33628头“保险+期货”投保及增加养殖利润。
发现的问题及原因:进一步补充材料因上级部门无具体验收标准。
下一步改进措施:我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范。为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,希望这样的工作加大对地方的继续支持力度。建议制定具体实施标准和方案。
4.“一次性抚恤金项目”预算金额22.85万元,实际执行数22.85万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:2024年一次性抚恤金项目绩效工作继续采取部门自评的方式,其中部门自评项目支出22.8万元,用于保障遗属基本生活及维护社会和谐。
发现的问题及原因:无
下一步改进措施:通过发放一次性抚恤金,为遗属提供了经济支持,减轻了因家庭主要经济支柱的缺失带来的生活压力。
5.“公益性岗位培训费”项目预算金额9.5万元,实际执行数9.5万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:乡镇畜牧兽医服务中心人员培训结束后,工作效率和工作能力得到提高,培训对象对培训内容及方式的满意率100%。
发现的问题及原因:无
下一步改进措施:提高了各乡镇畜牧兽医服务中心工作人员的能力和整体素质。
6.“农业转移支付区域(种猪场和规模猪场贴息)”项目预算金额51万元,实际执行数50.9597万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:做好我市生猪稳产保供工作,为养殖户确立一个信心,减少养殖成本,继续发展生猪养殖业,从而使市场供应量相对平稳。我市及时将补贴资金按标准共计发放种猪场和规模猪场15家,贴息补助50.9597万元。
发现的问题及原因:申报时间太紧,养殖户资料上报困难,建议延长申报时间,简化申报材料。
下一步改进措施:我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范。为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,希望这样的工作加大对地方的继续支持力度。
7.“农业综合执法乡镇检疫工作经费”项目预算金额176万元,实际执行金额176万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:产地检疫协检人员经费80万元、屠宰检疫协检人员经费80万元、瘦肉精检测试纸、检疫证明、标识费用16万元。产地检疫3天内报检,屠宰检疫6小时内报检,防止重大动物疫病发生,保障畜牧业健康发展。保障畜产品质量安全,维护公共卫生安全。保障畜牧业健康发展及维护畜产品质量安全。
发现的问题及原因:无
下一步改进措施:无
8.“犬类留检所运行经费和信访维稳经费”项目预算金额50万元,实际执行50万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:收容流浪犬500只以上,降低流浪犬携带病毒的传播风险,促进社会和谐发展,为流浪犬提供再生环境。提高市民的满意度。
发现的问题及原因:无
下一步改进措施:(一)犬类留检所改进建议:1.优化人力资源配置:通过招聘志愿者、培训工作人员等方式,提升人力资源利用效率,减轻工作压力。2.加强资金筹措:积极争取政府支持和社会捐赠,拓宽资金来源渠道,确保留检所的正常运营和发展。3.加大宣传力度:利用多种渠道和方式加强犬只管理知识的宣传和教育,提高公众的认知度和参与度。同时,加强与媒体的合作,提高留检所的知名度和影响力。(二)信访维稳:持续安抚信访对象,加强沟通,保持稳定。
9.“屠宰环节无害化处理经费”项目预算金额95万元,实际执行95万元,资金执行率100%。
主要产出和效果:屠宰前死亡每头补贴80元,屠宰后死亡补贴每头880元,屠宰环节无害化处理1133头,防止重大动物疫病发生,保障畜牧业健康发展不发生一起重大动物疫情。
发现的问题及原因:无
下一步改进措施:无
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付等支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
4.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产、发展、农业一二三产业融合等方面的支出。
6.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
7.农林水支出(类)农村综合改革(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
第六部分 :附件
一、2024年度大冶市畜牧兽医服务中心整体绩效评价自评表
2024年度大冶市畜牧兽医服务中心整体绩效自评表 | ||||||||
填报日期:2025年8月19日 |
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| 单位:万元 | ||||
单位名称(盖章) | 大冶市畜牧兽医服务中心 | |||||||
基本支出总额 | 946.76 | 项目支出总额 | 774.85 | |||||
年度目标: | 1.加大生猪养殖场的提档升级和新建养殖场的审批放开政策,大力发展生猪产业,鼓励支持改扩建和新建项目建设。2.继续抓好技术培训和技术指导服务工作。3.继续抓好畜禽粪污处理和资源化利用工作,加强技术指导与引导力度,以点带面带动全市规模养殖场实施技术改造,配套粪污处理和资源化利用设施、设备,做到“源头减量、过程控制、末端利用”,实现“粪污减量化生产、无害化处理和粪肥资源化利用”,促进畜禽养殖业健康可持续发展。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
运行 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 103% | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 73% | 61.00% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 0% | 0 | ||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 匹配 | 匹配 | 匹配 | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 | 健全 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 完整 | 完整 | 完整 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 真实准确 | 真实准确 | 真实准确 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 充分合规 | 充分合规 | 充分合规 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 设置完整、合理清晰、依据充分 | 设置完整、合理清晰、依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 整改及时、充分应用 | 整改及时、充分应用 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度完善具有可操作性 | 制度完善具有可操作性 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 管理规范、账实相符 | 管理规范、账实相符 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制度完整、合法、合规 | 制度完整、合法、合规 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 制度完整、合法、合规 | 制度完整、合法、合规 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 使用合规 | 使用合规 | |||||
履职 | 核心业务产出1 | 家禽年出笼 | 绩效基本型 | 1315万羽 | 1315.45万羽 | |||
核心业务产出2 | 生猪年出栏 | 绩效基本型 | 51.8万头 | 52.03万头 | ||||
核心业务产出3 | 肉羊年出栏 | 绩效基本型 | 8100只 | 7913只 | ||||
社会 | 经济效益 | 改善养殖场及周边居住环境 | 绩效基本型 | 显著改善 | 显著改善 | |||
社会效益 | 持续加强生态环境整治工作 | 绩效基本型 | 逐步完善 | 逐步完善 | ||||
生态效益 | 改善养殖场及周边居住环境 | 绩效基本型 | 显著改善 | 显著改善 | ||||
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 符合需求 | 符合需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 逐步完善 | 逐步完善 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 0 | 0 | ||||
满意度 | 服务对象的满意度 | …… | 绩效基本型 |
|
| |||
联系部门的满意度 | …… | 绩效基本型 |
|
| ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 | 进一步加强有限空间安全监管宣传工作,加强养殖场安全生产隐患的日常排查工作。为进一步加强全市畜牧业安全生产工作,严格落实各项安全防范责任,确保我市不发生重大畜牧业安全生产责任事故,持续加强对安全生产的监管,加大对安全生产工作的宣传力度 | |||||||
备注: | ||||||||
二、2024年度畜牧工作专经费项目绩效评价自评表
2024年度畜牧工作专项经费绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 填报日期:2025.7.24 | |||||
项目名称 | 2024年畜牧工作专项经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||||
项目类别 | 1.部门预算项目 | 2.市直专项□ | 3.转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||||
项目类型 | 1.常年性项目 | 2.延续性项目□ | 3.一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 35 | 35 | 100 | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 物化投入 | 35 | 35 | |||
社会成本指标 | 是否发生重大动物疫情 | 否 | 否 | ||||
生态环境成本指标 | 是否造成环境污染状况 | 否 | 否 | ||||
产出 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 大于90% | 大于90% | |||
非洲猪瘟、禽流感等重大疫病监测量(份) | ≥900 | 12347 | |||||
质量指标 | 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | 100% | ||||
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 100% | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫及布病等重点病种防控态势 | 平稳 | 平稳 | |||
社会效益指标 | 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 未发生 | ||||
因防疫不力导致大规模涉疫舆情 | 不发生 | 未发生 | |||||
生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 未发生 | ||||
年度绩效目标 | 满意度指标 | 具体指标 | 养殖场(户)满意率 | ≥85% | ≥90% | ||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 强化了对疫病防控的力度,整体提升了防控物资的应急体系。 | ||||||
备注: | |||||||
三、2024年度动物防疫补助项目绩效评价自评表
2024年度动物防疫补助项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 填报日期:2025.7.24 | |||||
项目名称 | 2023年动物防疫补助经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项□ | 3.转移支付项目 | ||||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||||
项目类型 | 1.常年性项目 | 2.延续性项目□ | 3.一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 260.50 | 260.50 | 100 | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 监测及疫情处置经费 | 95.3 | 95.3 | |||
大冶市“工匠杯”经费 | 8 | 8 | |||||
强制免疫疫苗耳标经费 | 77.37 | 77.37 | |||||
2023年“先打后补”补助 | 74.72 | 74.72 | |||||
布病羊只扑杀经费 | 5.11 | 5.11 | |||||
社会成本指标 | 是否发生重大动物疫情 | 否 | 否 | ||||
生态环境成本指标 | 是否造成环境污染状况 | 否 | 否 | ||||
产出 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 大于90% | 大于90% | |||
血吸虫监测量(份) | ≥900 | 1300 | |||||
布鲁氏菌病监测量(份) | ≥1400 | 2687 | |||||
非洲猪瘟、禽流感等重大疫病监测量(份) | ≥900 | 12347 | |||||
质量指标 | 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 | 100% | 100% | ||||
中央财政补助经费使用率 | 100% | 100% | |||||
依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 100% | 100% | ||||
年度绩效目标 | 效益 | 经济效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫及布病等重点病种防控态势 | 平稳 | 平稳 | ||
社会效益指标 | 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 | 不发生 | 未发生 | ||||
因防疫不力导致大规模涉疫舆情 | 不发生 | 未发生 | |||||
生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 不发生 | 未发生 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 养殖场(户)满意率 | ≥85% | ≥90% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 加强了对资金的审核力度,保障了全市动物免疫效果,进一步提高了全市重大动物疫病防控质量。 | ||||||
备注: | |||||||
四、2024年度生猪“保险+期货”项目绩效评价自评表
2023年度生猪“保险+期货”项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 填报日期:2025.8.10 | |||||
项目名称 | 生猪“保险+期货” | ||||||
主管部门 | 财政部、农业农村部 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项□ | 3.转移支付项目 | ||||
项目属性 | 1.持续性项目□ | 2.新增项目 |
| ||||
项目类型 | 1.常年性项目□ | 2.延续性项目□ | 3.一次性项目 | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 75 | 74.99952 | 99.99% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 75万 | 75万 | 74.99952万 | |||
社会成本指标 | 降低养殖风险 | 100% | 100% | ||||
生态环境成本指标 | 促进养殖场标准化、规范化 | 100% | 100% | ||||
产出 | 数量指标 | 完成生猪“保险+期货”投保 | 33628头 | 33628头 | |||
质量指标 | 严格按文件要求进行验收考核及发放 | 审核日期、补贴标准和发放 | 审核日期、补贴标准和发放 | ||||
时效指标 | 按时发放到位 | 及时 | 将资金及时兑付到养殖户。 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 增加养殖利润 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | ||||
生态效益指标 | 土地生效养殖循环利用率 | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 接受社会化服务的农户满意度 | 农户满意度达98% | 98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范。为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,希望这样的工作加大对地方的继续支持力度。建议制定具体实施标准和方案, | ||||||
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||
五、2024年度一次性抚恤金项目绩效评价自评表
2024年度一次性抚恤金项目绩效自评表 | |||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 | 填报日期:2025.8.19 | ||||
项目名称 | 一次性抚恤金 | ||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项 | 3.转移支付项目□ | ||
项目属性 | 1.持续性项目□ | 2.新增项目 |
| ||
项目类型 | 1.常年性项目□ | 2.延续性项目□ | 3.一次性项目 | ||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
年度财政 | 22.85 | 22.85 | 100% | ||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
成本 | 经济成本指标 | 柳盛洲一次性抚恤金 | 22.85 | 22.85 | |
社会成本指标 |
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
| ||
产出 | 数量指标 | 抚恤人数 | 1人 | 1人 | |
质量指标 |
|
|
| ||
时效指标 |
|
|
| ||
效益 | 经济效益指标 | 保障遗嘱基本生活 | 100% | 100% | |
社会效益指标 | 维护社会和谐 | 100%% | 100% | ||
生态效益指标 |
|
|
| ||
满意度指标 | 具体指标 | 遗嘱满意度 | 100% | 100% | |
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 通过发放一次性抚恤金,为遗嘱提供了经济支持,减轻了因家庭主要经济支柱的缺失带来的生活压力。 | ||||
备注: | |||||
六、2024年度岗位培训费项目绩效评价自评表
2024年度岗位培训费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 | 填报日期:2025.8.12 | ||||||
项目名称 | 2024年岗位培训费 | ||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项□ | 3.转移支付项目 | ||||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||||
项目类型 | 1.常年性项目□ | 2.延续性项目 | 3.一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 9.5 | 9.5 | 100 | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 乡镇畜牧兽医服务中心人员培训 | 9.5 | 9.5 | |||
社会成本指标 | 是否影响工作正常开展 | 否 | 否 | ||||
生态环境成本指标 |
|
|
| ||||
产出 | 数量指标 | 培训占总体工作人员比例 | ≥95% | ≥95% | |||
质量指标 | 培训结束合格率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 培训课程规定时间完成率 | 100% | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 培训结束后,工作效率和工作能力 | 提高 | 提高 | |||
社会效益指标 | 因培训导致正常工作无法正常进行 | 不发生 | 未发生 | ||||
生态效益指标 |
|
|
| ||||
满意度指标 | 具体指标 | 培训对象对培训内容及方式的满意率 | ≥90% | ≥95% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 提高了各乡镇畜牧兽医服务中心工作人员的能力和整体素质。 | ||||||
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||||
七、2024年度农业转移支付区域(种猪场和规模猪场贴息)项目绩效评价自评表
2024年度农业转移支付区域(种猪场和规模猪场贴息)项目绩效自评表 | |||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 填报日期:2025.8.10 | |||
项目名称 | 种猪场和规模猪场贴息 | ||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项□ | 3.转移支付项目 | ||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||
项目类型 | 1.常年性项目□ | 2.延续性项目 | 3.一次性项目□ | ||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
年度财政 | 51 | 50.9597 | 98% | ||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
成本 | 经济成本指标 | 完成养殖场补贴50.9597 | 51万元 | 50.9597元 | |
社会成本指标 | 政府承担贷款利息的2% | 政府承担贷款利息的2% | 50.9597万 | ||
生态环境成本指标 | 促进养殖场标准化、规范化 | 100% | 100% | ||
产出 | 数量指标 | 向核定符合条件的养殖企业(15家)发放贴息资金 | 15家 | 15家 | |
质量指标 | 严格按文件要求进行验收考核及发放 | 审核日期、补贴标准和发放 | 审核日期、补贴标准和发放 | ||
时效指标 | 贴息资金发放及时性 | 及时 | 将资金及时兑付到养殖户。 | ||
效益 | 经济效益指标 | 增加养殖利润 | 100% | 100% | |
社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | ||
生态效益指标 | 土地生效养殖循环利用率 | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 具体指标 | 贴息资金发放投诉上访事件 | 满意 | 满意 | |
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 我单位转移支付资金严格按照上级要求和各项管理办法执行,资金使用较为合理规范。为全面贯彻上级组织部门的要求,进一步强化职能,希望这样的工作加大对地方的继续支持力度。 | ||||
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||
八、2024年度农业综合执法乡镇检疫工作经费项目绩效评价自评表
2024年度农业综合执法乡镇检疫工作经费项目绩效自评表 | |||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 填报日期:2025年7月24日 | |||
项目名称 | 农业综合执法乡镇检疫工作经费 | ||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||
项目类别 | 1.部门预算项目 | 2.市直专项□ | 3.转移支付项目□ | ||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||
项目类型 | 1.常年性项目 | 2.延续性项目□ | 3.一次性项目□ | ||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
年度财政 | 176 | 176 | 100% | ||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
成本 | 经济成本指标 | 产地检疫协检人员经费 | 80 | 80 | |
屠宰检疫协检人员经费 | 80 | 80 | |||
检测试纸、 | 16 | 16 | |||
社会成本指标 | 是否发生重大动物疫情 | 否 | 否 | ||
生态环境成本指标 | 是否造成环境污染状况 | 否 | 否 | ||
产出 |
| 产地检疫猪22.5万头、鸡123.1万只 | 产地检疫猪22.5万头、鸡123.1万只 | 检疫率100% | |
生猪屠宰检疫15.3万头 | 生猪屠宰检疫15.3万头 | 检疫率100% | |||
“瘦肉精”检测7266次 | 无畜产品安全事故 | 无畜产品安全事故 | |||
质量指标 | 全年无病害畜禽及产品流入市场 | 无畜产品安全事故 | 无畜产品安全事故 | ||
时效指标 | 产地检疫3天内报检,屠宰检疫6小时内报检 | 检疫率100% | 检疫率100% | ||
效益 | 经济效益指标 | 防止重大动物疫病发生,保障畜牧业健康发展。 | 无重大动物疫情 | 无重大动物疫情 | |
社会效益指标 | 保障畜产品质量安全,维护公共卫生安全 | 无畜产品安全事故 | 无畜产品安全事故 | ||
生态效益指标 | 保障畜牧业健康发展及畜产品质量安全 | 无重大动物疫情 | 无重大动物疫情 | ||
满意度指标 | 具体指标 | 市民满意度 | 100% | 100% | |
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。 | |||||
九、2024年度犬类留检所运行经费和信访维稳经费项目绩效评价自评表
2025年度犬类留检所运行经费和信访维稳经费项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 |
| 填报日期:2025年8月15日 | |||||
项目名称 | 犬类留检所运行经费和信访维稳经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项 | 3.转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||||
项目类型 | 1.常年性项目□ | 2.延续性项目 | 3.一次性项目□ | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 50 | 50 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 运行资金45万元 | 45 | 100% | |||
维稳经费5万元 | 5 | 100% | |||||
社会成本指标 | 提高城市文明度 | 收容率达到100% | 100% | ||||
生态环境成本指标 | 降低流浪犬携带病毒传播风险 | 收容率达到100% | 100% | ||||
产出 | 数量指标 | 收容流浪犬300只以上 | 收容流浪犬500只以上 | 167% | |||
信访人员 | 1人 | 1人 | |||||
质量指标 | 提高全市流浪犬收容率达到90% | 收容率达到100% | 111% | ||||
时效指标 | 2025年底之前完成 | 收容率达到全年正常水平 | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 降低因流浪犬问题而产生的社会治理成本 | 收容率达到100% | 100% | |||
社会效益指标 | 促进社会和谐发展,为流浪犬提供再生环境。 | 收容率达到100% | 100% | ||||
生态效益指标 | 降低流浪犬携带病毒传播风险 | 收容率达到100% | 100% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 市民满意度 | 100%满意 | 100% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 一、犬类留检所改进建议:1、优化人力资源配置:通过招聘志愿者、培训工作人员等方式,提升人力资源利用效率,减轻工作压力。2、加强资金筹措:积极争取政府支持和社会捐赠,拓宽资金来源渠道,确保留检所的正常运营和发展。3、加大宣传力度:利用多种渠道和方式加强犬只管理知识的宣传和教育,提高公众的认知度和参与度。同时,加强与媒体的合作,提高留检所的知名度和影响力。 | ||||||
备注: | |||||||
十、2024年度屠宰环节无害化处理经费项目绩效评价自评表
2024年度屠宰环节无害化处理经费项目绩效自评表 | |||||
单位名称(盖章):大冶市畜牧兽医服务中心 | 填报日期:2025年7月24日 | ||||
项目名称 | 屠宰环节无害化处理经费 | ||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 项目实施单位 | 大冶市畜牧兽医服务中心 | ||
项目类别 | 1.部门预算项目□ | 2.市直专项 | 3.转移支付项目□ | ||
项目属性 | 1.持续性项目 | 2.新增项目□ |
| ||
项目类型 | 1.常年性项目□ | 2.延续性项目 | 3.一次性项目□ | ||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |
年度财政 | 95万 | 95万 | 100% | ||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
成本 | 经济成本指标 | 屠宰前死亡每头补贴80元,屠宰后死亡补贴每头880元 | 95万 | 95万 | |
社会成本指标 | 是否发生畜产品安全事故 | 否 | 否 | ||
生态环境成本指标 | 是否造成环境污染状况 | 否 | 否 | ||
产出 | 数量指标 | 屠宰环节无害化处理1133头 | 1133头 | 1133头 | |
质量指标 | 防止重大动物疫病发生,保障畜牧业健康发展 | 无重大动物疫情 | 未发生 | ||
无一类病害猪肉流入市场无乱抛乱弃造成的养殖污染问题 | 无发生 | 未发生 | |||
时效指标 | 无害化处理率 | 100% | 100% | ||
效益 | 经济效益指标 | 防止重大动物疫病发生,保障畜牧业健康发展 | 不发生 | 未发生 | |
社会效益指标 | 不发生一起重大动物疫情 | 无重大动物疫情 | 未发生 | ||
畜产品安全事故 | 无重大动物疫情 | 未发生 | |||
畜产品安全投诉 | 无投诉 | 无投诉 | |||
生态效益指标 | 未造成环境污染,无投诉时间 | 无发生 | 无发生 | ||
满意度指标 | 具体指标 | 屠宰场 | 100% | 100% | |
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 无 | ||||
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。 | |||||




