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大冶市罗家桥卫生院本级

发表日期:2025-02-08    文章来源:大冶市罗家桥卫生院本级

大冶市罗家桥卫生院本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶市罗家桥卫生院2025年部门预算公开表

附件2:大冶市罗家桥卫生院2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、开发区及罗家桥街办辖区内基本公共卫生服务,以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务。

2、全市精神病人诊疗工作。

3、承担辖区内的公共卫生管理工作,负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训。

二、机构设置情况

大冶市罗家桥卫生院部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。合并编制预算。

6个内设机构具体包括:内儿科、外妇科、康复科、门诊部、公卫科及后勤保障科室。

三、预算收支安排及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市罗家桥卫生院本级2025年收支总预算1499.26万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市罗家桥卫生院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

  大冶市罗家桥卫生院本级2025部门预算总收入1499.26万元其中:一般公共预算拨款收入405.02万元,占总收入的27.02%;事业收入1094.24万元,占总收入的72.98%;其他收入0万元,占总收入0.00%

大冶市罗家桥卫生院本级2025部门预算总收入1499.26万元,与上年相比减少22.62万元,下降1.49%。主要原因是:人员变动,人员经费相应减少16.14万,事业收入变动,减少6.48万。

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市罗家桥卫生院本级2025年部门预算总支出1499.26万元其中:基本支出905.77万元,占总支出的60.41%项目支出593.49万元,占总支出的39.59%。

大冶市罗家桥卫生院本级2025年部门预算总支出1499.26万元,与上年相比减少22.62万元,下降1.49%主要原因是一是基本支出905.77万元,与上年相比减少22.62万元,下降2.44%,主要原因是人员变动,人员经费支出相应减少二是项目支出593.49万元,与上年相比增加0万元与上年持平基本支出全口径含事业收入按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出735.87万元,较减少15.29万元,下降2.04%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动导致工资福利支出减少。

2)商品和服务支出153.83万元,较减少8.2万元,下降5.06%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少主要原因是人员变动导致工会会费、公用经费减少。

3)对个人和家庭的补助16.07万元,较增加0.87万元,增长5.72%该项支出比上年增加主要原因是退休人员增加。

2、项目支出

项目支出预算593.49万元,较年增加0万元,与上年持平,主要原因是项目无变动本单位项目支出具体如下:

1)其他商品和服务支出项目153.49万元。主要用于公共卫生服务项目的支出等。

2)专用材料费项目440万元。主要用于购置办公设备,医疗设备耗材等。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费0万元,比上年增加0万元,与上年持平,主要是因为我单位为差额单位,一般公共预算不安排此项支出

具体预算安排如下:办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较上年减少0万元,与上年持平

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年减少0万元,与上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年预算减少0万元,与上年持平,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年减少0万元,主要用于接待上级部门各类检查、专题调研学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是本单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,与上年持平,主要原因是无政府采购其中:货物类0万元服务类0万元工程类0万元

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆3辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有2个,项目预算593.49万元。

1、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出153.49万元。主要用于公共卫生服务项目的支出

2025年度项目绩效总目标:成本=1534900.00

数量指标:住院人次=2160人次

产出指标:药占比小于30%

效益指标:收支平衡

满意度指标:群众满意度大于90%

2、专用材料费项目。该项目预算支出440万元,主要用于购置办公设备,医疗设备耗材等。

2025年度项目绩效总目标:成本指标

药品采购=3800000.00

专用材料采购=600000.00

数量指标:药品种类大于300种,材料种类大于50种,药品数量大于50000支,材料数量大于10000个。

质量指标:药占比小于30%,耗材比小于20%,合格率=100%

效益指标:利用率大于95%。

满意度指标:群众满意度大于90%

九、其他需要说明的情况

在我单位预算公开表中,表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市罗家桥卫生院2025年部门预算公开表

2:大冶市罗家桥卫生院2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。