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大冶市金山店镇人民政府本级

发表日期:2026-04-07    文章来源:大冶市金山店镇

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶市金山店镇人民政府本级2026年部门预算公开表

附件2:大冶市金山店镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市金山店镇人民政府本级部门预算由单位本级及6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成,合并编制预算。

6个内设机构具体包括:党政办、党建办、经发办、城乡建设办、社会事务办、平安建设办。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市金山店镇人民政府本级2026年收支总预算3965.43万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市金山店镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市金山店镇人民政府本级2026年部门预算总收入3965.43万元,其中:一般公共预算拨款收入3965.43万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市金山店镇人民政府本级2026年部门预算总收入3965.43万元,与上年相比减少658.1万元,下降14.23%。主要原因是:预算项目调整,相应收入减少等。

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市金山店镇人民政府本级2026年部门预算总支出3965.43万元,其中:基本支出798.59万元、占总支出的20.14%,项目支出3166.84万元、占总支出的79.86%。

大冶市金山店镇人民政府本级2026年部门预算总支出3965.43万元,与上年相比减少658.1万元,下降14.23%。主要原因是:一是基本支出798.59万元,与上年相比减少39.7万元,下降4.74%,主要是人员变动,人员经费相应减少等;二是项目支出3166.84万元,与上年相比减少618.4万元,下降16.34%,主要是预算项目调整,相应支出减少等。按经济分类分:

1、基本支出

(1)工资福利支出618.17万元,较上年减少38.56万元,下降5.87%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动、晋级晋档等导致工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出88.85万元,较上年减少9.21万元,下降9.39%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动、晋级晋档等导致公用经费减少。

(3)对个人和家庭的补助87.56万元,较上年增加6.07万元,增长7.45%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员变动。

(4)资本性支出4万元,较上年增加2万元,增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加等。

2、项目支出

项目支出预算3166.84万元,与上年相比减少618.4万元,下降16.34%,主要原因是项目变动,项目经费相应减少等。本单位项目支出具体如下:

(1)村纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目4.32万元。主要用于村纪检委员(监察信息员)岗位补贴等。

(2)村级组织运转经费(省保障范围)项目125.71万元。主要用于村级组织运转经费(省保障范围)等。

(3)防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于防返贫监测专职信息员岗位以钱养事等。

(4)社区人员运转经费项目63.7万元。主要用于社区人员运转等。

(5)镇区保洁、垃圾清运项目280万元。主要用于镇区保洁、垃圾清运项目等。

(6)镇区基础设施建设和维护项目764万元。主要用于镇区基础设施建设和维护等。

(7)社区建设工作经费项目95万元。主要用于社区建设工作经费等。

(8)村组织运转经费(本级配套)项目520万元。主要用于村组织运转经费(本级配套)等。

(9)农村农业生产发展资金项目240万元。主要用于农村农业生产发展等。

(10)乡镇单位正常运转补充保障经费项目996万元。主要用于乡镇单位正常运转补充保障等。

(11)村级组织运转经费(地方出台)项目39.71万元。主要用于村级组织运转经费(地方出台)等。

(12)乡镇驻村工作管理经费项目5万元。主要用于乡镇驻村工作管理等。

(13)乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于乡镇人力资源服务岗位以钱养事等。

(14)基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于基层政府后勤服务岗位以钱养事等。

(15)驻村辅警补贴项目14.4万元。主要用于驻村辅警补贴等。

(四)政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费92.85万元,比上年减少7.21万元,下降7.21%,主要是人员变动、晋级晋档等导致公用经费减少。

具体预算安排如下:办公费16万元、印刷费0万元、水电费14.84万、邮电费10万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费7万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费8.7万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用21.11万元、其他商品和服务支出3.2万元、办公设备购置4万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出8万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费8万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数2辆。

其中:公务接待费0万元,与上年持平。本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元,与上年持平。详细情况如下:

一是货物类0万元。

二是服务类0万元。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有2个,项目预算130.03万元。

1、村级组织运转经费(省保障范围)项目。该项目预算支出125.71万元,主要用于保障村级组织持续正常运转等。

2026年度项目绩效总目标:保障村级组织持续正常运转。

数量指标:保障村22个。

产出指标:资金保障率100%。

满意度指标:保障对象满意度大于85%。

2、村纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目。该项目预算支出4.32万元,主要用于保障村(社)清正廉洁,预防腐败违纪行为的发生等。

2026年度项目绩效总目标:保障村(社)清正廉洁,预防腐败违纪行为的发生。

质量指标:保障单位24个。

产出指标:保障完成率100%。

满意度指标:保障对象满意度大于85%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市金山店镇人民政府本级2026年部门预算公开表

2:大冶市金山店镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。

附件:    【42028124809T000000100】大冶市金山店镇人民政府本级-村级组织运转经费(省保障范围)绩效目标申报表.xls
    附件:    【42028124809T000000103】大冶市金山店镇人民政府本级-村纪检委员(监察信息员)岗位补贴绩效目标申报表.xls
    附件:    1、部门预算公开报表(2026导入)_大冶市金山店镇人民政府本级.xls