大冶湖枢纽工程管理站2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
大冶湖枢纽工程管理站位于长江中游大冶市四顾山脚下,东于阳新县韦源口相邻,北接黄石市西塞山区和黄石市经济技术开发区,由“二闸二站一堤”组成,是集防洪、排灌、航运、陆路交通于一体的水利枢纽综合性工程,控制大冶湖流域面积1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区、140万人口的生命财产安全,沿湖受益耕地面积38万亩,受益养殖面积8万亩。大冶湖泵站规模为大(2型)工程等级为1等1级装设8台28CJ-----56型立式全调节轴流泵,配8台TDL325----36/40型同步电动机,装机容量9600千瓦,是大冶湖流域控制性工程,设计排涝流量 120♏³/S 。现大冶湖流域排涝能力达到160♏³/S。
根据冶编【2014】41号文件“三定”方案,财政拨款人员事业编制58人,实有人数53人。退休12人。
一、主要职责
(一)办公室:负责协助站领导对站机关政务、业务等有关工作进行综合协调,组织站机关日常工作;负责站机关公文处理、档案、保密、基要、信访、督办、社会管理综合治理、行政效能建设等工作,并指导全站系统相关工作;组织草拟站综合性重要政务文稿,负责站政务信息工作,负责站务会议和站长办公会议的组织工作;负责站机关行政会议计划管理工作,组织站重要接待工作;负责站政务值班、应急管理、后勤保障等日常工作;承办站领导交办的其他事项。
(二)工程管理科: 负责认真学习国家有关政策,负责管理站水利工程基础设施,保证水利设施、设备完好,确保汛期排涝设备正常运行,做好防汛物资的储备工作,确保安全度汛。负责工程设施的检查维护,提出设备更新和维修,确保工程设备正常运行。负责项目建设工程勘察地质报告、负责项目工程招投标、施工合同、工程成本、工程质量、施工设计和方案,负责组织项目工程进度情况会议。承办站领导交办的其他工作。
(三)经营管理科:负责认真贯彻学习、执行和遵守国家各项法律法规,维护国家利益,全面履行经营管理科工作职责。协助领导落实项目经营审核、检查等相关工作。承办站领导交办的其他工作。
(四)保卫科:负责履行保卫科各项工作职能,认真学习、宣传、贯彻执行国家有关法律、法规。维护国家、集体利益,保护国家财产和公民的合法权益,负责本站治安工作的检查和督促。
(五)四顾船闸:负责执行管理站的所有规则制度,负责四顾闸、大冶湖大闸调度进行方案,做到随叫随开闸,确保安全运行,泵站机电设备和水建筑处于良好状态;负责长江干堤维护、植绿、护绿。
(六)大冶湖泵站:严格遵守各项法律、法规,负责大冶湖泵站、大冶湖二站设备安全运行和养护维修,确保机械设备良好状况,圆满完成防汛排涝工作
二、部门预算单位构成
大冶湖枢纽工程管理站部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶湖枢纽管理站 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单位名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶湖枢纽管理站2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶湖枢纽工程管理站 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 972.75 | 一、基本支出 | 972.75 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 872.75 | 1、 人员支出 | 911.16 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 809.81 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 101.35 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 100 | 2、日常公用支出 | 61.59 | 5、教育 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 61.59 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 972.75 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 972.75 | 本年支出合计 | 972.75 | 本年支出合计 | 972.75 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 972.75 | 支出总计 | 972.75 | 支出总计 | 972.75 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶湖枢纽工程管理站 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 972.75 | 972.75 | 872.75 | 100 | ||||||||||||||||||
503004 | 大冶湖枢纽工程管理站 | 972.75 | 972.75 | 872.75 | 100 | |||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶湖枢纽工程管理站 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 972.75 | 972.72 | 809.81 | 61.59 | 101.35 | ||||||||
503004 | 大冶湖枢纽工程管理站 | 972.75 | 972.75 | 809.81 | 61.59 | 101.35 | |||||||
2130306 | 水利工程运行和维护 | 972.75 | 972.75 | 809.81 | 61.59 | 101.35 | |||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶湖枢纽工程管理站 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 972.75 | 一、基本支出 | 972.75 | 1、一般公共服务 | |
(1)经费拨款(补助) | 872.75 | 1、 人员支出 | 911.16 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 809.81 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 101.35 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 100 | 2、日常公用支出 | 61.59 | 5、教育 | |
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 61.59 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 972.75 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 972.75 | 本年支出合计 | 972.75 | 本年支出合计 | 972.75 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 972.75 | 支出总计 | 972.75 | 支出总计 | 972.75 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶湖枢纽工程管理站 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 972.75 | 972.75 | 809.81 | 61.59 | 101.35 | |||||||||
503004 | 大冶湖枢纽工程管理站 | 972.75 | 972.75 | 809.81 | 61.59 | 101.35 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行和维护 | 972.75 | 972.75 | 809.81 | 61.59 | 101.35 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶湖枢纽工程管理站 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 972.75 | 972.75 | 872.75 | 100 | ||||||
工资福利支出 | 809.81 | 809.81 | 809.81 | |||||||
基本工资 | 306.37 | 306.37 | 306.37 | |||||||
国家规定津补贴 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | |||||||
奖励性补贴 | 211.36 | 211.36 | 211.36 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | |||||||
住房公积金 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | |||||||
商品和服务支出 | 61.59 | 61.59 | 61.59 | |||||||
办公费 | 25 | 25 | 25 | |||||||
印刷费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
邮电费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
水费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
差旅费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
电费 | 9 | 9 | 9 | |||||||
会议费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
培训费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
劳务费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工会经费 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | |||||||
其他商品和服务支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | |||||||
退休人员公用经费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||||||
其他对个人和家庭的补助 | 100 | 100 | 100 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市XX局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市XX局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶湖枢纽工程管理站2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶湖枢纽工程管理站2021年所属单位汇总部门预算总收入972.75万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入972.75万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加170.77万元,增长0.82%。其中:当年财政拨款(补助)收入972.75万元,占总收入的100%。
大冶湖枢纽工程管理站2021年所属单位汇总部门预算总支出972.75万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出972.75万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加170.77万元,增长0.82%。其中:基本支出972.75万元,占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入972.75万元,比上年增加170.77万元,增长0.82%。其中:基本支出预算972.75万元,比上年增加170.77万元,增长0.82%。
按经济分类分:
工资福利支出809.81万元,比上年增加266.92万元,增长0.68%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是根据人社及组织部门规定人员增资增加和规范部门预算。
商品和服务支出61.59万元,比上年增加3.74万元,增长0.6%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是根据人社及组织部门规定人员增资增加。
对个人和家庭的补助101.35万元,比上年(减少)99.89万元,(下降)0.5%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加(减少)的原因是其他对个人和家庭补助减少。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属6家二级单位的机关运行经费972.75万元,比上年增加170.77万元,增长0.82%。具体预算安排如下:
人员经费911.16万元,包括基本工资200.98万元、津贴补贴70.71万元、奖励性补贴211.36万元、绩效工资105.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.89万元、职工基本医疗保险缴费93.99万元、住房公积金67.49万元、其他对个人和家庭的补助101.35万元;
公用经费61.59万元,包括办公费25万元、印刷费1万元、水费2万元、电费9万元、邮电费1万元、差旅费3.5万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费3万元、工会经费11.24万元、其他商品和服务支出3.85万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。 2020年年末固定资产1021.61万元,比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时,我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶湖排涝电费 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | 大冶湖枢纽工程站 | ||||
项目负责人及电话 | 黄炜 13995987585 | 项目联系人及电话 | 黄炜 13995987585 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 上级专项 | ||||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 400 | 400 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 400 | 400 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 (文字) | 大冶湖枢纽工程管理站位于长江中游大冶市四顾山脚下,由“两站两闸”组成,集防洪、排灌、航运、陆路交通于一体的水利枢纽综合性工程,控制大冶湖流域面积1106平方公里,直接保护沿湖39个垦区和140万人民生命财产安全,是大冶市临江的重要防洪屏障。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 排水量 | 8亿立方 | ||||
质量指标 | 水利工程设备完好率 | 100% | |||||
水利工程管理完好率 | 100% | ||||||
水利工程安全管理完好率 | 100% | ||||||
时效指标 | 防汛排涝 | 随令随开机 | |||||
成本指标 | 每度电成本 | 0.3717元/度 | |||||
设备维修 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 控制大冶湖流域1106平方公里 | |||||
社会效益指标 | 保障大冶湖流域1106平方公里人民安居乐业 | ||||||
环境效益指标 | 为环大冶湖开发保驾护航 | ||||||
可持续影响指标 | 项目持续性:永久性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿湖人民满意度 | 99% | ||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




