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大冶市财政局本级

发表日期:2025-02-08    文章来源:大冶市财政局本级

大冶市财政局本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶财政2025年部门预算公开表

附件2:大冶财政2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策,拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势,参与制定有关综合经济政策,提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

(二)起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度,研究全市经济社会中的财税重大问题,围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三)负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和调整预算情况。完善转移支付制度,指导乡镇财政管理工作。

(四)贯彻执行国家税收法律、行政法规及省、市有关政策,研究制定市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施,按分工负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入,管理财政票据,按规定监督管理彩票资金。

(五)组织制定和执行全市财政国库管理和国库集中收付制度,指导和监督全市财政国库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府综合财务报告编制工作。负责制定全市政府采购制度,监督管理政府采购活动,组织制定政府向社会力量购买服务制度,监督政府向社会力量购买服务活动。

(六)负责制定全市行政事业单位、国有企业国有资产管理的制度及相关标准并组织实施,参与国有企业改革等相关工作,管理支持国有企业改革的相关专项资金,承担国有资本经营预算相关财政工作,承担资产评估管理工作。编制企业财务会计报告和国有资产管理情况综合报告,受市政府委托,向市人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况。  

(七)负责办理和监督财政经济发展支出,负责政府性投资基本建设财政财务管理,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,组织审查财政性投资工程预算。

(八)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,参与全市社会保障政策的研究制定。会同有关部门拟订并执行全市社会保障资金的财务管理制度。监督和管理社会保障资金拨付和使用。

(九)拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施,监督管理全市政府债务及与政府相关的债务。按规定组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全市地方金融机构、地方融资担保机构的财务监管。代市政府履行市属国有金融资本出资人职责。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

(十)负责管理全市会计工作,贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度,监督和规范会计行为。审批会计代理记账机构资格。负责全市会计代理记账机构服务监管工作。管理会计专业技术资格相关工作。组织和管理会计人员的业务培训。

(十一)监督检查财税政策、法律法规和规章制度的执行情况,反映财政、财务管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设,依法查处违法违规行为。

(十二)全面实施预算绩效管理,将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化。

(十三)负责与上级财政部门沟通协调ppp相关工作,组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作,落实中央财政、省和市财政有关奖补政策,对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

(十四)负责农村综合改革、农村财政财务、政府投资财政财务管理等工作。

(十五)负责全市财政领域的人才队伍建设工作。

(十六)按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(十七)承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶财政局本级部门预算由单位本级15个内设机构和纳入预算汇编范围的9下属事业单位组成合并编制预算

15个内设机构具体包括:办公室(政工股)、预算股、国库股、预算绩效管理股、经济建设股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业股、农村股、企业金融股、综合会计股、财务产权管理股、改革发展股、国企党建股。

9下属事业单位具体包括:农村局、国库收付局、非税局、非税稽查中心、财政监督局、采购办、投资办、评审中心、资产收益中心

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市财政本级2025年收支总预算4085.38万元(9个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市财政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市财政本级2025部门预算总收入4085.38万元其中:一般公共预算拨款收入4085.38万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市财政本级2025部门预算总收入4085.38万元,与上年相比减少80.06万元,下降2%。主要原因是:人员变动,人员经费相应增减;项目变动,项目经费相应增减等

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市财政本级2025部门预算总支出4085.38万元其中:基本支出2909.98万元、占总支出的71%,项目支出1175.4万元、占总支出的29%。

大冶市财政局本级2025年部门预算总支出4085.38万元,与上年相比减少80.06万元,下降2%。主要原因是:一是基本支出2909.98万元,与上年相比减少94.06万元,下降3%,主要是人员变动减少,人员经费相应减少;二是项目支出1175.4万元,与上年相比增加14万元增长1%,主要是项目变动,项目经费相应增加。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出2301.29万元,较减少187.67万元,下降8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少。

2)商品和服务支出274.98万元,较减少59.66万元,下降21%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

3)对个人和家庭的补助333.71万元,较增加33.95万元,增长10%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员转退休,退休人员增加。

4)资本性支出0万元,较持平。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算1175.4万元,较年增加14万元,增长1%主要原因是项目变动,项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下:

1)信息化建设及网络维护服务费195.4万元。主要用于财政网络专线建设、预算一体化及网络服务费等。

2)财政发展与改革业务经费663万元。主要用于预决算工作,绩效管理工作,政府采购及财政监督工作二级单位及股室工作运作经费

3)财源办建设项目经费26万元。主要用于财源办雇员费用及工作经费等。

4)评审中心工作经费210万元。主要用于评审中心政府雇员费用及工作经费

(5)资产收益中心下属企业资产维护经费6万。主要用于资产收益中心下属企业人员费用。

6)国资管理工作经费30万元。主要用于国有资产管理相关工作及监管企业国有产权登记、转让、划转、处置和资产评估项目等工作。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

五、2025年机关运行经费274.98万元,比上年减少59.66万元,下降21%,主要是因为在职人员转退休,增退休人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

具体预算安排如下:办公费11万元、印刷费10万元、水电费43万、邮电费6万元、物业管理(租赁)费15万元、差旅费15万元、维修(护)6万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费33万元、工会经费32.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用58万元、其他商品和服务支出30.94万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出5万元,较上年增加0万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费5万元,与上年持平本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元,比上年减少68万元,下降97%,主要原因是配套办公设备设施购置、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下:

一是货物类2万元,主要是办公设备复印纸等方面支出

二是服务类0万元

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的(重点)项目有1个,项目预算663万元。

1、财政部门管理工作经费,该项目预算支出663万元,主要用于预决算工作,绩效管理工作,政府采购及财政监督工作二级单位及股室工作运作经费等。

2025年度项目绩效总目标:财政部门二级单位及科室正常运转

数量指标:各股室及二级单位≥20个

产出指标:财政部门管理工作经费663万元

效益指标:时限=1年

满意度指标:服务对象满意度≥98%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市财政2025年部门预算公开表

2:大冶市财政2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。