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大冶市陈贵财政所2023年部门决算公开情况说明

发表日期:2025-01-18    文章来源:陈贵镇人民政府


第一部分:大冶市陈贵财政所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分:大冶市陈贵财政所2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:大冶市陈贵财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分:其他需要说明的情况

第五部分:名词解释

第六部分:附件

第一部分:大冶市陈贵财政所概况

一、主要职责

1、负责镇财政决算编制

2、协助做好非税收入

3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理

4、协助做好各项财政补贴(补偿)资金发放和监管及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等

6、协助做好涉农收费监管

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等

8、协助做好相关纠纷仲裁

9、负责乡镇部门单位的政府采购等

10、负责农村集体“三资”监管代理

11、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理

12、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管

13、负责农村集体财会人员的业务培训,票据管理等

14、协助做好农村综合改革日常工作,公益性服务以钱养事资金管理,村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理,国有”小三场“农村税费改革管理等

15、承办镇党委、政府交办的其它事项

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》等3个方案的通知(冶办发〔2019〕10号),将陈贵财政所划归属地管理,为陈贵镇直属的相当副科级事业单位,公益一类。核定财拨事业编制15名。

2023年末共有财政供养人数18人,在编在职13人,退休人员5人(社保发放退休费)。

我单位内部未设置职能科室

第二部分:大冶市陈贵财政所2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:大冶市陈贵财政所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

334.05

一、一般公共服务支出

32

334.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

334.05

本年支出合计

58

334.05

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

334.05

总计

62

334.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:大冶市陈贵财政所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

334.05

334.05

201

一般公共服务支出

334.05

334.05

20106

财政事务

334.05

334.05

2010650

事业运行

376.70

376.70

2010699

其他财政事务支出

57.35

57.35

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:大冶市陈贵财政所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

334.05

296.85

37.20

201

一般公共服务支出

334.05

296.85

37.2

20106

财政事务

334.05

296.85

37.2

2010650

事业运行

276.70

276.70

2010699

其他财政事务支出

57.35

20.15 

37.20

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:大冶市陈贵财政所

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

334.05

一、一般公共服务支出

33

334.05

334.05

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

334.05

本年支出合计

59

334.05

334.05

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

334.05

总计

64

334.05

334.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:大冶市陈贵财政所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

334.05

296.85

37.20

201

一般公共服务支出

334.05

296.85

37.20

20106

财政事务

334.05

296.85

37.20

2010650

事业运行

276.7

276.7

2010699

其他财政事务支出

57.35

37.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:大冶市陈贵财政所                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

277.58

302

商品和服务支出

16.78

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

56.4

30201

办公费

1.56

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

73.26

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

71.01 

30205

水费

0.69

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.31

30206

电费

1.40

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

7.36

30207

邮电费

4.29

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

13.41

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

10.27 

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.05 

30211

差旅费

0.67

31008

物资储备

30113

住房公积金

21.52

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.49

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

2.49

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.96

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.21

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3.01

人员经费合计

280.07

公用经费合计

16.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:大冶市陈贵财政所

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项内容,故本表无数据。












国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:大冶市陈贵财政所                                                         金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项内容,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:大冶市陈贵财政所 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无此项内容,故本表无数据。






















第三部分:大冶市陈贵财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为334.05万元,较上年度各增加0.01万元,增长0.03 %,增加的主要原因是人员经费支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计334.05万元,较上年度增加0.01万元,增长0.03%,主要原因是人员经费支出较上年度增加。其中:财政拨款收入334.05万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计334.05万元,较上年度增加0.01万元,增长0.03%,主要原因是人员经费支出较上年度增加。

其中:基本支出296.85万元,占本年支出88.9%;项目支出37.20万元,占本年支出11.1%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为334.05万元,较上年度各增加0.01

万元,增长0.03%,主要原因是人员经费支出较上年度增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入334.05万元,较上年度增加0.01万元,增长0.03%,主要原因是人员经费支出较上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0,主要原因是本单位本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0 %,主要原因是本单位本年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出334.05万元,占本年支出合计的100%,较上年度增加0.01万元,增长0.03%,增加的主要原因是人员经费支出较上年度增加。比预算数增加28.72万元,完成预算数的109.4%,增加的主要原因是清算了21年至22年度职工基础绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出334.05万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)276.70万元,占全年支出的82.8%,主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)57.35万元,占全年支出的17.2%,主要用于资金监管工作及家属楼楼顶维修。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.33万元,支出决算为 344.05万元,完成年初预算的109.4%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为305.33万元,支出决算为276.70万元,完成年初预算的90.6%,支出决算小于年初预算数的主要原因是财政项目支出在一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)中预算,决算支出时在一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.35万元,比年初预算增加了57.35万元,支出决算大于年初预算的主要原因是财政项目支出在一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)中预算,决算支出时在一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为296.85万元,具体支出如下:

人员经费280.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费16.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入    万元,本年支出0元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:无。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是:本单位无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出决算数0万元,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是:本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是:本单位无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要用于:无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于:无。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

本单位无此项支出

3.公务接待费支出决算数为0万元,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:本单位无此项支出;全年预算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因是:本单位无此项支出。其中:

外宾接待支出0万元,来访对象主要是:无,主要是开展以下工作:无。2023年共接待来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是:无,主要是开展以下工作:无。2023年共接待国内来访团组0个,接待人数0人次(不包括陪同人员)。

本单位无此项支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加/减少  万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无;较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

本单位为事业单位,无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于:无。单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位无绩效项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算0%。我单位无绩效项目。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位无绩效项目

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。无

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。无

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分:其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分:名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

第六部分附件