大冶市信访局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作;组织交流和推广信访工作经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
(二)按照《信访条例》等有关规定,办理人民群众通过写信、走访、网上信访等方式反映的信访事项,按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办,并督促检查办理情况。
(三)承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项,责成有关地方和部门协调处理,督促检查处理落实情况,按时上报处理结果。
(四)督促协调重大疑难信访案件,对群众提出的复查信访事项进行全面复查,向有关单位提出“改进工作”、“完善政策解决问题”和“给予行政处分”的建议。
(五)向市委、市政府及其领导同志提供信访事项中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
(六)分析预测信访形势,对信访事项中反映的政策性问题进行调查研究,征集人民群众合理化建议,为市委、市政府领导决策当好参谋。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大冶市信访局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 办信股 |
3 | 复查督办股 |
4 | 大冶市群众来访接待中心 |
5 | 大冶市网络信访中心 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 无 |
第二部分
大冶市信访局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 631.31 | 一、基本支出 | 371.31 | 1、一般公共服务 | 631.31 | |
(1)经费拨款(补助) | 631.31 | 1、 人员支出 | 332.68 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 324.58 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 8.10 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 38.63 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 38.63 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 260 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 631.31 | 本年支出合计 | 631.31 | 本年支出合计 | 631.31 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 631.31 | 支出总计 | 631.31 | 支出总计 | 631.31 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 631.31 | 631.31 | 631.31 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 631.31 | 371.31 | 324.58 | 8.10 | 38.63 | 260 | ||||||||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||||||||
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 371.31 | 371.31 | 324.58 | 8.10 | 38.63 | |||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 631.31 | 一、基本支出 | 371.31 | 1、一般公共服务 | 631.31 | |
(1)经费拨款(补助) | 631.31 | 1、 人员支出 | 332.68 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 324.58 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 8.10 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 38.63 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 38.63 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 260 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 631.31 | 本年支出合计 | 631.31 | 本年支出合计 | 631.31 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 631.31 | 支出总计 | 631.31 | 支出总计 | 631.31 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 631.31 | 371.31 | 324.58 | 38.63 | 8.10 | 260.00 | |||||||||
大冶市信访局 | 631.31 | 371.31 | 324.58 | 38.63 | 8.10 | 260.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 371.31 | 371.31 | 324.58 | 38.63 | 8.10 | |||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 371.31 | 371.31 | 371.31 | |||||||
工资福利支出 | 324.58 | 324.58 | 324.58 | |||||||
基本工资 | 70.42 | 70.42 | 70.42 | |||||||
国家规定津补贴 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | |||||||
奖金 | 103.07 | 103.07 | 103.07 | |||||||
第十三个月工资 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 35.18 | 33.44 | 33.44 | |||||||
住房公积金 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | ||||||||||
商品和服务支出 | 38.63 | 38.63 | 38.63 | |||||||
办公费 | 18.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||
邮电费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||
物业管理费(租赁) | ||||||||||
差旅费 | ||||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
会议费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
劳务费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |||||||
工会经费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | |||||||
退休公用部分 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0.30 | 0.30 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市信访局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市信访局2021年所属单位汇总部门预算总收入631.31万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入631.31万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加205.2万元,增长48%。其中:当年财政拨款(补助)收入631.31万元,占总收入的100%。
大冶市信访局2021年所属单位汇总部门预算总支出631.31万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出631.31万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加205.2万元,增长48%。其中:基本支出371.31万元,占总支出的58.8%;项目支出260万元,占总支出的41.2%。按支出功能分类,行政运行支出371.31万元,占总支出的58.8%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入631.31万元,比上年增加205.2万元,增长48%。其中:基本支出预算371.31万元,比上年增加15.2万元,增长4.27%。
按经济分类分:
工资福利支出324.58万元,比上年增加18.27万元,增长5.96%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是人员晋级晋档增资。
商品和服务支出38.63万元,比上年减少4.15万元,增长(下降)9.7%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是。
对个人和家庭的补助8.1万元,比上年增加1.08万元,增长15.38%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人员奖金工资增加。
项目支出预算260万元,比上年增加160万元,主要原因是增加市级信访解难资金190万元。
我单位项目支出具体如下:
(1)省、黄石市“两会”信访工作专项经费28万元。
(2)特殊时期信访维稳经费20万元。
(3)"律师进信访”工作经费10万元。
(4)群众来访接待中心经费12万元
(5)市级信访解难资金190万元。
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费371.31万元,比上年增加15.2万元,增长4.27%。具体预算安排如下:
人员经费332.68万元,包括基本工资70.42万元、津贴补贴47.33万元、奖金4.32万元、绩效工资13.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、职工基本医疗保险缴费33.44万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金29.88万元、其他工资福利支出103.07万元,其他对个人和家庭的补助8.1万元;
公用经费38.63万元,包括办公费8万元、印刷费1.5万元、水费2.0万元、电费4.0万元、邮电费3.8万元、维修费2.0万元、会议费0.5万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.77万元、工会经费4.74万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出4万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.30万元,同比减少0.2万元,下降40%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0.30万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少40%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产282.4万元,比年初数增加4.58万元,必要的办公设备采购。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金260万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2021年信访局事务支出 | ||||||
主管部门 | 大冶市信访局 | 执行单位 | 大冶市信访局 | ||||
项目负责人及电话 | 曹光辉 | 项目联系人及电话 | 余志文0714-8724368 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | × | 上级专项 | × | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 260 | 260 | 是否纳入绩效自评 | ||||
项目当年预算 | 260 | 260 | 是否纳入重点评价 | ||||
年度绩效目标 (文字) | 随着社会经济的转型发展,社会各阶层矛盾日益突出,我市信访形势日益严峻。为维护社会和谐稳定,推动群众合法合理诉求及时就地解决,根据我市信访工作实际,申请特殊时期信访维稳经费等部门预算项目,以保障信访局信访工作正常运转,为社会发展创造安定和谐环境。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | 打印机1台 | ||||
赴省进京异常上访 | ≤5次 | ||||||
保障特殊时期信访维稳 | 不发生重大群体信访事项 | ||||||
网上信访平台管理维护 | 组织培训4次 | ||||||
发布重大信访信息 | 40条 | ||||||
化解疑难信访问题率 | ≥80% | ||||||
律师接待信访群众 | 1000人次 | ||||||
数据上传及时率 | ≥98% | ||||||
质量指标 | 项目实行时间 | 全年 | |||||
项目验收标准 | 社会总体稳定,非访率下降 | ||||||
群众满意率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 信访积案化解 | ≥30% | |||||
信访事项及时办结率 | 100% | ||||||
成本指标 | 特殊时期信访经费 | 下降5% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 全市信访总量降低 | 3% | |||||
群众法律意识法制观念提高 | 60% | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信访事项办理满意度 | 95% | ||||
群众对信访工作人员满意度 | 98% | ||||||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。