长者版 无障碍阅读
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 地方部门平台链接 > 乡镇街 > 殷祖镇 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算

大冶市殷祖镇人民政府2025年部门预算公开情况说明及报表

发表日期:2025-06-04    文章来源:大冶市殷祖镇人民政府

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件:大冶市殷祖镇人民政府2025年部门预算公开表


一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市殷祖镇人民政府部门由预算单位本级和3个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算下属事业单位具体包括:

序号

机构名称

1

大冶市殷祖镇财政

2

大冶市殷祖镇党群服务中心

3

大冶市殷祖镇农业农村服务中心

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025年收支总预算2853万元(本级与3独立核算的下属事业单位汇总)。按照综合预算的原则,大冶市殷祖镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025部门预算总收入2853万元其中:一般公共预算拨款收入2853万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025部门预算总收入2853万元,与上年相比减少61.7万元,下降2.12%。主要原因是:项目变动,项目经费相应减少

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025部门预算总支出2853万元其中:基本支出1180.44万元、占总支出的41.38%,项目支出1672.54万元、占总支出的58.62%。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025年部门预算总支出2853万元,与上年相比减少61.7万元,下降2.12%。主要原因是:一是基本支出1180.44万元,与上年相比增加57.99万元,增长5.17%,主要是人员变动,人员经费相应增加;二是项目支出1672.54万元,与上年相比减少119.81万元下降6.68%,主要是项目变动,项目经费相应增加。按经济分类分:

1、基本支出

(1)工资福利支出950.84万元,较增加42.06万元,增长4.63%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出114.37万元,较增加1.72万元,增长1.53%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

(3)对个人和家庭的补助110.8万元,较增加15.12万元,增长15.80%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

(4)资本性支出4.43万元,较减少0.91万元,下降17.04%主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算1672.56万元,较年减少119.79万元,下降6.68%主要原因是项目变动,项目经费相应减少本部门项目支出具体如下:

(1)粮食安全生产经费项目50万元。主要用于保障粮食安全生产经费等。

(2)文旅产业发展经费项目50万元。主要用于镇级文化旅游产业发展及相关招商引资支出等。

(3)特色产业发展项目200万元。主要用于殷祖特色白茶产业建设支出等。

(4)小型农用水利基础设施建设支出项目200万元。主要用于小型农业水利基础设施建设及日常维护支出等。

(5)第三方服务费支出项目36万元。主要用于法律咨询服务、档案管理服务、代理记账服务等第三方支出。

(6)乡镇驻村工作管理经费项目5万元。主要用于省级驻村工作队日常工作开展的资金保障。

(7)驻村辅警补贴项目12.6万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的驻村辅警工作补贴。

(8)村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目3.78万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴。

(9)基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于殷祖镇政府以钱养事人员经费。

(10)劳务费及劳务派遣人员工资项目300万元。主要用于日常一次性劳务费开支、镇区保洁、政府安保及其他劳务派遣人员工资支出。

(11)人居环境整治支出项目200万元。主要用于人居环境整治清洁人员费用、挖机费用及其他相关支出等。

(12)社区人员运转经费项目31.03万元。主要用于殷祖社区人员经费及日常开支等支出。

(13)防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于镇防返贫监测专职信息员岗位以钱养事人员的工资等开支。

(14)日常办公费及维修项目64万元。主要用于日常办公支出及维修等公共服务支出。

(15)农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于殷祖镇农技中心农产品质量安管岗位以钱养事人员开支。

(16)乡镇人力资源服务岗以钱养事支出项目7万元。主要用于人力资源服务岗人员开支。

(17)村级组织运转经费(地方出台)20.6万元。主要用于市级对村党组织运转、村干部补助等支出。

(18)村级组织运转经费(省保障范围)453.05万元。主要用于省级保障的村干部工资、村级党组织运转、村干部及党员补助等支出。

(19)乡镇财政所财政资金监管工作经费项目16万元。主要用于财政所对财政资金使用进行日常监控管理等。

(20)乡镇财政所三资代理记账工作经费项目8万元。主要用于财政所支付三资代理记账公司业务委托费

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本部门无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费118.8万元,比上年增加0.91万元,增长0.69%,主要是因为在职人员增加导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下:办公费2.52万元、印刷费0.35万元、水电费3.52万、邮电费3.99万元、取暖费0.54万元、物业管理费0.95万元、差旅费9.28万元、维修(护)0.5万元、会议费3.89万元、培训费1.89万元、劳务费28.38万元、工会经费13.44万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用32.09万元、其他商品和服务支出5.05万元、办公设备购置4.43万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出8万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年减少0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费8万元,与上年持平,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数2辆。

其中:公务接待费0万元,较上年减少0万元,主要用于接待上级部门各类检查、专题调研学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是本单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况见附件,自行筛选

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1050万元,比上年减少30.93万元,下降2.86%,主要原因是工程类政府采购支出减少。详细情况如下:

一是货物类424万元,主要是空调、桌椅、办公设备家具、复印纸、计算机设备、农用器具方面支出

二是服务类536万元主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务、人员劳务等方面支出

三是工程类90万元,主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有3个,项目预算853.91万元。

1、特色产业发展项目。该项目预算支出200万元,主要用于殷祖白茶等特色产业保障和发展等。

2025年度项目绩效总目标:促进当地特色产业发展

数量指标:发展特色产业项目≥5个

产出指标:资金到位率≥95%

效益指标:增加当地就业岗位≥200个

满意度指标:群众满意度≥95%

2、小型农用水利基础设施建设项目。该项目预算支出200万元,主要用于殷祖小型农用水利基础设施建设及维护等相关支出

2025年度项目绩效总目标:加强殷祖小型农田水利农田水利农田水利农田水利主要用于其他事项。

二、机构设置情况

大冶市殷祖镇人民政府部门由预算单位本级和3个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算下属事业单位具体包括:

序号

机构名称

1

大冶市殷祖镇财政

2

大冶市殷祖镇党群服务中心

3

大冶市殷祖镇农业农村服务中心

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025年收支总预算2853万元(本级与3独立核算的下属事业单位汇总)。按照综合预算的原则,大冶市殷祖镇人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025部门预算总收入2853万元其中:一般公共预算拨款收入2853万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025部门预算总收入2853万元,与上年相比减少61.7万元,下降2.12%。主要原因是:项目变动,项目经费相应减少

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025部门预算总支出2853万元其中:基本支出1180.44万元、占总支出的41.38%,项目支出1672.54万元、占总支出的58.62%。

大冶市殷祖镇人民政府部门2025年部门预算总支出2853万元,与上年相比减少61.7万元,下降2.12%。主要原因是:一是基本支出1180.44万元,与上年相比增加57.99万元,增长5.17%,主要是人员变动,人员经费相应增加;二是项目支出1672.54万元,与上年相比减少119.81万元下降6.68%,主要是项目变动,项目经费相应增加。按经济分类分:

1、基本支出

(1)工资福利支出950.84万元,较增加42.06万元,增长4.63%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出114.37万元,较增加1.72万元,增长1.53%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

(3)对个人和家庭的补助110.8万元,较增加15.12万元,增长15.80%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

(4)资本性支出4.43万元,较减少0.91万元,下降17.04%主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算1672.56万元,较年减少119.79万元,下降6.68%主要原因是项目变动,项目经费相应减少本部门项目支出具体如下:

(1)粮食安全生产经费项目50万元。主要用于保障粮食安全生产经费等。

(2)文旅产业发展经费项目50万元。主要用于镇级文化旅游产业发展及相关招商引资支出等。

(3)特色产业发展项目200万元。主要用于殷祖特色白茶产业建设支出等。

(4)小型农用水利基础设施建设支出项目200万元。主要用于小型农业水利基础设施建设及日常维护支出等。

(5)第三方服务费支出项目36万元。主要用于法律咨询服务、档案管理服务、代理记账服务等第三方支出。

(6)乡镇驻村工作管理经费项目5万元。主要用于省级驻村工作队日常工作开展的资金保障。

(7)驻村辅警补贴项目12.6万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的驻村辅警工作补贴。

(8)村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目3.78万元。主要用于殷祖镇21个村及社区的村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴。

(9)基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于殷祖镇政府以钱养事人员经费。

(10)劳务费及劳务派遣人员工资项目300万元。主要用于日常一次性劳务费开支、镇区保洁、政府安保及其他劳务派遣人员工资支出。

(11)人居环境整治支出项目200万元。主要用于人居环境整治清洁人员费用、挖机费用及其他相关支出等。

(12)社区人员运转经费项目31.03万元。主要用于殷祖社区人员经费及日常开支等支出。

(13)防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于镇防返贫监测专职信息员岗位以钱养事人员的工资等开支。

(14)日常办公费及维修项目64万元。主要用于日常办公支出及维修等公共服务支出。

(15)农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于殷祖镇农技中心农产品质量安管岗位以钱养事人员开支。

(16)乡镇人力资源服务岗以钱养事支出项目7万元。主要用于人力资源服务岗人员开支。

(17)村级组织运转经费(地方出台)20.6万元。主要用于市级对村党组织运转、村干部补助等支出。

(18)村级组织运转经费(省保障范围)453.05万元。主要用于省级保障的村干部工资、村级党组织运转、村干部及党员补助等支出。

(19)乡镇财政所财政资金监管工作经费项目16万元。主要用于财政所对财政资金使用进行日常监控管理等。

(20)乡镇财政所三资代理记账工作经费项目8万元。主要用于财政所支付三资代理记账公司业务委托费

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本部门无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本部门无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费118.8万元,比上年增加0.91万元,增长0.69%,主要是因为在职人员增加导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下:办公费2.52万元、印刷费0.35万元、水电费3.52万、邮电费3.99万元、取暖费0.54万元、物业管理费0.95万元、差旅费9.28万元、维修(护)0.5万元、会议费3.89万元、培训费1.89万元、劳务费28.38万元、工会经费13.44万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用32.09万元、其他商品和服务支出5.05万元、办公设备购置4.43万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出8万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年减少0万元,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费8万元,与上年持平,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数2辆。

其中:公务接待费0万元,较上年减少0万元,主要用于接待上级部门各类检查、专题调研学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是本单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况见附件,自行筛选

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1050万元,比上年减少30.93万元,下降2.86%,主要原因是工程类政府采购支出减少。详细情况如下:

一是货物类424万元,主要是空调、桌椅、办公设备家具、复印纸、计算机设备、农用器具方面支出

二是服务类536万元主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务、人员劳务等方面支出

三是工程类90万元,主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有3个,项目预算853.91万元。

1、特色产业发展项目。该项目预算支出200万元,主要用于殷祖白茶等特色产业保障和发展等。

2025年度项目绩效总目标:促进当地特色产业发展

数量指标:发展特色产业项目≥5个

产出指标:资金到位率≥95%

效益指标:增加当地就业岗位≥200个

满意度指标:群众满意度≥95%

2、小型农用水利基础设施建设项目。该项目预算支出200万元,主要用于殷祖小型农用水利基础设施建设及维护等相关支出

2025年度项目绩效总目标:加强殷祖小型农用水利基础设施建设。

数量指标:建设项目个数≥2个

产出指标:工程合格率≥98%

效益指标:提高农业生产水平≥30%

满意度指标:群众满意度≥95%

3、村级组织运转经费(省保障范围)项目。该项目预算支出453.91万元,主要用于殷祖村干部工资、党员活动经费、村级必要事务等相关支出

2025年度项目绩效总目标:保障村级组织正常运行,工作经费按期拨付

数量指标:保障村级组织个数=20个

产出指标:资金拨付率=100%

效益指标:当地生产总值增长率≥5%

满意度指标:群众对村级工作的满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我部门预算公开表中,表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大冶市殷祖镇人民政府2025年部门预算公开表