大冶市保安镇人民政府(本级)2024年度部门决算
目 录
第一部分:大冶市保安镇人民政府(本级)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市保安镇人民政府(本级)2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市保安镇人民政府(本级)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释第六部分:附件
第一部分:大冶市保安镇人民政府(本级)概况
一、主要职责
(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败工作;负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作;加强乡镇党委自身建设,指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推进党建引领基层社会治理,实现党的组织和工作全覆盖。
(二)统筹经济发展。贯彻落实中央和省、黄石市、大冶市关于经济发展工作的方针、政策,统筹编制辖区内经济发展规划,实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作,发展农村集体经济,增加村(居)民收入。优化营商环境,服务市场主体和项目建设。
(三)组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。 负责行政审批服务运行和监督管理,组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。
(四)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷,受理群众来信来访、投诉事项,做好人民建议征集。负责组织群防群治,完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权,以乡镇名义开展执法活动。
(五)推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理,推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治,做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。
(六)完成上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
大冶市保安镇人民政府(本级)为独立编制预算单位,下设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。纳入大冶市保安镇人民政府(本级)(本级) 2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:大冶市保安镇退役军人服务站和大冶市保安镇统计中心。
第二部分:大冶市保安镇人民政府(本级)2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,054.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,656.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 2,040.64 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.91 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 78.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 1,200.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,268.63 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 2,776.62 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 13,054.24 | 本年支出合计 | 57 | 13,054.24 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 13,054.24 | 总计 | 60 | 13,054.24 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,054.24 | 13,054.24 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1,656.45 | 1,656.45 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,640.96 | 1,640.96 |
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2010301 | 行政运行 | 1,120.75 | 1,120.75 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 520.21 | 520.21 |
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20105 | 统计信息事务 | 15.49 | 15.49 |
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2010550 | 事业运行 | 15.49 | 15.49 |
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206 | 科学技术支出 | 2,040.64 | 2,040.64 |
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20604 | 技术研究与开发 | 2,040.64 | 2,040.64 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,040.64 | 2,040.64 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 |
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20828 | 退役军人管理事务 | 33.91 | 33.91 |
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2082850 | 事业运行 | 33.91 | 33.91 |
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210 | 卫生健康支出 | 78.00 | 78.00 |
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21003 | 基层医疗卫生机构 | 78.00 | 78.00 |
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2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 78.00 | 78.00 |
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211 | 节能环保支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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21101 | 环境保护管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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2110102 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 | 1,200.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 5,268.63 | 5,268.63 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 | 63.34 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 | 63.34 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 5,205.29 | 5,205.29 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,205.29 | 5,205.29 |
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213 | 农林水支出 | 2,776.62 | 2,776.62 |
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21301 | 农业农村 | 99.32 | 99.32 |
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2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 |
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2130119 | 防灾救灾 | 45.82 | 45.82 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 50.00 |
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21303 | 水利 | 52.64 | 52.64 |
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2130399 | 其他水利支出 | 52.64 | 52.64 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,489.88 | 1,489.88 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 1,455.00 | 1,455.00 |
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2130505 | 生产发展 | 24.88 | 24.88 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 |
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21307 | 农村综合改革 | 1,134.78 | 1,134.78 |
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2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 356.77 | 356.77 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.04 | 425.04 |
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2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 70.00 | 70.00 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 282.97 | 282.97 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 13,054.24 | 1,690.36 | 11,363.88 |
|
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| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,656.45 | 1,656.45 |
|
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| |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,640.96 | 1,640.96 |
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| |||
2010301 | 行政运行 | 1,120.75 | 1,120.75 |
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| |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 520.21 | 520.21 |
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| |||
20105 | 统计信息事务 | 15.49 | 15.49 |
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| |||
2010550 | 事业运行 | 15.49 | 15.49 |
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| |||
206 | 科学技术支出 | 2,040.64 |
| 2,040.64 |
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| |||
20604 | 技术研究与开发 | 2,040.64 |
| 2,040.64 |
|
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| |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,040.64 |
| 2,040.64 |
|
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 |
|
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| |||
20828 | 退役军人管理事务 | 33.91 | 33.91 |
|
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| |||
2082850 | 事业运行 | 33.91 | 33.91 |
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| |||
210 | 卫生健康支出 | 78.00 |
| 78.00 |
|
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| |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 78.00 |
| 78.00 |
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| |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 78.00 |
| 78.00 |
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| |||
211 | 节能环保支出 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
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| |||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
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| |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 |
| 1,200.00 |
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| |||
212 | 城乡社区支出 | 5,268.63 |
| 5,268.63 |
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| |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 |
| 63.34 |
|
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| |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 |
| 63.34 |
|
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| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,205.29 |
| 5,205.29 |
|
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| |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,205.29 |
| 5,205.29 |
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| |||
213 | 农林水支出 | 2,776.62 |
| 2,776.62 |
|
|
| |||
21301 | 农业农村 | 99.32 |
| 99.32 |
|
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| |||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 |
| 3.50 |
|
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| |||
2130119 | 防灾救灾 | 45.82 |
| 45.82 |
|
|
| |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 |
| 50.00 |
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| |||
21303 | 水利 | 52.64 |
| 52.64 |
|
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| |||
2130399 | 其他水利支出 | 52.64 |
| 52.64 |
|
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| |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,489.88 |
| 1,489.88 |
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| |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,455.00 |
| 1,455.00 |
|
|
| |||
2130505 | 生产发展 | 24.88 |
| 24.88 |
|
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| |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
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| |||
21307 | 农村综合改革 | 1,134.78 |
| 1,134.78 |
|
|
| |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 356.77 |
| 356.77 |
|
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| |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.04 |
| 425.04 |
|
|
| |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 70.00 |
| 70.00 |
|
|
| |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 282.97 |
| 282.97 |
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| |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,054.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,656.44 | 1,656.44 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 2,040.64 | 2,040.64 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.91 | 33.91 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 78.00 | 78.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 1,200.00 | 1,200.00 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,268.63 | 5,268.63 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 2,776.62 | 2,776.62 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
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|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
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|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
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|
本年收入合计 | 27 | 13,054.24 | 本年支出合计 | 59 | 13,054.24 | 13,054.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 13,054.24 | 总计 | 64 | 13,054.24 | 13,054.24 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
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| 公开05表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
|
| 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 13,054.24 | 1,690.36 | 11,363.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,656.45 | 1,656.45 |
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,640.96 | 1,640.96 |
| ||
2010301 | 行政运行 | 1,120.75 | 1,120.75 |
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 520.21 | 520.21 |
| ||
20105 | 统计信息事务 | 15.49 | 15.49 |
| ||
2010550 | 事业运行 | 15.49 | 15.49 |
| ||
206 | 科学技术支出 | 2,040.64 |
| 2,040.64 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,040.64 |
| 2,040.64 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,040.64 |
| 2,040.64 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.91 | 33.91 |
| ||
20828 | 退役军人管理事务 | 33.91 | 33.91 |
| ||
2082850 | 事业运行 | 33.91 | 33.91 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 78.00 |
| 78.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 78.00 |
| 78.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 78.00 |
| 78.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,200.00 |
| 1,200.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,200.00 |
| 1,200.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 1,200.00 |
| 1,200.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,268.63 |
| 5,268.63 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 |
| 63.34 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 |
| 63.34 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,205.29 |
| 5,205.29 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,205.29 |
| 5,205.29 | ||
213 | 农林水支出 | 2,776.62 |
| 2,776.62 | ||
21301 | 农业农村 | 99.32 |
| 99.32 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 |
| 3.50 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 45.82 |
| 45.82 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 |
| 50.00 | ||
21303 | 水利 | 52.64 |
| 52.64 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 52.64 |
| 52.64 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,489.88 |
| 1,489.88 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,455.00 |
| 1,455.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 24.88 |
| 24.88 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |
| 10.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,134.78 |
| 1,134.78 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 356.77 |
| 356.77 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 425.04 |
| 425.04 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 70.00 |
| 70.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 282.97 |
| 282.97 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 510.07 | 302 | 商品和服务支出 | 1,036.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 336.84 | 30201 | 办公费 | 34.69 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1.39 | 30202 | 印刷费 | 12.11 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 8.43 | 30203 | 咨询费 | 81.96 | 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 5.86 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.25 | 30206 | 电费 | 23.75 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 17.71 | 30207 | 邮电费 | 12.30 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.41 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.47 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 8.83 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 77.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.36 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 143.59 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 105.83 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 67.01 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 26.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.78 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.91 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 520.21 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 217.14 |
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人员经费合计 | 653.66 | 公用经费合计 | 1,036.70 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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| |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无此项内容,故本表无数据。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 |
部门:大冶市保安镇人民政府本级 |
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| 金额单位:万元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.80 |
| 2.80 |
| 2.80 |
| 2.78 |
| 2.78 |
| 2.78 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:大冶市保安镇人民政府(本级)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为13054.24万元,较上年度各减少2910.77万元,下降18.2%,主要原因是财政拨款收入减少,项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计13054.24万元,较上年度减少2910.77万元,下降18.2%,主要原因是财政收入减少。
其中:财政拨款收入13054.24万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计13054.24万元,较上年度减少2910.77万元,下降18.2%,主要原因是项目支出减少。
其中:基本支出1630.36万元,占本年支出12.9%;项目支出11363.88万元,占本年支出87.1%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为13054.24万元,较上年度各减少2910.77万元,下降18.2 %,主要原因是财政收入减少,项目支出减少。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入13054.24万元,较上年度减少2910.77万元,下降18.2%,主要原因是本地区税收下降,财政收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项内容。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13054.24万元,占本年支出合计的100%,较上年度减少2910.77万元,下降18.2%,主要原因是财政收入减少,支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出13054.24万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)1656.44万元,占12.7%,主要用于政府提供的一般公共服务支出。
2. 科学技术支出2040.64万元,占15.6%,主要用于本地区环境生态修复。
3.社会保障和就业支出33.91万元, 占0.3%,主要用于政府在社会保障和就业方面支出。
4.卫生健康支出78万元,占0.6%,主要用于乡镇卫生院消防安全配套设施建设。
5.节能环保支出1200万元, 占9.2%,主要用于政府在矿山修复等方面的支出。
6.城乡社区支出5268.63万元,占40.4%,主要用于政府城乡社区事务支出。
7.农林水支出 2776.62万元, 占 21.2%,主要用于政府农林水事务支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12944.03万元,支出决算为13054.24万元,完成年初预算的100.8 %。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行 (项)。年初预算为1120.75万元,支出决算为1120.75万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1598.40万元,支出决算为 520.21万元,完成年初预算的32.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是相关机构事务支出减少。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为 15.49万元,比年初预算增加15.49万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的支出增加。
4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 2040.64万元,比年初预算增加2040.64万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.91万元,比年初预算增加33.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加,支出增加。
6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为78万元,比年初预算增加78万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是临时新增基层卫生院消防设施建设支出。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1200万元,比年初预算增加1200万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是环保督察,矿山治理修复。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)。年初预算为63.34万元,支出决算为63.34万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为2369.8万元,支出决算为5205.29万元,完成年初预算的219.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是小城镇基础设施建设实际支出增加。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行。
11.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.82万元,比年初预算增加45.82万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初冻雨危害,临时救灾支出。
12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,比年初预算增加50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人居环境整治支出临时增加。
13.农林水支出支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.64万元,比年初预算增加52.64万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发强降雨,数座村庄小桥被冲毁重修建设。
14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为6000万元,支出决算为1455万元,完成年初预算的24.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨款减少,项目减少,支出减少。
15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.88万元,比年初预算增加24.88万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加,支出增加,预算调整。
16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为356.77万元,比年初预算增加支出356.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加,项目支出增加。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为426.54万元,支出决算为425.04万元,完成年初预算的 99.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标金额后期清算调减。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增示范村建设补助支出。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为282.97万元,完成年初预算的23.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款增加,支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1690.36万元,具体支出如下:
人员经费653.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1036.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数2.78万元,较上年度减少19.82万元,下降87.7%,主要原因是厉行节约,缩减“三公”经费;全年预算数2.8万元,完成全年预算的99.3%,主要原因是进一步减少“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是严格按照年初预算执行。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为2.78万元,较上年度减少19.82万元,下降87.7%,主要原因是厉行节约,缩减“三公”经费;全年预算数2.8万元,完成全年预算的99.3%,主要原因是进一步减少“三公”经费支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出2.78万元,主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为1036.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加904.58万元,完成年初预算的784.1%,主要原因是税金及附加费用增加;较上年度减少383.2万元,下降27%。主要原因是厉行节约,减少开支。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为1636.27万元,其中政府采购货物支出211.77万元、政府采购工程支出739.18万元、政府采购服务支出685.31万元。授予中小企业合同金额1604.27万元,占政府采购支出总额的98.04%,其中:授予小微企业合同金额1604.27万元,占政府采购支出总额的98.04%,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.33%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金986.98万元,占一般公共预算项目支出总额的8.7%。从评价情况来看,上述项目资金管理严格按照国家财政部门有关规定执行,同时订立了严格的内部财务管理制度和会计核算制度,坚决做到专款专用和专人管理,自觉接受上级和审计部门的监管。
我镇未组织开展部门整体支出绩效评价,是评价到具体项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1.2024年度镇小减少工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为256.98万元,执行数为256.98万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是方便附近学生就近入学;二是缓解了学校附近交通拥堵问题。三是新建60余间教室,满足3000名学生的入学需求。发现的问题及原因:一是项目配套资金筹备不足,单位无法将项目做深做细;二是预算绩效管理能力有待进一步提高。
下一步改进措施:进一步细化预算编制管理,按时拨付资金,达到资金支出序时进度。
2.2024年度保安镇磨山村还建点建设工程项目自评综述:项目全年预算数为660万元,执行数为660万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是有效改善了村民居住条件与居住环境,二是促进新农村建设,提升乡村风貌,三是建设还建房,及时安置村民。发现的问题及原因:一是项目配套资金筹备不足,还建点周边配套设施建设有待进一步提升;二是预算绩效管理能力有待进一步提高。
下一步改进措施:进一步细化预算编制管理,按时拨付资金,达到资金支出序时进度。
3.2024年度保安镇赤马村移民安置点工程项目自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是协助村民搬迁,并每年发放土地流转金和移民安置费,二是改善居民移民居住条件,提升生活质量,三是减少安置房,及时安置村民。发现的问题及原因:一是项目配套资金筹备不足,移民安置点周边配套设施建设有待进一步提升;二是预算绩效管理能力有待进一步提高。
下一步改进措施:进一步细化预算编制管理,按时拨付资金,达到资金支出序时进度。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办 公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映统计、信息事务方面的支出。
4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业 单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服 务中心、医疗室等附属事业单位。
6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。
7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的的其他项目支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出 (项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等反面的支出。
11.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补助。
12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。
13.农林水支出支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。
14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映其他用于农村综合改革方面的支出。
第六部分 附件
一、2024年度保安镇镇小学建设工程绩效自评表
2024年度镇小学建设工程绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 保安镇小学建设工程 | |||||
主管部门 | 大冶市保安镇人民政府 | 项目实施单位 | 黄石鹿獐建筑工程有限责任公司 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目□ |
| |||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||
年度财政 | 256.988782 | 256.988782 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
成本 | 经济成本指标 | 保安镇小学建设费用 | 256.988782万元 | 256.988782万元 | ||
社会成本指标 | 方便附近学生就近入学 | 有效解决 | 已解决 | |||
学校建成投入使用后造成的交通拥堵 | 有效缓解 | 在放学时段安排人员疏导交通缓解拥堵 | ||||
生态环境成本指标 | 施工造成扬尘、噪音、建筑垃圾,影响周边居民的生活质量 | 控制对居民生活影响的范围与时段 | 施工期间采取洒水降尘、控制施工时段,建筑垃圾规范清运 | |||
产出 | 数量指标 | 新建60余间教室 | ≥60间 | 60间 | ||
满足3000名学生的入学需求 | 3000名学生 | 3000名学生 | ||||
质量指标 | 配套设施完备(配备会议室、录播室、创客室、操场、食堂、教师公寓等配套设施) | 按设计要求100%配备 | 按设计要求100%配备并验收合格 | |||
工程质量验收合格 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 项目工期按时完成 | 100% | 100% | |||
工程款分批次按时拨付 | 100% | 100% | ||||
| 经济效益指标 | 节省学生通勤时间,缓解家庭租房压力 | 缓解周边村庄学生上学压力 | 有效缓解 | ||
社会效益指标 | 方便学生就近入学,节约通勤费用与时间成本 | 显著节约 | 显著节约 | |||
提升区域教育资源均衡化水平 | 显著提升 | 显著提升 | ||||
生态效益指标 | 全面采用节能灯具、水电器具等绿色设施 | 全面采用 | 全面采用 | |||
施工期间环保措施落实率(如围挡、覆盖、洒水) | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 居民满意度 | 100% | 100% | ||
二、2024年度保安镇磨山村还建点建设工程项目绩效自评表
2024年度保安镇磨山村还建点建设工程绩效自评表
| ||||||
项目名称 | 保安镇磨山村还建点建设工程 | |||||
主管部门 | 大冶市保安镇人民政府 | 项目实施单位 | 湖北东楚园林古建有限公司 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目□ |
| |||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||
年度财政 | 660 | 660 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
成本 | 经济成本指标 | 磨山还建点当年度建设成本 | 660万元 | 660万元 | ||
社会成本指标 | 施工期间对村内交通及村民生活的影响 | 影响最小化,设置必要提示 | 影响在预期内,未发生安全事故 | |||
搬迁过渡期的安置成本与影响 | 发放土地流转金、移民安置费 | 每年发放土地流转金、移民安置费 | ||||
生态环境成本指标 | 土方开挖、运输及施工造成的生态破坏 | 落实水土保持和环保措施 | 措施到位,完成验收 | |||
产出 | 数量指标 | 建设还建住房套数 | 61 | 61 | ||
安置村民人数 | 300 | 300 | ||||
质量指标 | 房屋建筑工程质量验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 项目总体工期按时完成率 | 按合同约定工期 | 按合同约定工期 | |||
移民分房完成率 | 100% | 100% | ||||
效益 | 经济效益指标 | 村民资产价值提升(新房换旧房) | 显著提升 | 显著提升 | ||
社会效益指标 | 改善村民居住条件与居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | |||
促进新农村建设,提升乡村风貌 | 效果明显 | 效果明显 | ||||
生态效益指标 | 生活垃圾集中清运率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 具体指标 | 村民对安置房及配套设施满意度 | ≥90% | 95% | ||
三、2024年度保安镇赤马村移民安置点工程项目绩效自评表
2024年度赤马村移民安置点工程绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 赤马村移民安置点工程 | |||||
主管部门 | 大冶市保安镇人民政府 | 项目实施单位 | 湖北华都建筑有限公司 | |||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项□ | 3、转移支付项目□ | |||
项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目□ |
| |||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目□ | |||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||
年度财政 | 70 | 70 | 100% | |||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | |
成本 | 经济成本指标 | 赤马还建点当年度建设成本 | 70万元 | 70万元 | ||
社会成本指标 | 移民搬迁成本 | 协助移民搬迁,发放土地流转金、移民安置费 | 已协助移民搬迁,并每年发放土地流转金、移民安置费 | |||
施工对周边村民生产生活的临时影响 | 影响最小化 | 通过文明施工等措施,降低施工给村民带来的影响 | ||||
生态环境成本指标 | 施工造成的扬尘、噪音、固体废弃物等环境影响 | 符合环保规范,达标排放 | 落实环保措施,未收到相关投诉 | |||
产出 | 数量指标 | 安置房建设套数 | 120 | 122 | ||
安置村民人数 | 600 | 600 | ||||
质量指标 | 安置房竣工验收合格率 | 100% | 100% | |||
通水、通电、通路、排水、绿化等基础设施配套完备率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 项目开工至竣工按时完成率 | 按计划工期 | 按计划工期 | |||
移民搬迁入住按时完成率 | 按计划时间节点 | 100% | ||||
| 经济效益指标 | 改善移民居住条件,减轻原有住房维护成本 | 显著改善 | 显著改善 | ||
社会效益指标 | 改善村民居住条件与居住环境 | 有效改善 | 有效改善 | |||
生态效益指标 | 生活垃圾集中清运率 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 具体指标 | 村民对安置房及配套设施满意度 | ≥90% | 95% | ||




