大冶市档案馆2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)制定并组织实施全市档案、史志事业长期规划和年度计划,制定全市档案、史志专业队伍建设规划,做好档案、史志业务人员的培训教育工作。
(二)负责接收、收集市直各单位、各乡镇、街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件,征集散失在民间的具有大冶地方特色的档案史料。
(三)集中统一管理各类档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整和安全,做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作,负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作;编制档案资料专题目录、检索工具。
(四)开发档案信息资源,依法公布、开放、利用档案,开展现行文件阅览服务工作,提供利用已公开的非涉密性的现行文件,拓宽档案的服务职能,为社会各方面档案利用提供服务。
(五)负责档案科学技术的研究管理与应用,开展数字档案信息和技术的研究推广工作,组织指导全市档案学理论与档案科技的研究与交流。
(六)加强档案、党史、地方志基本理论研究工作,组织档案、史志工作的经验交流,编写口述史、人物传记等专题著作,并利用编研成果,配合有关部门开展爱国主义和革命传统教育。
(七)征集、整理、研究大冶地方党史资料,编写组织史上报省、市编本和大冶市组织史自编本,指导市直有关单位组织史编写业务工作。
(八)征集、整理、研究大冶方志资料,负责《大冶市志》(续修)资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作,指导全市部门志、乡镇志、企业志等各类志书编撰。
(九)负责《大冶年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作,指导有关单位开展《年鉴》编纂。
(十)承办党史研究会、新四军历史研究会、地方志(年鉴)研究会工作。
(十一)完成上级交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
市档案馆是市委直属事业单位,为正科级,公益一类,加挂市史志研究中心牌子。内设机构5个。下属事业单位现行文件服务中心(市档案技术推广中心)。部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的1个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室(政工股) |
2 | 管理利用股 |
3 | 信息技术股 |
4 | 档案史料股 |
5 | 史志年鉴股 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
第二部分
大冶市档案馆2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 722.97 | 一、基本支出 | 617.47 | 1、一般公共服务 | 722.97 | |
(1)经费拨款(补助) | 722.97 | 1、 人员支出 | 557.43 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 552.43 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 5 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 60.04 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 60.04 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 105.5 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 722.97 | 本年支出合计 | 722.97 | 本年支出合计 | 722.97 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 722.97 | 支出总计 | 722.97 | 支出总计 | 722.97 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 722.97 | 722.97 | 722.97 | |||||||||||||||||||
404001 | 大冶市档案馆 | 722.97 | 722.97 | 722.97 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 722.97 | 617.47 | 552.43 | 60.04 | 5 | 105.5 | ||||||||
大冶市档案馆 | 722.97 | 617.47 | 552.43 | 60.04 | 5 | 105.5 | ||||||||
2012601 | 行政支行(档案事务) | 617.47 | 617.47 | 552.43 | 60.04 | 5 | ||||||||
2012604 | 档案馆 | 105.50 | 105.5 | |||||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 722.97 | 一、基本支出 | 617.47 | 1、一般公共服务 | 722.97 | |
(1)经费拨款(补助) | 722.97 | 1、 人员支出 | 557.43 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 552.43 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 5 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 60.04 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 60.04 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 105.5 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 722.97 | 本年支出合计 | 722.97 | 本年支出合计 | 722.97 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 722.97 | 支出总计 | 722.97 | 支出总计 | 722.97 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 722.97 | 617.47 | 552.43 | 60.04 | 5 | 105.5 | |||||||||
大冶市档案馆 | 722.97 | 617.47 | 552.43 | 60.04 | 5 | 105.5 | |||||||||
2012601 | 行政支行(档案事务) | 617.47 | 617.47 | 552.43 | 60.04 | 5 | |||||||||
2012604 | 档案馆 | 105.50 | 105.5 | ||||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 617.47 | |||||||||
工资福利支出 | 552.43 | |||||||||
基本工资 | 113.69 | |||||||||
国家规定津补贴 | 72.01 | |||||||||
奖金 | 203.52 | |||||||||
第十三个月工资 | 7.23 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.2 | |||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 59.95 | |||||||||
住房公积金 | 45.45 | |||||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 60.04 | |||||||||
办公费 | 17.33 | |||||||||
印刷费 | 3 | |||||||||
邮电费 | 1 | |||||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | 5 | |||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 1 | |||||||||
会议费 | 1 | |||||||||
培训费 | 1 | |||||||||
公务接待费 | 2 | |||||||||
劳务费 | 2 | |||||||||
工会经费 | 7.57 | |||||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | 13.14 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 5 | |||||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | 1.96 | |||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 2 | 2 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 2 | 2 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市档案馆 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市档案馆2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市档案馆2021年所属单位汇总部门预算总收入722.97万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入722.97万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年减少7.99万元,下降1%。其中:当年财政拨款(补助)收入722.97万元,占总收入的100%。
大冶市档案馆2021年所属单位汇总部门预算总支出722.97万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出722.97万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年减少7.99万元,下降1%。其中:基本支出617.47万元,占总支出的85%;项目支出105.5万元,占总支出的15%。按支出功能分类,行政运行支出617.47万元,占总支出的85%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入722.97万元,比上年减少7.99万元,下降1%。其中:基本支出预算617.47万元,比上年减少7.99万元,下降1%。
按经济分类分:
工资福利支出552.43万元,比上年减少5.13万元,下降1%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是退休2人,工资福利支出随之减少。
商品和服务支出60.04万元,比上年增加(减少)2.96万元,下降5%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是退休2人,公用经费随之减少。
对个人和家庭的补助5万元,比上年增加0.1万元,增长1%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加原因是抚恤金标准提高。
项目支出预算105.5万元,比上年无变化。我单位项目支出具体如下:
(1)破产改制档案专项8万元
(2)档案保护经费66万元
(3)档案征集编研利用专项8万元
(4)党史研究专项工作经费3万元
(5)大冶年鉴编辑印刷经费12万元
(6)大冶乡音编辑经费1万元
(7)新四军历史研究会经费1万元
(8)修志经费6.5万元
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费617.47万元,比上年减少7.99万元,下降1%。具体预算安排如下:
人员经费557.43万元,包括基本工资113.69万元、津贴补贴72.01万元、奖金7.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费59.95万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金45.45万元、医疗费0万元、其他工资福利支出203.52万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.04万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助1.96万元;
公用经费60.14万元,包括办公费17.33万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)0万元、维修费1万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费7.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出2万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计31.5万元,包括:货物类31.5万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出2万元,同比减少0万元,下降0%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费2万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产原值335.63万元,比年初数增加17.83万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金149.82万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我馆将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
(2021年) | |||||||
项目单位(盖章): | 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 其他档案保护管理专项 | ||||||
主管部门 | 大冶市档案馆 | 执行单位 | 大冶市档案馆 | ||||
项目负责人及电话 | 项目联系人及电话 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 否 | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 202×年-202×年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 105.5 | 105.5 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 105.5 | 105.5 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 (文字) | 1、接收、收集市直各单位、各乡镇、街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件,征集散失在民间的具有大冶地方特色的档案史料,并对其进行整理、保管、鉴定、数字化加工,向社会提供查阅利用服务。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 继续做好档案利用工作 | 预计接待1100人次,查阅档案3000余卷(册、件) | ||||
继续做好档案征集、整理、保护工作 | 接收照片600余张、档案资料300余件。对馆藏档案资料进行统计整理。 | ||||||
确保馆藏档案的安全 | 对温湿度、消防、安全等情况进行实时监控,对设备定期维护维修,确保馆藏档案的安全。 | ||||||
继续做好档案数字化工作 | 继续做好档案数字化工作 | ||||||
继续做好年鉴、组织史、党史等工作 | 编撰、出版、印刷党史第三卷和口述史出版印刷 | ||||||
质量指标 | 规范整理 | 100% | |||||
安全保管 | 100% | ||||||
科学利用 | 100% | ||||||
时效指标 | 2021年全年 | 及时高效 | |||||
成本指标 | 105.5万元 | 科学编制预算,提高资金利用率 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 向社会免费提供档案查阅利用 | ||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98% | |||||
财政资金管理科(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




