2015年部门收支预算总表 | |||||
编制单位(盖章): | 单位:万元 | ||||
科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收入总计 | 支出总计 | 142.29 | 5、转移性支出 | ||
一、本年收入合计 | 142.29 | 一、本年支出合计 | 142.29 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | (一)基本支出 | 106.69 | 7、债务支出 | ||
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 88.16 | 8、基本建设支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 17.95 | 9、其他资本性支出 | ||
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 10.12 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 11、其他支出 | |||
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 16.44 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | 43.65 | |||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 9.92 | |||
2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 9.92 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | ||||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 8.61 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | ||||
6、其他收入 | (2)退休费 | ||||
(3)住房公积金 | 8.61 | ||||
二、上年结余(转) | 142.29 | (二)项目支出 | 35.6 | ||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 |
2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
编制单位(盖章): | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||||
2120601 | 212 | 06 | 01 | 142.3 | 106.69 | 35.6 |
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。(如:科目编码为“2010101”,类为“一般公共服务支出”,款为“人大事务”,项为“行政运行”。) | ||||||
(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 |
大冶市建设工程安全监督站2016年度部门预算
及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能:对本地区建设工程实施安全监督执法和市场行为管理。
(二)部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,大冶市建设工程安全监督站属建设局二级单位,经费自筹,事业编制19名,现有在职在编人员16人。
二、2016年收支预算安排情况
2016年部门预算总收入142.29万元。
1、基本支出预算106.69万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。
2、项目支出预算35.6万元,主要用于:
(1)工地现场安全检查费用10万元;
(2)安全案件纠纷费用5.6万元;
(3)劳务费10万元;
(4)办公楼租赁费用10万元。
三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况
1、公务用车购置费0万元,与2015年预算一致。
2、公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算0万元,比2014年预算减少,主要因为我站将切实贯彻落实<<中央八项规定>>和<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>等制度,严格禁止公务接待费的支出。