大冶市科学技术协会2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和经济建设,推动决策科学化和民主化。
(二)促进并开展继续教育和技术培训开作,推进科技成果向现实生产力转化。
(三)普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。
(四)开展民间国际科技交流活动,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往,促进国外先进科学技术的引进、消化和吸收。
(五)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
(六)参与科技政策、法规的制定和宣传;反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。
(七)对所属的全市性学会(协会、研究会)组织和工作进行管理;对乡镇科协及企事业单位科协进行业务指导。
(八)开展科技咨询服务活动,接受委托承担决策论证、科技项目评估,成果鉴定等任务,提出决策建议。
(九)完成市委、市政府和省、黄石市科协交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大冶市科学技术协会部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 普及学会部 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 |
第二部分
大冶市科学技术协会2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 372.58 | 一、基本支出 | 286.58 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 372.58 | 1、 人员支出 | 259.72 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 258.55 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 1.17 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 26.86 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 26.86 | 6、科学技术 | 372.58 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 86 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 372.58 | 本年支出合计 | 372.58 | 本年支出合计 | 372.58 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 372.58 | 支出总计 | 372.58 | 支出总计 | 372.58 | |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 372.58 | 372.58 | 372.58 | |||||||||||||||||||
408001 | 大冶市科学技术协会 | 372.58 | 372.58 | 372.58 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | ||||||||||||||
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 372.58 | 286.58 | 258.55 | 26.86 | 1.17 | 86 | |||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(补助) | 372.58 | 一、基本支出 | 286.58 | 1、一般公共服务 | ||
(1)经费拨款(补助) | 372.58 | 1、 人员支出 | 259.72 | 2、外交 | ||
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 258.55 | 3、国防 | |||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 1.17 | 4、公共安全 | |||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 26.86 | 5、教育 | |||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 26.86 | 6、科学技术 | 372.58 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 86 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 372.58 | 本年支出合计 | 372.58 | 本年支出合计 | 372.58 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 372.58 | 支出总计 | 372.58 | 支出总计 | 372.58 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | |||||||||||||||
2060701 | 机构运行(科学技术普及) | 372.58 | 286.58 | 258.55 | 26.86 | 1.17 | 86 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 286.58 | 286.58 | 286.58 | |||||||
工资福利支出 | 258.55 | 258.55 | 258.55 | |||||||
基本工资 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | |||||||
国家规定津补贴 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |||||||
绩效工资 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | |||||||
奖金 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | |||||||
第十三个月工资 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | |||||||
住房公积金 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | |||||||
失业保险 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |||||||
工伤保险 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
生育保险 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 0 | 0 | 0 | |||||||
商品和服务支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | |||||||
办公费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
印刷费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||||
水费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
电费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
邮电费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
物业管理费(租赁) | 0 | 0 | 0 | |||||||
差旅费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | |||||||
维修(护)费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||
会议费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
培训费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公务接待费 | 2 | 2 | 2 | |||||||
劳务费 | 4 | 4 | 4 | |||||||
工会经费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
福利费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他交通费用 | 2 | 2 | 2 | |||||||
办公设备购置费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其他商品和服务支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||
基本离休费 | 0 | 0 | 0 | |||||||
离休津补贴 | 0 | 0 | 0 | |||||||
离休奖金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
离休公用部分 | 0 | 0 | 0 | |||||||
离休增发工资 | 0 | 0 | 0 | |||||||
退休奖金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
退休公用部分 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||
医疗费补助 | 0 | 0 | 0 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 4 | 2 | 2 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 2 | 2 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 2 | 2 | |
3、公务接待费 | 2 | 2 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市科学技术协会2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市科学技术协会2021年所属单位汇总部门预算总收入372.58万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总收入372.58万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加10.51万元,增长3%。其中:当年财政拨款(补助)收入372.58万元,占总收入的100%。
大冶市科学技术协会2021年所属单位汇总部门预算总支出372.58万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2021年部门预算总支出372.58万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加10.51万元,增长3%。其中:基本支出286.58万元,占总支出的77%;项目支出86万元,占总支出的23%。按支出功能分类,行政运行支出0万元,占总支出的0%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入372.58万元,比上年增加10.51万元,增长3%。其中:基本支出预算286.58万元,比上年增加10.51万元,增长3%。
按经济分类分:
工资福利支出258.55万元,比上年增加11.23万元,增长4%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是人员工资增资。
商品和服务支出26.86万元,比上年减少0.72万元,下降3%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是2名人员退休,人员减少。
对个人和家庭的补助1.17万元,与上年持平。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出与上年持平。
项目支出预算86万元,与上年持平。我单位项目支出具体如下:
(1)科普活动经费66万元。
(2)科普阵地建设20万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费286.58万元,比上年增加10.51万元,增长3%。具体预算安排如下:
人员经费259.72万元,包括基本工资50.95万元、津贴补贴22.6万元、奖金105.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资15.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费27.39万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金19.53万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退休人员公用经费1.17万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元;
公用经费26.86万元,包括办公费2万元、印刷费1.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)0万元、维修费0.7万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、被装购置费0万元、办公设备购置费1万元、劳务费4万元、委托业务费0万元、工会经费3.3万元、福利费1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出3.26万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类1万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出4万元,同比减少2.5万元,下降38%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费2万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降2万元,减少50%;公务用车购置费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数1辆。
公务接待费2万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0.5万元,减少20%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产53.2万元,比年初数增加4.43万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金86万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 科普活动经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市科学技术协会 | 执行单位 | 大冶市科学技术协会 | ||||
项目负责人及电话 | 董杨:18986599398 | 项目联系人及电话 | 徐君:13085206299 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | 否 | ||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 86 | 86 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 86 | 86 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 围绕《纲要》实施,切实增强五大重点人群科普力度,提高公民科学素养;积极搭建交流与合作的平台,成立企业科协4家,院士专家工作站3家;大力推进全市科普宣传工作,开展科普培训,印制科普资料,培育科普示范基地;全力打造科普阵地服务能力,壮大科普工作队伍 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 成立企业科协 | 4家 | 4家 | |||
成立院士专家工作站 | 3家 | 3家 | |||||
印制科普资料 | 印制发放科普资料3000册 | 印制发放科普资料3000册 | |||||
质量指标 | 提高公民科学素养比例 | 公民科学素养比例达到10% | 公民科学素养比例达到10% | ||||
组织大型科普活动 | 活动要求 | 活动要求 | |||||
时效指标 | 科普推广 | 全年 | 全年 | ||||
成本指标 | 科普活动经费 | 66万元/年 | 66万元/年 | ||||
科普阵地建设 | 20万元/年 | 20万元/年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 科学技术使用率 | 提高科学技术使用率,促进社会经济社会发展 | 提高科学技术使用率,促进社会经济社会发展 | |||
社会效益指标 | 科普新技术、新模式、新方法 | 积极推广新技术、新模式、新方法,为社会发展提供智力支持 | 积极推广新技术、新模式、新方法,为社会发展提供智力支持 | ||||
公民科学文化素养 | 提高公民科学文化素养,促进谁和谐发展 | 提高公民科学文化素养,促进谁和谐发展 | |||||
环境效益指标 | 科学氛围 | 公民形成了爱科学,学科学,用科学的良好氛围 | 公民形成了爱科学,学科学,用科学的良好氛围 | ||||
可持续影响指标 | 科普工作格局 | 基本建成政府推动,全民参与,提升素质,促进和谐的良好科普工作格局 | 基本建成政府推动,全民参与,提升素质,促进和谐的良好科普工作格局 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范点创建工作 | 科普教育基地和科普示范点创建工作满意度达到100% | 科普教育基地和科普示范点创建工作满意度达到100% | |||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




