2016年部门收支预算总表 | |||||
编制单位(盖章):大冶卫校 | 单位:万元 | ||||
科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收入总计 | 310.67 | 支出总计 |
310.67 |
5、转移性支出 | |
一、本年收入合计 |
310.67 |
一、本年支出合计 | 310.67 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) |
219.67 |
(一)基本支出 | 231.64 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 136.24 | 8、基本建设支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 9、其他资本性支出 | |||
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 10、贷款转贷及产权参股 | |||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 11、其他支出 | 79.03 | ||
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | ||||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 13.02 | |||
2、事业收入 | 91 | 其中:(1)日常公用支出 | 13.02 | ||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | ||||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 82.38 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | ||||
6、其他收入 | (2)退休费 | ||||
(3)住房公积金 | |||||
二、上年结余(转) | (二)项目支出 | 79.03 | |||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 |
2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
编制单位(盖章): | 大冶卫校 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2050302 | 合计 | |||||
2050302 | 教育 | 职业教育 | 中专教育 | 219.67 | 219.67 | |
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。 | ||||||
(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 |
大冶卫校2016年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
大冶市卫校是全额补助的事业单位,编制岗位31名,现有人数36人,其中在职职工21人,离休人员1人,退休人员14人。学校学生学员数234人,非义务教育学校学生人数117人。
二、2016年收支预算安排情况
大冶卫校2016年部门预算总收入310.67万元。其中:财政补助收入219.67万元,事业收入91万元。
2016年部门预算总支出310.67万元,具体包括:
1、基本支出预算231.64万元,主要用于:在职、离休、退休人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、生活补助、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护费)、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、物业管理费,公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
2、项目支出预算79.03万元。
三、2016年“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算总支出0万元,比2015年预算减少3万元,下降100%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年预算一致。由于我校2015年无因公出国(境)计划,因此,2016年因公出国(境)经费预算为零。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,而2015年预算2万,下降100%。
(三)公务接待费预算0万元,与2015年1万元,下降100%。