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市学校后勤保障管理办公室

发表日期:2021-02-23    文章来源:

大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算公开

 

目   录

  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

    第二部分 2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

  二、2021年部门收入预算情况表(表2)

  三、2021年部门支出预算情况表(表3)

  四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

  五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

  六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

  七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

  八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

    第三部分 2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、政府采购安排情况说明

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  七、国有资产占有使用情况说明

  八、预算绩效情况说明

    第四部分 名词解释

  

 

第一部分

单位概况

     一、主要职责

  (一)以教育局名义牵头、统筹、协调全市学校安全管理和社会管理综合治理工作;

(二) 指导全市学校加强后勤规范管理工作;

(三)负责全市学校安全和后勤管理人员教育培训工作

  二、部门预算单位构成

  我单位为直属教育局二级单位,属独立核算单位

 

 

第二部分

大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算表

  一、2021年部门收支总体情况表(表1)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室




单位:万元


收入项目

预算数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

169.00

一、基本支出

169.00

1、一般公共服务



1)经费拨款(补助)

169.00

 1 人员支出

155.50

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

154.19

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

1.31

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

13.50

5、教育

169.00


5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

13.50

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出


8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

169.00

本年支出合计

169.00

本年支出合计

169.00


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

169.00

支出总计

169.00

支出总计

169.00


    

二、2021年部门收入预算情况表(表2)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室





单位:万元

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

财政拨款(补助)

其他资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算的行政事业性收入拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算的罚没收入拨款

纳入预算的政府性基金收入拨款

上级转移支付

未纳入预算的非税收入安排的拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余(转)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

05029901

合计

169.00

169.00

169.00














































































































 

 


 三、2021年部门支出预算情况表(表3)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室




      单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


05029901

合计

169

169

154.19

13.50

1.31









































































































 四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室




单位:万元


收入项目

预算 数

经济分类支出项目

预算数

功能分类支出项目

预算数




一、财政拨款(补助)

169.00

一、基本支出

169.00

1、一般公共服务



1)经费拨款(补助)

169.00

 1 人员支出

155.50

2、外交



2)纳入预算的行政事业性收费拨款


1)工资福利支出

154.19

3、国防



3)纳入预算的罚没收入拨款


2)对个人和家庭的补助

1.31

4、公共安全



4)纳入预算的其他非税收入拨款


 2、日常公用支出

13.50

5、教育

169.00


5)纳入预算的政府性基金收入拨款


1)商品和服务支出

13.50

6、科学技术



6)上级转移支付




7、文化体育与传媒



二、未纳入预算的非税收入安排的拨款


二、项目支出


8、社会保障和就业



三、事业收入


三、对附属单位补助支出


9、社会保险基金



四、上级补助收入


四、上缴上级支出


10、医疗卫生与计划生育



五、附属单位上缴收入


五、事业单位经营支出


11、节能环保



六、事业单位经营收入




12、城乡社区事务



七、其他收入




13、农林水事务



八、用事业基金弥补收支差额




14、交通运输







15、资源勘探信息等事务







16、商业服务业等事务







17、金融







18、援助其他地区







20、国土海洋气象等事务







20、住房保障







21、粮油物资管理事务







22、预备费







23、其他支出







24、转移性支出







25、债务还本支出







26、债务付息支出







27、债务发行费用支出










本年收入合计

169.00

本年支出合计

169.00

本年支出合计

169.00


上年结存、结余


结转下年


结转下年






































收入总计

169.00

支出总计

169.00

支出总计

169.00


 

  五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室






单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

本年支出合计


本年支出合计

基  本    支  出

项目

支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资

福利
  支出

商品和
  服务支出

对个人和家庭
  补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


05029901

合计

169

169

154.19

13.50

1.31






























































































 

  六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室



单位:万元

经济科目

本年支出合计

财政拨款

小 计

经费拨款

(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算的其他非税收入拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

上级转移支付

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计









工资福利支出









  基本工资

70.53

70.53

70.53






  国家规定津补贴

34.28

34.28

34.28






  奖金









  第十三个月工资









  机关事业单位基本养老保险缴费

16.77

16.77

16.77






  职工基本医疗保险缴费

20.03

20.03

20.03






  住房公积金

12.58

12.58

12.58






  雇员、聘用及以钱养事人员工资









商品和服务支出

13.50

13.50

13.50






  办公费

2.50

2.50

2.50






  印刷费

0.60

0.60

0.60






  邮电费

1.00

1.00

1.00






水电费

4.00

4.00

4.00






  差旅费

0.60

0.60

0.60






  因公出国(境)费用









  维修(护)费

0.50

0.50

0.50






  会议费









  培训费









  公务接待费









  劳务费

0.20

0.20

0.20






  工会经费

4.10

4.10

4.10






  福利费









  公务用车运行维护费









  其他交通费用









对个人和家庭的补助









  基本离休费









  离休津补贴









  离休奖金









  离休公用部分









  离休增发工资









  退休奖金









  退休公用部分

1.31

1.31

1.31






  医疗费补助




















七、2021年财政拨款三公经费支出预算表(表7)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出


合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计




1、因公出国境费用




2、公务用车购置和运行费




  公务用车购置费




  公务用车运行费




3、公务接待费




八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)

单位名称:大冶学校后勤保障管理办公室






单位:万元


科目代码

科目名称

本    年      支      出      合    计


本年支出合计

基  本    支  出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9































(本单位无政府性基金支出)

 

第三部分

大冶市学校后勤保障管理办公室2021年

部门预算安排情况说明

  

  一、部门预算收支情况总体说明

  大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算总收入169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。其中:当年财政拨款(补助)收入169万元,占总收入的100%

  大冶市学校后勤保障管理办公室2021年部门预算总支出169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。其中:基本支出169万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能分类,行政运行支出169万元,占总支出的100%

 

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。其中:基本支出预算169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。

    按经济分类分:

    工资福利支出154.19万元,比上年增加16.69万元,增长13%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增长的主要原因是新增2名职工。

  商品和服务支出13.5万元,比上年增加2.24万元,增长20%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、等支出。增长的原因是新增2名职工。

  对个人和家庭的补助1.31万元,与上年保持一致。

  项目支出预算0万元,比上年增加0万元。

   三、机关运行经费安排情况说明

   202年运行经费169万元,比上年增加19万元,增长12.6%。具体预算安排如下:

   人员经费155.5万元,包括基本工资70.53万元、津贴补贴9.74万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金12.58万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助1.31万元;

    公用经费13.5万元,包括办公费2.5万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国(境)0万元、维修费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费4.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。  

四、政府采购安排情况说明

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

  五、财政拨款三公经费支出情况说明

  2021三公经费财政拨款预算支出0万元。分项目如下:

  因公出国(境)经费预算为0万元;

  公务用车运行维护费0万元,我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

  公务接待费0万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

  2021年我单位无政府性基金预算支出。

   七、国有资产占有使用情况说明

   截至2021年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2020年年末固定资产7.32万元,比年初数增加0万元。

   八、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求,我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。

2021年项目支出绩效目标批复表








项目名称

学校安全、综治、后勤等工作专项经费

主管部门

大冶市教育局

执行单位

大冶市学校后勤保障管理办公室

项目负责人及电话

陈绪兵

项目联系人及电话

13872129332

项目属性

持续性项目

新增性项目

支出功能分类

    类    款

项目类型

部门预算项目

市直专项

上级专项

常年性项目

一次性项目

延续性项目          

2020年-2026年

项目资金来源

财政拨款

其他资金

合计

管理要求

是否纳入绩效监控

项目总预算

70


70

是否纳入绩效自评

项目当年预算

70


70

是否纳入重点评价

年度绩效目标    (文字)

1.实现学校安全宣传教育和管理人员培训100%,进一步强化学校安全教育管理责任意识和防范意识。2.对学校开展专业化、制度化、常态化的安全检查实现100%全覆盖。3.通过聘请第三方机构开展评估检查等方式,促进学校安全管理提升。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

项目学校覆盖数

100%








质量指标

安全教育培训合格率

100%








时效指标

项目实施时间

12个月








成本指标

人均宣传教育培训成本



开展检查督查工作成本



印制各类台账资料成本



效益指标

经济效益指标

通过开展学校安全培训、检查等手段,提升学校安全管理水平







社会效益指标

通过开展学校安全培训、检查等手段,促进学校安全管理水平得到有效提升,把校园办成最安全的地方,确保师生安全,家长满意,社会认可。







环境效益指标

打造平安校园









可持续影响指标

以提升学校安全管理水平为核心,指导督促学校进一步建立健全安全管理体制机制,规范日常安全管理,加强师生安全教育培训。







满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

100%








财政资金管理科室(盖章)

财政绩效管理科(盖章)

2021年2月1日

2021年2月1日

 



  

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、各支出功能分类科目(到项级)

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  六、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。