大冶市委办公室2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、负责中央、省委、黄石市委和市委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查,市委落实全面从严治党主体责任工作。
2、围绕市委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,为市委科学决策提出建议、提供依据。
3、负责市委各项会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。
4、负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协调重大事件的应急处置工作,办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项;处理和协调全市外事工作。
5、负责市委有关文件、文稿及市委领导同志讲话稿的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案 管理和开发利用工作。
6、负责接受办理向市委请求报告的重大事项,并统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。
7、负责全市党内规范性文件审核、备案工作。
8、协助市委常委工作,负责市委对外联络及市委、市委办公室重要接待工作。
9、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、黄石市委和市委报送信息,反映有关动态情况。
10、负责中央、省委、黄石市委、市委和市级党政军机关及其要害部门机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统及其要害部门的机要文件、公文的传递交换工作。管理全市党政系统的机要密码通信,负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
11、贯彻落实中央、省委、市委国家安全委员会有关国家安全工作决策部署。
12、协调市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市人武部和市委机关各部门的工作,指导全市党委办公室系统工作。
13、负责全市档案行政管理工作。
14、完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据市委办公室关于印发《中共大冶市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(冶办文〔2019〕18号),市委办公室内设机构11个,没有独立编制部门预算的二级单位。如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 市委督查室 |
2 | 秘书一股 |
3 | 秘书二股 |
4 | 文书股 |
5 | 法规室 |
6 | 综合股 |
7 | 信息股 |
8 | 公文交换站 |
9 | 行政财务股 |
10 | 政工股 |
11 | 机要保密股 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
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22 | |
23 | |
24 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单位名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
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12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
第二部分
大冶市委办公室2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 1808.89 | 一、基本支出 | 1600.89 | 1、一般公共服务 | 1808.89 | |
(1)经费拨款(补助) | 1、 人员支出 | 1372.24 | 2、外交 | |||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 1341.34 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 30.90 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 228.65 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 228.65 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 208.00 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1808.89 | 支出总计 | 1808.89 | 支出总计 | 1808.89 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1808.89 | 1808.89 | 1808.89 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1808.89 | 1600.89 | 1341.34 | 228.65 | 30.9 | 208 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 1808.89 | 一、基本支出 | 1600.89 | 1、一般公共服务 | 1808.89 | |
(1)经费拨款(补助) | 1、 人员支出 | 1372.24 | 2、外交 | |||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 1341.34 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 30.9 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 228.65 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 228.65 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | ||||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1808.89 | 支出总计 | 1808.89 | 支出总计 | 1808.89 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 1808.89 | 1600.89 | 1341.34 | 228.65 | 30.9 | 208 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1600.89 | 1600.89 | 1600.89 | |||||||
工资福利支出 | 1341.34 | 1341.34 | 1341.34 | |||||||
基本工资 | 254.89 | 254.89 | 254.89 | |||||||
国家规定津补贴 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | |||||||
奖金 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||||
第十三个月工资 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 139.21 | 139.21 | 139.21 | |||||||
住房公积金 | 115.41 | 115.41 | 115.41 | |||||||
工伤保险 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |||||||
奖励性补贴 | 494.18 | 494.18 | 494.18 | |||||||
绩效工资 | 55.11 | 55.11 | 55.11 | |||||||
商品和服务支出 | 228.65 | 228.65 | 228.65 | |||||||
办公费 | 20 | 20 | 20 | |||||||
印刷费 | 15 | 15 | 15 | |||||||
邮电费 | 5 | 5 | 5 | |||||||
水费 | 8 | 8 | 8 | |||||||
差旅费 | 10 | 10 | 10 | |||||||
电费 | 30 | 30 | 30 | |||||||
维修(护)费 | 12 | 12 | 12 | |||||||
会议费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
培训费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
办公设备购置费 | 20 | 20 | 20 | |||||||
劳务费 | 15 | 15 | 15 | |||||||
工会经费 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | |||||||
其他商品和服务支出 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | |||||||
公务用车运行维护费 | 24 | 24 | 24 | |||||||
其他交通费用 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | |||||||
抚恤金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||
退休公用部分 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | |||||||
购房补贴 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 27 | 24 | 3 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 27 | 24 | 3 |
3、公务接待费 | |||
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市委办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市委办公室2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市委办公室2021年所属单位汇总部门预算总收入1808.89万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入1808.89万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加21.25万元,增长1%。其中:当年财政拨款(补助)收入1808.89万元,占总收入的100%。
大冶市委办公室2021年所属单位汇总部门预算总支出1808.89万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出1808.89万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加21.250万元,增长1%。其中:基本支出1600.89万元,占总支出的89%;项目支出208万元,占总支出的11%。按支出功能分类,行政运行支出1600.89万元,占总支出的89%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1808.89万元,比上年增加21.25万元,增长1%。其中:基本支出预算1600.89万元,比上年增加31.25万元,增长2%。
按经济分类分:
工资福利支出1341.34万元,比上年增加38.11万元,增长3%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资和奖励性补贴基数提高,导致工资福利支出增加。
商品和服务支出228.65万元,比上年减少8.31万元,下降4%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是人员减少导致商品和服务支出减少。
对个人和家庭的补助30.9万元,比上年增加1.45万元,增长5%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是购房补贴基数调整,导致对个人和家庭补助支出增加。
项目支出预算208万元,比上年增加10万元,主要原因是“文蕾”计划项目经费调整减少10万元。我单位项目支出具体如下:
(1)督查专项支出28万元
(2)网络光纤维护经费20万元
(3)“文蕾”计划工作经费10万元
(4)机关后勤事管劳务费35万元
(5)办公室设施维修经费20万元
(6)密码工作运行经费20万元
(7)常委会、扩大会等会议经费20万元
(8)专项业务经费40万元
(9)保密工作经费5万元
(10)大额文印及资料费10万元
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1600.89万元,比上年增加31.25万元,增长2%。具体预算安排如下:
人员经费1372.24万元,包括基本工资504.17万元、津贴补贴175.68万元、奖金18.49万元、绩效工资55.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.64万元、职工基本医疗保险缴费139.21万元、工伤保险1.92万元、生育保险4.81万元、住房公积金115.41万元、其他工资福利支出494.18万元、退休人员工用经费4.03万元、抚恤金2.03万元、其他补助支出(住房补助)24.84万元;
公用经费228.65万元,包括办公费20万元、印刷费15万元、水费8万元、电费30万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维修费12万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费15万元、工会经费21.25万元、办公设备购置20万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用39.49万元、其他商品和服务支出6.91万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计100万元,包括:货物类64万元,工程类8万元,服务类28万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出27万元,同比减少1万元,下降4%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费27万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降1万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数6辆。
公务接待费0万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产560.42万元,比年初数增加103.16万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金208万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




