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市信访局

发表日期:2021-02-21    文章来源:

大冶市信访局2021年部门预算公开

 

目   录

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

  二、2021年部门收入预算情况表(表2)

  三、2021年部门支出预算情况表(表3)

  四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

  八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  七、国有资产占有使用情况说明

  八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

  

第一部分

单位概况

  

  一、主要职责

(一)负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作;组织交流和推广信访工作经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

(二)按照《信访条例》等有关规定,办理人民群众通过写信、走访、网上信访等方式反映的信访事项,按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办,并督促检查办理情况。

(三)承办上级机关向市委、市政府交办的信访事项和市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项,责成有关地方和部门协调处理,督促检查处理落实情况,按时上报处理结果。

(四)督促协调重大疑难信访案件,对群众提出的复查信访事项进行全面复查,向有关单位提出“改进工作”、“完善政策解决问题”和“给予行政处分”的建议。

(五)向市委、市政府及其领导同志提供信访事项中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

(六)分析预测信访形势,对信访事项中反映的政策性问题进行调查研究,征集人民群众合理化建议,为市委、市政府领导决策当好参谋。

(七)完成上级交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

  大冶市信访局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:

序号

单   位   名   称

1

办公室

2

办信股

3

复查督办股

4

大冶市群众来访接待中心

5

大冶市网络信访中心

 

独立编制部门预算的二级单位有以下:

序号

单   位   名   称

1

 

 

 

第二部分

大冶市信访局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:市信访局




单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

631.31

一、基本支出

371.31

1、一般公共服务

631.31


1)经费拨款(补助)

631.31

 1 人员支出

332.68

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

324.58

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

8.10

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

38.63

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

38.63

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

260

8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

631.31

本年支出合计

631.31

本年支出合计

631.31


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

631.31

支出总计

631.31

支出总计

631.31


二、2021年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:市信访局





单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

631.31

631.31

631.31














































































































三、2021年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:市信访局




      单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

631.31

371.31

324.58

8.10

38.63

260





  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

260.00





260.00






  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

371.31

371.31

324.58

8.10

38.63






















四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:市信访局




单位:万元


收入项目

预算 数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

631.31

一、基本支出

371.31

1、一般公共服务

631.31


1)经费拨款(补助)

631.31

 1 人员支出

332.68

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

324.58

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

8.10

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

38.63

5、教育



5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

38.63

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出

260

8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

631.31

本年支出合计

631.31

本年支出合计

631.31


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

631.31

支出总计

631.31

支出总计

631.31


  

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:市信访局






单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资

福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9



合计

631.31

371.31

324.58

38.63

8.10

260.00






大冶市信访局

631.31

371.31

324.58

38.63

8.10

260.00





2013101

  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

371.31

371.31

324.58

38.63

8.10






2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

260.00





260.00

































六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:市信访局



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

371.31

371.31

371.31






工资福利支出

324.58

324.58

324.58






  基本工资

70.42

70.42

70.42






  国家规定津补贴

60.71

60.71

60.71






  奖金

103.07

103.07

103.07






  第十三个月工资

4.32

4.32

4.32






  机关事业单位基本养老保险缴费

21.00

21.00

21.00






  职工基本医疗保险缴费

35.18

33.44

33.44






  住房公积金

29.88

29.88

29.88






  雇员、聘用及以钱养事人员工资









商品和服务支出

38.63

38.63

38.63






  办公费

18.00

8.00

8.00






  印刷费

1.50

1.50

1.50






  邮电费

3.80

3.80

3.80






  物业管理费(租赁)









  差旅费









  因公出国(境)费用









  维修(护)费

2.0

2.0

2.0






  会议费

0.5

0.5

0.5






  培训费

0.30

0.30

0.30






  公务接待费

0.30

0.30

0.30






  劳务费

0.77

0.77

0.77






  工会经费

4.74

4.74

4.74






  福利费









  公务用车运行维护费









  其他交通费用

6.72

6.72

6.72






对个人和家庭的补助

8.10

8.10

8.10






  基本离休费









  离休津补贴









  离休奖金









  离休公用部分









  离休增发工资









  退休奖金

7.71

7.71

7.71






  退休公用部分

0.39

0.39

0.39






  医疗费补助




















七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

单位名称:市信访局

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

0.30

0.30


1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费




3、公务接待费

0.30

0.30


八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:市信访局






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年      支      出      合    计


本年支出合计

基  本    支  出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9































(本单位无政府性基金支出)

 

 

 

第三部分

大冶市信访局2021年

部门预算安排情况说明

  

  一、部门预算收支情况总体说明

  大冶市信访局2021年所属单位汇总部门预算总收入631.31万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入631.31万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加205.2万元,增长48%。其中:当年财政拨款(补助)收入631.31万元,占总收入的100%。

  大冶市信访局2021年所属单位汇总部门预算总支出631.31万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出631.31万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加205.2万元,增长48%。其中:基本支出371.31万元,占总支出的58.8%;项目支出260万元,占总支出的41.2%。按支出功能分类,行政运行支出371.31万元,占总支出的58.8%。

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入631.31万元,比上年增加205.2万元,增长48%。其中:基本支出预算371.31万元,比上年增加15.2万元,增长4.27%。

按经济分类分:

工资福利支出324.58万元,比上年增加18.27万元,增长5.96%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是人员晋级晋档增资。

  商品和服务支出38.63万元,比上年减少4.15万元,增长(下降)9.7%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是。

  对个人和家庭的补助8.1万元,比上年增加1.08万元,增长15.38%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人员奖金工资增加。

项目支出预算260万元,比上年增加160万元,主要原因是增加市级信访解难资金190万元。

我单位项目支出具体如下:

(1)省、黄石市“两会”信访工作专项经费28万元。

  (2)特殊时期信访维稳经费20万元。

  (3)"律师进信访”工作经费10万元。

(4)群众来访接待中心经费12万元

(5)市级信访解难资金190万元。

2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费371.31万元,比上年增加15.2万元,增长4.27%。具体预算安排如下:

人员经费332.68万元,包括基本工资70.42万元、津贴补贴47.33万元、奖金4.32万元、绩效工资13.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、职工基本医疗保险缴费33.44万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金29.88万元、其他工资福利支出103.07万元,其他对个人和家庭的补助8.1万元;

公用经费38.63万元,包括办公费8万元、印刷费1.5万元、水费2.0万元、电费4.0万元、邮电费3.8万元、维修费2.0万元、会议费0.5万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.77万元、工会经费4.74万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出4万元。  

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  2021年三公经费财政拨款预算支出0.30万元,同比减少0.2万元,下降40%。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

  公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

  公务接待费0.30万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少40%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产282.4万元,比年初数增加4.58万元,必要的办公设备采购

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金260万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

  

2021年项目支出绩效目标批复表








项目名称

2021年信访局事务支出

主管部门

大冶市信访局

执行单位

大冶市信访局

项目负责人及电话

曹光辉

项目联系人及电话

余志文0714-8724368

项目属性

持续性项目

新增性项目

×

支出功能分类

    类    款

项目类型

部门预算项目

市直专项

×

上级专项

×

常年性项目

一次性项目

×

延续性项目          

201×年-20××年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控


项目总预算

260


260

是否纳入绩效自评


项目当年预算

260


260

是否纳入重点评价


年度绩效目标    (文字)

随着社会经济的转型发展,社会各阶层矛盾日益突出,我市信访形势日益严峻。为维护社会和谐稳定,推动群众合法合理诉求及时就地解决,根据我市信访工作实际,申请特殊时期信访维稳经费等部门预算项目,以保障信访局信访工作正常运转,为社会发展创造安定和谐环境。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

购置办公设备

打印机1台


赴省进京异常上访

≤5次


 保障特殊时期信访维稳

不发生重大群体信访事项


网上信访平台管理维护

组织培训4次


发布重大信访信息

40条


化解疑难信访问题率

≥80%


律师接待信访群众

1000人次


数据上传及时率

≥98%


质量指标

项目实行时间

全年


项目验收标准

社会总体稳定,非访率下降


  群众满意率

≥98%


时效指标

信访积案化解

≥30%


信访事项及时办结率

100%





成本指标

特殊时期信访经费

下降5%








效益指标

经济效益指标










社会效益指标

全市信访总量降低

3%


群众法律意识法制观念提高

60%





环境效益指标










可持续影响指标










满意度指标

服务对象满意度指标

群众对信访事项办理满意度

95%


群众对信访工作人员满意度

98%





财政资金管理科室(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

2021年2月1日

2021年2月1日

























































































































 




 

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  六、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。