大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2024年度部门决算
目 录
第一部分:大冶市还地桥镇人民政府(汇总)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分:大冶市还地桥镇人民政府(汇总)概况
一、主要职责
1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作,督促有关工作的落实;
2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作,协调与经济发展相关的其它工作;
3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作,协调与社会事务相关的其它工作。
二、机构设置
大冶市还地桥镇人民政府(汇总)机构内设职能科室6个:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。
从单位构成看,大冶市还地桥镇人民政府(汇总)部门决算由实行独立核算的大冶市还地桥镇人民政府本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大冶市还地桥镇人民政府本级
2.大冶市还地桥财政所
3.大冶市还地桥镇党群服务中心
4.大冶市还地桥镇综合执法中心
第二部分:大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2024年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,107.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,311.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 37.83 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 10.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,248.51 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 5,224.10 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 8,275.98 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 24,107.57 | 本年支出合计 | 57 | 24,107.57 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
总计 | 30 | 24,107.57 | 总计 | 60 | 24,107.57 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 24,107.57 | 24,107.57 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,311.15 | 5,311.15 |
|
|
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,842.02 | 4,842.02 |
|
|
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 3,347.30 | 3,347.30 |
|
|
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,494.72 | 1,494.72 |
|
|
|
|
| ||
20105 | 统计信息事务 | 18.45 | 18.45 |
|
|
|
|
| ||
2010550 | 事业运行 | 18.45 | 18.45 |
|
|
|
|
| ||
20106 | 财政事务 | 350.68 | 350.68 |
|
|
|
|
| ||
2010650 | 事业运行 | 345.68 | 345.68 |
|
|
|
|
| ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
20113 | 商贸事务 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| ||
2011308 | 招商引资 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.82 | 37.82 |
|
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 21.77 | 21.77 |
|
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.77 | 21.77 |
|
|
|
|
| ||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.05 | 16.05 |
|
|
|
|
| ||
2082850 | 事业运行 | 16.05 | 16.05 |
|
|
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 5,248.52 | 5,248.52 |
|
|
|
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 889.47 | 889.47 |
|
|
|
|
| ||
2120104 | 城管执法 | 747.20 | 747.20 |
|
|
|
|
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.27 | 142.27 |
|
|
|
|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,359.05 | 4,359.05 |
|
|
|
|
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,359.05 | 4,359.05 |
|
|
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 5,224.10 | 5,224.10 |
|
|
|
|
| ||
21301 | 农业农村 | 567.87 | 567.87 |
|
|
|
|
| ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.50 | 3.50 |
|
|
|
|
| ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
| ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 |
|
|
|
|
| ||
2130119 | 防灾救灾 | 41.70 | 41.70 |
|
|
|
|
| ||
2130126 | 农村社会事业 | 400.00 | 400.00 |
|
|
|
|
| ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 117.17 | 117.17 |
|
|
|
|
| ||
21302 | 林业和草原 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| ||
21303 | 水利 | 904.74 | 904.74 |
|
|
|
|
| ||
2130314 | 防汛 | 300.00 | 300.00 |
|
|
|
|
| ||
2130316 | 农村水利 | 600.00 | 600.00 |
|
|
|
|
| ||
2130399 | 其他水利支出 | 4.74 | 4.74 |
|
|
|
|
| ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,346.62 | 1,346.62 |
|
|
|
|
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 322.62 | 322.62 |
|
|
|
|
| ||
2130505 | 生产发展 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 2,304.87 | 2,304.87 |
|
|
|
|
| ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 249.20 | 249.20 |
|
|
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,599.47 | 1,599.47 |
|
|
|
|
| ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 456.20 | 456.20 |
|
|
|
|
| ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,275.98 | 8,275.98 |
|
|
|
|
| ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,275.98 | 8,275.98 |
|
|
|
|
| ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,275.98 | 8,275.98 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 24,107.57 | 2,075.39 | 22,032.18 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,311.15 | 1,969.15 | 3,342.01 |
|
|
| ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,842.02 | 1,618.47 | 3,223.56 |
|
|
| ||
2010301 | 行政运行 | 3,347.30 | 1,516.30 | 1,831.00 |
|
|
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,494.72 | 102.17 | 1,392.56 |
|
|
| ||
20105 | 统计信息事务 | 18.45 |
| 18.45 |
|
|
| ||
2010550 | 事业运行 | 18.45 |
| 18.45 |
|
|
| ||
20106 | 财政事务 | 350.68 | 350.68 |
|
|
|
| ||
2010650 | 事业运行 | 345.68 | 345.68 |
|
|
|
| ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
20113 | 商贸事务 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
2011308 | 招商引资 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.82 |
| 37.82 |
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 21.77 |
| 21.77 |
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.77 |
| 21.77 |
|
|
| ||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.05 |
| 16.05 |
|
|
| ||
2082850 | 事业运行 | 16.05 |
| 16.05 |
|
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 5,248.52 | 106.25 | 5,142.27 |
|
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 889.47 | 106.25 | 783.22 |
|
|
| ||
2120104 | 城管执法 | 747.20 | 106.25 | 640.95 |
|
|
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.27 |
| 142.27 |
|
|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,359.05 |
| 4,359.05 |
|
|
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,359.05 |
| 4,359.05 |
|
|
| ||
213 | 农林水支出 | 5,224.10 |
| 5,224.10 |
|
|
| ||
21301 | 农业农村 | 567.87 |
| 567.87 |
|
|
| ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.50 |
| 3.50 |
|
|
| ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 |
| 3.50 |
|
|
| ||
2130119 | 防灾救灾 | 41.70 |
| 41.70 |
|
|
| ||
2130126 | 农村社会事业 | 400.00 |
| 400.00 |
|
|
| ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 117.17 |
| 117.17 |
|
|
| ||
21302 | 林业和草原 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| ||
21303 | 水利 | 904.74 |
| 904.74 |
|
|
| ||
2130314 | 防汛 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
| ||
2130316 | 农村水利 | 600.00 |
| 600.00 |
|
|
| ||
2130399 | 其他水利支出 | 4.74 |
| 4.74 |
|
|
| ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,346.62 |
| 1,346.62 |
|
|
| ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 322.62 |
| 322.62 |
|
|
| ||
2130505 | 生产发展 | 1,000.00 |
| 1,000.00 |
|
|
| ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 |
| 24.00 |
|
|
| ||
21307 | 农村综合改革 | 2,304.87 |
| 2,304.87 |
|
|
| ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 249.20 |
| 249.20 |
|
|
| ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,599.47 |
| 1,599.47 |
|
|
| ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 456.20 |
| 456.20 |
|
|
| ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,275.98 |
| 8,275.98 |
|
|
| ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,275.98 |
| 8,275.98 |
|
|
| ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,275.98 |
| 8,275.98 |
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,107.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,311.15 | 5,311.15 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.83 | 37.83 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,248.51 | 5,248.51 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 5,224.10 | 5,224.10 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 8,275.98 | 8,275.98 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 24,107.57 | 本年支出合计 | 59 | 24,107.57 | 24,107.57 | 0 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 24,107.57 | 总计 | 64 | 24,107.57 | 24,107.57 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 24,107.57 | 2,075.39 | 22,032.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,311.15 | 1,969.15 | 3,342.01 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,842.02 | 1,618.47 | 3,223.56 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,347.30 | 1,516.30 | 1,831.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,494.72 | 102.17 | 1,392.56 | ||
20105 | 统计信息事务 | 18.45 |
| 18.45 | ||
2010550 | 事业运行 | 18.45 |
| 18.45 | ||
20106 | 财政事务 | 350.68 | 350.68 |
| ||
2010650 | 事业运行 | 345.68 | 345.68 |
| ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 |
| ||
20113 | 商贸事务 | 100.00 |
| 100.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 100.00 |
| 100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.82 |
| 37.82 | ||
20808 | 抚恤 | 21.77 |
| 21.77 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.77 |
| 21.77 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.05 |
| 16.05 | ||
2082850 | 事业运行 | 16.05 |
| 16.05 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| 10.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,248.52 | 106.25 | 5,142.27 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 889.47 | 106.25 | 783.22 | ||
2120104 | 城管执法 | 747.20 | 106.25 | 640.95 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.27 |
| 142.27 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,359.05 |
| 4,359.05 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,359.05 |
| 4,359.05 | ||
213 | 农林水支出 | 5,224.10 |
| 5,224.10 | ||
21301 | 农业农村 | 567.87 |
| 567.87 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.50 |
| 3.50 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.00 |
| 2.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 |
| 3.50 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 41.70 |
| 41.70 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 400.00 |
| 400.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 117.17 |
| 117.17 | ||
21302 | 林业和草原 | 100.00 |
| 100.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100.00 |
| 100.00 | ||
21303 | 水利 | 904.74 |
| 904.74 | ||
2130314 | 防汛 | 300.00 |
| 300.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 600.00 |
| 600.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4.74 |
| 4.74 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,346.62 |
| 1,346.62 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 322.62 |
| 322.62 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,000.00 |
| 1,000.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.00 |
| 24.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,304.87 |
| 2,304.87 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 249.20 |
| 249.20 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,599.47 |
| 1,599.47 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 456.20 |
| 456.20 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,275.98 |
| 8,275.98 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,275.98 |
| 8,275.98 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,275.98 |
| 8,275.98 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,587.73 | 302 | 商品和服务支出 | 252.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 374.81 | 30201 | 办公费 | 40.82 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 298.21 | 30202 | 印刷费 | 3.84 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 112.64 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 280.56 | 30205 | 水费 | 5.40 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.08 | 30206 | 电费 | 32.78 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 23.73 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.69 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.27 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 3.73 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 187.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.52 | 30215 | 会议费 | 5.24 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 3.67 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 206.11 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 29.41 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 106.70 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 33.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.41 | 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 1,823.24 | 公用经费合计 | 252.15 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无此项内容,故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无此项内容,故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门:大冶市还地桥镇人民政府(汇总) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.00 |
| 12.00 |
| 12.00 |
| 12.00 |
| 12.00 |
| 12.00 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:大冶市还地桥镇人民政府(汇总)2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为24107.57万元,较上年度各增加2047.28万元,增长9.3%,主要原因是2024年度土地出让金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计24107.57万元,较上年度增加2047.28万元,增长9.3%,主要原因是2024年度土地出让金增加。
其中:财政拨款收入24107.57万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计24107.57万元,较上年度增加2047.28万元,增长9.3%,主要原因是2024年度土地出让金增加。
其中:基本支出2075.39万元,占本年支出8.6%;项目支出22032.18万元,占本年支出91.4%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为24107.57万元,较上年度各增加2047.28万元,增长9.3%,主要原因是2024年度土地出让金增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入24107.57万元,较上年度增加2047.28万元,增长9.3%,主要原因是2024年度土地出让金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出24107.57万元,占本年支出合计的100%,较上年度增加2047.28万元,增长9.3%,主要原因是2024年度土地出让金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出24107.57万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出5311.15万元,占22%,主要用于政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业支出37.83万元,占0.1%,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
3.节能环保支出10万元,占0.1%,主要用于政府节能环保方面的支出。
4.城乡社区支出5248.51万元,占21.8%,主要用于政府城乡社区事务支出。
5.农林水支出5224.1万元,占21.7%,主要用于政府农林水事务支出。
6.资源勘探工业信息等支出8275.98万元,占34.3%,主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22658.74万元,支出决算为24107.57万元,完成年初预算的106.4%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1513.38万元,支出决算为3347.3万元,完成年初预算的221.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是政府乡改人员及临时人员支出纳入核算。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1728.16万元,支出决算为1494.72万元,完成年初预算的86.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府公用经费压缩。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为18.45万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是政府统计调查事务经费不变。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为343.08万元,支出决算为345.68万元,完成年初预算的100.76%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员工资晋级晋档。
5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位劳务费增加。
6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为1050万元,支出决算为100万元,完成年初预算的9.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府招商引资项目推介会及经费减少。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.77万元,比年初预算增加21.77万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。
8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为16.05万元,支出决算为16.05万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是人员经费不变。
9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,比年初预算增加10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是污染防治费用增加。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为706.25万元,支出决算为747.2万元,完成年初预算的105.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是综合执法大队执法项目支出增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为83.87万元,支出决算为142.27万元,完成年初预算的169.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区管理事务经费增加。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为8000万元,支出决算为4359.05万元,完成年初预算的54.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是城镇基础设施建设项目减少。
13.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是该项目经费不变。
14.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,比年初预算增加2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是防治虫害经费增加。
15.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,比年初预算增加3.5万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农技人员工作经费增加。
16.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.7万元,比年初预算增加41.7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产防治灾害经费增加。
17.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为400万元,比年初预算增加400万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村公益事业建设项目经费增加。
18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.17万元,比年初预算增加117.17万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他农业支出增加。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,比年初预算增加100万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林植被防灾经费增加。
20.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为300万元,比年初预算增加300万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作经费增加。
21.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,比年初预算增加600万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村水利基础设施建设项目增加。
22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.74万元,比年初预算增加4.74万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他水利项目经费增加。
23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为322.62万元,比年初预算增加322.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设项目经费增加。
24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元,比年初预算增加1000万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是支持农村生产发展经费增加。
25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为24万元,完成年初预算的200%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴经费增加。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为249.2万元,比年初预算增加249.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是村级公益事业建设增加。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为905.99万元,支出决算为1599.47万元,完成年初预算的176.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是村级支出增加。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为456.2万元,比年初预算增加456.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村综合改革支出增加。
29.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为4800万元,支出决算为8275.98万元,完成年初预算的172.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是支持中小企业发展费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为2075.39万元,具体支出如下:
人员经费1823.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费252.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数12万元,较上年度增加0.9万元,增长8.1%,主要原因是本单位公车维修费用增加;全年预算数12万元,完成全年预算的100%,主要原因是本单位公车维修费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为12万元,较上年度增加0.9万元,增长8.1%,主要原因是本单位公车维修费用增加;全年预算数12万元,完成全年预算的100%,主要原因是本单位公车维修费用增加。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出12万元,主要用于本单位公务用车油费及维修费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:
外宾接待支出0万元,来访对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无,主要是开展以下工作:无。2024年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出为252.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加42.11万元,完成年初预算的120.1%,主要原因是本单位人员增加导致公用经费增加;较上年度减少8.39万元,下降3.2%。主要原因是公用经费压缩。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额为347.67万元,其中政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出240.54万元、政府采购服务支出101.67万元。授予中小企业合同金额347.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额347.67万元,占政府采购支出总额的100%,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单位价值100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金3029.46万元,占一般公共预算项目支出总额的13.7%。从评价情况来看,大冶市还地桥镇人民政府(汇总)本级今年的自评项目分别是第一2022年度共同缔造黄石市试点村奖补资金(前湖村、黄岗村),该项目全年预算数为100万元,执行数为178.1万元,完成预算104.8%;第二还地桥镇农村人居环境整治项目,该项目全年预算数为245万元,执行数为245万元,完成预算100%;第三还地桥镇生态甲鱼特色产业强链重点工程项目,该项目全年预算数为2684.46万元,执行数为2641.95万元,完成预算98.4%;目前三个自评已经全部完成,自评存在的问题均已经整改,自评结果均已应用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
大冶市还地桥镇人民政府(汇总)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
2022年度共同缔造黄石市试点村奖补资金(前湖村、黄岗村)项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为178.1万元,完成预算104.8%。主要产出和效益:一是前湖村制作共同缔造宣传栏2个,绘制墙体彩绘351㎡,装修文化展馆1个,能够丰富湾内村民文化生活;二是能够有效改善孤寡老人及留守儿童吃饭问题,提升村民的幸福感;三是有效解决村民出行问题,提高出行质量。发现的问题及原因:一是村民的满意度还未达到100%,主要是因为项目规划和布局还不是最优;二是有村民参与进来,但是参与度不高,主要是因为宣传力度不够,激励机制不够。下一步改进措施:建议在今后的村庄建设中,逐步提高群众参与度,鼓励群众积极参与基层治理中来,共同建立美丽乡村。
还地桥镇农村人居环境治理项目绩效自评综述:项目全年预算数为245万元,执行数为245万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是提供临时就业岗位580个,有效带动贫困户就业;二是有效清理湾组卫生,及时打扫白色垃圾等,改善村容村貌。发现的问题及原因:村湾组环境改善力度大,但保常态难。下一步改进措施:建议村级资金多用于农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、清理建筑垃圾等费用,减少人工清扫费用,在保常态上下功夫。
还地桥镇生态甲鱼特色产业强链重点工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为2684.46万元,执行数为2641.95万元,完成预算98.4%。主要产出和效益:一是新建冻库3216㎡、车间6588㎡、办公楼2700㎡、仓库1653㎡;二是完善了厂内外基础设施,为后期甲鱼加工产业链条投产做好了充分的准备。发现的问题及原因:带动贫困户就业较少,主要原因是厂房建设专业性较强,依赖专业建设工人。下一步改进措施:建议企业建设带动村级贫困户就业,最大程度上稳定就业,带动区域经济协调发展。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。
认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定,在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示,加强社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
下一步工作中,将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据,进一步提升预算绩效管理水平,完善项目绩效目标及指标体系,优化调整资金支出方向,提高资金使用效益,主要包括两个方面:
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时,充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划,按照“量入为出、收支平衡”的原则,合理安排项目预算,优化资金支出方向,着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目,完善绩效指标体系。结合绩效评价结果,对性质相同、内容相近的项目进行整合归并,促进项目实现分类分级管理;立足于职能,围绕年度工作任务、支出项目的预期效果,确定合理的绩效目标,完善绩效指标体系,不断提升预算绩效管理水平。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分:其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的事项。
第五部分:名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十八、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室的附属事业单位。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资优化经济环境等方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
13.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
14.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
15.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
16.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
17.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
20.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
21.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
29.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
第六部分 附件
2024年度共同缔造黄石试点村奖补资金项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
|
|
|
|
| 填报日期:2025年7月28日 |
|
项目名称 | 2022年度共同缔造黄石市试点村奖补资金(前湖村、黄岗村) | ||||||
主管部门 | 还地桥镇人民政府 | 项目实施单位 | 前湖村、黄岗村 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项R | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目R |
| ||||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目R | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 170 | 178.1 | 105% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 前湖村共同缔造工程费用 | 70 | 70.71 | |||
黄岗村共同缔造工程费用 | 100 | 107.39 | |||||
社会成本指标 | 前湖村共同缔造工程村民参与度 | 有参与 | 有参与 | ||||
黄岗村共同缔造工程村民参与度 | 有参与 | 有参与 | |||||
前湖村共同缔造工程工农关系协调度 | 有效解决 | 有效解决 | |||||
黄岗村共同缔造工程工农关系协调度 | 有效解决 | 有效解决 | |||||
生态环境成本指标 | 前湖村共同缔造工程污染物排放不超标 | 不超标 | 不超标 | ||||
黄岗村共同缔造工程污染物排放不超标 | 不超标 | 不超标 | |||||
产出 | 数量指标 | 前湖村共同缔造宣传栏数量 | 2 | 2 | |||
前湖村共同缔造彩绘面积 | 350 | 351 | |||||
黄岗村爱心食堂建设数量 | 1 | 1 | |||||
质量指标 | 黄岗村道路加宽工程质量 | 质量达标 | 有效解决村民出行问题 | ||||
黄岗村爱心食堂工程质量 | 质量达标 | 有效解决村民吃饭问题 | |||||
黄岗村公厕工程质量 | 质量达标 | 有效解决村民如厕问题 | |||||
前湖村停车场工程质量 | 质量达标 | 有效解决村民停车问题 | |||||
前湖村文化展馆装修改造工程质量 | 质量达标 | 丰富村民的精神文化生活 | |||||
共同缔造奖补资金拨付到位率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 前湖村完工时间 | 2022.11.30 | 2022.12.17 | ||||
黄岗村完工时间 | 2023.4.30 | 2023.5.10 | |||||
共同缔造奖补资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | |||||
效益 | 经济效益指标 | 减少经常性维修费用,提高资金使用效率 | 有效解决 | 有一定效果 | |||
社会效益指标 | 能够改善孤寡老人及留守儿童吃饭问题 | 有效解决 | 有效解决 | ||||
能够改善湾内村民停车难问题 | 有效解决 | 有效解决 | |||||
能够丰富湾内村民文化生活 | 有效解决 | 有效解决 | |||||
生态效益指标 | 公厕建设对水土污染防治保护作用 | 有效保护 | 有一定作用 | ||||
城山新村项目改造有有效改善村民居住环境 | 有效改善 | 有一定作用 | |||||
城山新村危房拆除有效保护村民人身安全 | 有效保护 | 有效保护 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 施工过程中周边村民满意度 | ≥95% | 98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 前湖村年度预算资金70万元,黄岗村年度预算资金100万元,其中财政奖补资金100万元(前湖村50万元、黄岗村50万元),前湖村自筹资金20万元,黄岗村自筹资金50万元,前湖村实际结算金额70.71万元,黄岗村实际结算金额107.39万元。建议共同缔造工程项目提高群众参与度,鼓励群众积极参与基层治理中来,共同建立美丽乡村。 | ||||||
2024年度还地桥镇农村人居环境治理项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
|
|
|
|
| 填报日期:2025年7月28日 |
|
项目名称 | 还地桥镇农村人居环境治理项目 | ||||||
主管部门 | 还地桥镇人民政府 | 项目实施单位 | 各村(社区) | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项R | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目R |
| ||||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目R | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 245 | 245 | 100% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 农村人居环境整治费用 | 245 | 245 | |||
社会成本指标 | 对稳定就业有帮助 | 有效帮助 | 有一定帮助 | ||||
村民参与预防工伤事故 | 有效预防 | 有效预防 | |||||
工农关系协调稳定 | 有效协调 | 有效协调 | |||||
生态环境成本指标 | 对垃圾等污染物有效清理 | 有效改善 | 有效改善 | ||||
产出 | 数量指标 | 农村人居环境整治试点村(社区) | 32 | 32 | |||
质量指标 | 政策宣传效果 | 有效果 | 有一定效果 | ||||
验收报告质量 | 良好 | 良好 | |||||
农村人居环境整治资金拨付到位率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 完工时间 | 2024.12.30 | 2024.12.30 | ||||
验收是否按时完成 | 是 | 是 | |||||
农村人居环境整治资金拨付及时率 | ≥95% | 98% | |||||
效益 | 经济效益指标 | 验收过程中是否发现问题 | 否 | 否 | |||
能否为项目结算资金节省费用 | 能 | 能 | |||||
保障村级经济平稳发展 | 有一定保障 | 有一定保障 | |||||
社会效益指标 | 提供临时就业岗位个数 | ≥100 | 580 | ||||
农村人居环境治理政策知晓率 | ≥95% | 100% | |||||
农村人居环境治理对村民生活影响 | 有效改善 | 有效改善 | |||||
生态效益指标 | 对村级污水治理有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | ||||
对村级卫生环境有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | |||||
满意度指标 | 具体指标 | 村民满意度 | ≥95% | 99% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 建议村级资金多用于农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、清理建筑垃圾等费用,减少人工清扫费用,在保常态上下功夫。 | ||||||
2024年度还地桥镇生态甲鱼特色产业强链重点工程项目绩效自评表 | |||||||
单位名称(盖章): |
|
|
|
|
| 填报日期:2025年7月28日 |
|
项目名称 | 还地桥镇生态甲鱼特色产业强链重点工程项目 | ||||||
主管部门 | 还地桥镇人民政府 | 项目实施单位 | 湖北宇骞冷链物流有限公司 | ||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ | 2、市直专项R | 3、转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目□ | 2、新增项目R |
| ||||
项目类型 | 1、常年性项目□ | 2、延续性项目□ | 3、一次性项目R | ||||
预算执行情况(万元) |
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政 | 2684.46 | 2641.95 | 98% | ||||
年度绩效目标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | ||
成本 | 经济成本指标 | 生态甲鱼特色产业强链重点工程费用 | 2684.46 | 2641.95 | |||
社会成本指标 | 有效带动周边村民就业 | 有效促进 | 有效促进 | ||||
有效保障工人安全施工 | 有效保障 | 有效保障 | |||||
生态环境成本指标 | 有效减少污染物排放 | 有效减少 | 有效减少 | ||||
定期清理建筑垃圾 | 有效清理 | 有效清理 | |||||
产出 | 数量指标 | 冻库面积 | 3000㎡ | 3216㎡ | |||
加工车间面积 | 6500㎡ | 6588㎡ | |||||
办公楼面积 | 2500㎡ | 2700㎡ | |||||
仓库面积 | 1500㎡ | 1653㎡ | |||||
质量指标 | 1号和2号厂房工程质量达标 | 质量达标 | 质量达标 | ||||
验收过程合理合规 | 合理合规 | 合理合规 | |||||
资金拨付到位率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 工程完工时间 | 2024.12.11 | 2024.12.30 | ||||
验收是否按时完成 | 合理 | 合理 | |||||
资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | |||||
效益 | 经济效益指标 | 严格按图纸施工,提高资金使用效率 | 有效解决 | 有一定效果 | |||
保障镇级经济平稳发展 | 有一定保障 | 有一定保障 | |||||
社会效益指标 | 提供可办公条件 | 有效保障办公条件 | 有效保障 | ||||
提供就业岗位个数 | ≥100 | 400 | |||||
生态效益指标 | 工程建设过程中使用节能产品 | 有效节约能源 | 有一定效果 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 98% | |||
偏差大或未完成原因分析 | 无 | ||||||
改进建议、措施及结果应用方案 | 该项目预算金额2684.46万元,其中财政奖补资金1000万元,企业自筹资金1684.46万元,实际结算金额2641.95万元。建议企业建设带动村级贫困户就业,最大程度上稳定就业,带动区域经济发展。 | ||||||




