大冶市生态能源局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算总表(表3)
四、2021年部门财政拨款收总体情况表(表4)
五、2021年一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
主要职责
(1)负责全市农村能源建设督查管理,指导农村能源产业和服务体系建设;负责农村沼气、省柴节煤和生物质能、太阳能、风能等可再生能源技术的开发和推广。
(2)负责制定全市农村能源发展规划;组织开展农业环境建设,推广生态农业、开发生态农产品、发展农业环境保护产业。
(3)负责农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理与防治以及农用地、农业生物物种资源的保护和管理工作。
(4)负责所属农业环境保护区的规划、建设和管理;组织基本农田保护区农业生态环境质量监测、调查和农业环境影响评价;组织指导农业面源污染防治工作;开展农业资源与环境保护技术示范推广。
(5)配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作;承担上级交办的其他事项。
部门预算单位构成
大冶市生态能源局部门预算由本单位自身一个单位组成,无其他单位。
第二部分
大冶市生态能源局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 306.07 | 一、基本支出 | 228.62 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 306.07 | 1、 人员支出 | 208.07 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 207.51 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 0.56 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 20.55 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 20.55 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 77.45 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 306.07 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、自然资源海洋气象等 | ||||||
19、住房保障 | ||||||
20、粮油物资储备 | ||||||
21、国有资本经营预算支出 | ||||||
22、灾害防治及应急管理 | ||||||
23、预备费 | ||||||
24、其他支出 | ||||||
25、转移性支出 | ||||||
26、债务还本支出 | ||||||
27、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 306.07 | 本年支出合计 | 306.07 | 本年支出合计 | 306.07 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 306.07 | 支出总计 | 306.07 | 支出总计 | 306.07 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 306.07 | 306.07 | 306.07 | |||||||||||||||||||
501007 | 大冶市生态能源局 | 306.07 | 306.07 | 306.07 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算总表(表3)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 306.07 | 228.62 | 207.51 | 20.55 | 0.56 | 77.45 | ||||||||
501007 | 大冶市生态能源局 | 306.07 | 228.62 | 207.51 | 20.55 | 0.56 | 77.45 | |||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 234.57 | 228.62 | 207.51 | 20.55 | 0.56 | 5.95 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 47.5 | 47.50 | |||||||||||
四、2021年部门财政拨款收支总体情况表(表4)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 306.07 | 一、基本支出 | 228.62 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 306.07 | 1、 人员支出 | 208.07 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 207.51 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 0.56 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 20.55 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 20.55 | 6、科学技术 | |||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 77.45 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 306.07 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 306.07 | 本年支出合计 | 306.07 | 本年支出合计 | 306.07 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 306.07 | 支出总计 | 306.07 | 支出总计 | 306.07 | |
五、2021年一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 306.07 | 228.62 | 207.51 | 20.55 | 0.56 | 77.45 | |||||||||
501007 | 大冶市生态能源局 | 306.07 | 228.62 | 207.51 | 20.55 | 0.56 | 77.45 | ||||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 234.57 | 228.62 | 207.51 | 20.55 | 0.56 | 5.95 | ||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||
六、2021年一般公共预算基本支出情况表(表6)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 228.62 | 228.62 | 228.62 | |||||||
大冶市生态能源局 | 228.62 | 228.62 | 228.62 | |||||||
工资福利支出 | 207.51 | 207.51 | 207.51 | |||||||
基本工资 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | |||||||
津贴补贴 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | |||||||
奖金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||
绩效工资 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | |||||||
奖励性补贴 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | |||||||
失业保险 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||
工伤保险 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||
生育保险 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||
住房公积金 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | |||||||
商品和服务支出 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | |||||||
办公费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
水费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||
差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
工会经费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||||||
办公设备购置费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
福利费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
其他交通费用 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||
退休公用部分 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |||||||
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 2.10 | 1.00 | 1.10 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 0.10 | 0.10 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 0.10 | 0.10 | |
3、公务接待费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:大冶市生态能源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支 出合计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市生态能源局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市生态能源局2021年部门预算总收入306.07万元,比上年增加32.9万元,增长10.75%。其中:当年财政拨款(补助)收入306.07万元,占总收入的100%。
大冶市生态能源局2021年部门预算总支出306.07万元,比上年增加32.9万元,增长10.75%。其中:基本支出228.62万元,占总支出的74.7%;项目支出77.45万元,占总支出的25.3%。按支出功能分类,事业单位运行支出234.57万元,占总支出的76.64%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入306.07万元,比上年增加31.57万元,增长11.55%。其中:基本支出预算228.62万元,比上年增加43.34万元,增长18.96%。
按经济分类分:
工资福利支出207.51万元,比上年增加39.23万元,增长18.9%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因除了奖励性补贴正常计算和职工正常增资以外,主要是因为新增了3名职工。
商品和服务支出20.55万元,比上年增加4.11万元,增长20%。主要用于办公费、印刷费、水电费、福利费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
对个人和家庭的补助0.56万元,与上年相比一样,无增长。主要用于其他对个人和家庭补助支出。
项目支出预算77.45万元,比上年相比减少10.44万元。主要是因为重金属防治经费和农村能源建设经费两个预算内项目都按照上年资金金额缩减10%,缩减后分别为24万和47.5万;三支一扶人员1人经费单独列支为一个预算内项目,今年新增此项目,金额为5.95万元。我单位项目支出具体如下:
基本工资: 2.52万元
津贴补贴: 1.93万元
基本养老保险: 0.72万元
基本医疗保险: 0.58万元
失业保险: 0.04万元
工伤保险: 0.01万元
生育保险: 0.02万元
(8)办公费: 5.00万元
(9)印刷费: 4.00万元
(10)邮电费: 1.00万元
(11)差旅费: 7.50万元
(12)培训费: 5.00万元
(13)公务接待费: 1.00万元
(14)专用材料费: 5.00万元
(15)办公设备购置: 5.00万元
(16)劳务费: 20.00万元
(17)委托业务费: 12.90万元
(18)工会经费: 0.09万元
(19)公务用车运行维护费:0.10万元
(20)其他交通费用: 2.54万元
(21)其他商品和服务支出:0.50万元
(22)其他资本性支出: 2.00万元
三、事业单位运行经费安排情况说明
2021年单位事业运行234.57万元,比上年增加37.4万元,增长15.94%。具体预算安排如下:
人员经费208.07万元,包括基本工资55.80万元、津贴补贴24.06万元、奖金1.45万元、绩效工资23.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、职工基本医疗保险缴费29.16万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金20.19万元、奖励性补贴34.39万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元;
公用经费20.55万元,包括办公费4.00万元、水费0.25万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、办公设备购置费1.00万元、福利费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费3.36万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出0.50万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元,包括:货物类1万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出2.1万元,同比减少4.5万元,下降68.18%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0.1万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降3.9万元,减少97.5%,主要原因是公务用车运维费减少;公务用车购置费0万元,我单位2020年无公务用车购置计划。2021年我单位持有两辆项目特殊用车,为项目专用沼气吸污车。
公务接待费2.00万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0.5万元,下降20%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆2辆,均为项目用沼气吸污车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产原值50.768万元,比年初数35.948万元增加14.82万元,增幅29.19%万元。主要是因为2020年新上账车辆一辆,原值为13.7万元,还新增1.12万元的办公设备购置。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金77.45万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、事业单位运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




