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市委办公室

发表日期:2021-02-21    文章来源:

大冶市委办公室2021年部门预算公开

 

目   录

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

  二、2021年部门收入预算情况表(表2)

  三、2021年部门支出预算情况表(表3)

  四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

  八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  七、国有资产占有使用情况说明

  八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

  

第一部分

单位概况

  

  一、主要职责

1、负责中央、省委、黄石市委和市委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查,市委落实全面从严治党主体责任工作。

2、围绕市委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,为市委科学决策提出建议、提供依据。

3、负责市委各项会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。

4、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协调重大事件的应急处置工作,办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项;处理和协调全市外事工作。

5、负责市委有关文件、文稿及市委领导同志讲话稿的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案 管理和开发利用工作。

6、负责接受办理向市委请求报告的重大事项,并统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。

7、负责全市党内规范性文件审核、备案工作。

8、协助市委常委工作,负责市委对外联络及市委、市委办公室重要接待工作。

9、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、黄石市委和市委报送信息,反映有关动态情况。

10、负责中央、省委、黄石市委、市委和市级党政军机关及其要害部门机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统及其要害部门的机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统的机要密码通信,负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

11、贯彻落实中央、省委、市委国家安全委员会有关国家安全工作决策部署。

12、协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市人武部和市委机关各部门的工作,指导全市党委办公室系统工作。

13、负责全市档案行政管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

根据市委办公室关于印发《中共大冶市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕18号),市委办公室内设机构11个,没有独立编制部门预算的二级单位。如下:

序号

单   位   名   称

1

市委督查室

2

秘书一股

3

秘书二股

4

文书股

5

法规室

6

综合股

7

信息股

8

公文交换站

9

行政财务股

10

政工股

11

机要保密股

12


13


14


15


16


17


18


20


20


21


22


23


24


独立编制部门预算的二级单位有以下:

序号

单位名称

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


20


20


21


22


23


24


25


26


27


 

 

 

第二部分

大冶市委办公室2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:市委办公室




单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

1808.89

一、基本支出

1600.89

1、一般公共服务

1808.89


1)经费拨款(补助)


 1 人员支出

1372.24

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

1341.34

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

30.90

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

228.65

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

228.65

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

208.00

8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计



上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

1808.89

支出总计

1808.89

支出总计

1808.89


二、2021年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:市委办公室





单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

1808.89

1808.89

1808.89














































































































三、2021年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:市委办公室




      单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1808.89

1600.89

1341.34

228.65

30.9

208








































































































四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:市委办公室




单位:万元


收入项目

预算 数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

1808.89

一、基本支出

1600.89

1、一般公共服务

1808.89


1)经费拨款(补助)


 1 人员支出

1372.24

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

1341.34

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

30.9

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

228.65

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

228.65

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出


8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计


本年支出合计


本年支出合计



上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

1808.89

支出总计

1808.89

支出总计

1808.89


五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:市委办公室






单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资

福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

1808.89

1600.89

1341.34

228.65

30.9

208





























































































六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:市委办公室



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1600.89

1600.89

1600.89






工资福利支出

1341.34

1341.34

1341.34






  基本工资

254.89

254.89

254.89






  国家规定津补贴

175.68

175.68

175.68






  奖金

1.92

1.92

1.92






  第十三个月工资

18.49

18.49

18.49






  机关事业单位基本养老保险缴费

81.64

81.64

81.64






  职工基本医疗保险缴费

139.21

139.21

139.21






  住房公积金

115.41

115.41

115.41






  工伤保险

1.92

1.92

1.92






奖励性补贴

494.18

494.18

494.18






绩效工资

55.11

55.11

55.11






商品和服务支出

228.65

228.65

228.65






  办公费

20

20

20






  印刷费

15

15

15






  邮电费

5

5

5






  水费

8

8

8






  差旅费

10

10

10






  电费

30

30

30






  维修(护)费

12

12

12






  会议费

1

1

1






  培训费

1

1

1






 办公设备购置费

20

20

20






  劳务费

15

15

15






  工会经费

21.25

21.25

21.25






  其他商品和服务支出

6.91

6.91

6.91






  公务用车运行维护费

24

24

24






  其他交通费用

39.49

39.49

39.49






对个人和家庭的补助

30.9

30.9

30.9






  抚恤金

2.03

2.03

2.03






  退休公用部分

4.03

4.03

4.03






  购房补贴

24.84

24.84

24.84

















七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

单位名称:市委办公室

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

27

24

3

1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费

27

24

3

3、公务接待费




八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:市委办公室






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年      支      出      合    计


本年支出合计

基  本    支  出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9































(本单位无政府性基金支出)

 

 

第三部分

大冶市委办公室2021年

部门预算安排情况说明

  

  一、部门预算收支情况总体说明

  大冶市委办公室2021年所属单位汇总部门预算总收入1808.89万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入1808.89万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加21.25万元,增长1%。其中:当年财政拨款(补助)收入1808.89万元,占总收入的100%

  大冶市委办公室2021年所属单位汇总部门预算总支出1808.89万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出1808.89万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加21.250万元,增长1%。其中:基本支出1600.89万元,占总支出的89%;项目支出208万元,占总支出的11%。按支出功能分类,行政运行支出1600.89万元,占总支出的89%

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入1808.89万元,比上年增加21.25万元,增长1%。其中:基本支出预算1600.89万元,比上年增加31.25万元,增长2%。

按经济分类分:

工资福利支出1341.34万元,比上年增加38.11万元,增长3%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资和奖励性补贴基数提高,导致工资福利支出增加。

  商品和服务支出228.65万元,比上年减少8.31万元,下降4%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是人员减少导致商品和服务支出减少。

  对个人和家庭的补助30.9万元,比上年增加1.45万元,增长5%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是购房补贴基数调整,导致对个人和家庭补助支出增加。

  项目支出预算208万元,比上年增加10万元,主要原因是“文蕾”计划项目经费调整减少10万元。我单位项目支出具体如下:

  (1)督查专项支出28万元

  (2)网络光纤维护经费20万元

  (3)“文蕾”计划工作经费10万元

(4)机关后勤事管劳务费35万元

(5)办公室设施维修经费20万元

(6)密码工作运行经费20万元

(7)常委会、扩大会等会议经费20万元

(8)专项业务经费40万元

(9)保密工作经费5万元

(10)大额文印及资料费10万元

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1600.89万元,比上年增加31.25万元,增长2%。具体预算安排如下:

人员经费1372.24万元,包括基本工资504.17万元、津贴补贴175.68万元、奖金18.49万元、绩效工资55.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.64万元、职工基本医疗保险缴费139.21万元、工伤保险1.92万元、生育保险4.81万元、住房公积金115.41万元、其他工资福利支出494.18万元、退休人员工用经费4.03万元、抚恤金2.03万元、其他补助支出(住房补助)24.84万元;

公用经费228.65万元,包括办公费20万元、印刷费15万元、水费8万元、电费30万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修费12万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费15万元、工会经费21.25万元、办公设备购置20万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用39.49万元、其他商品和服务支出6.91万元。  

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计100万元,包括:货物类64万元,工程类8万元,服务类28万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  2021年三公经费财政拨款预算支出27万元,同比减少1万元,下降4%。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

  公务用车运行维护费27万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降1万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数6辆。

  公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产560.42万元,比年初数增加103.16万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金208万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

  

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  六、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。