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大冶市残疾人联合会本级

发表日期:2025-02-08    文章来源:大冶市残疾人联合会本级

大冶市残疾人联合会本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶残疾人联合会本级2025年部门预算公开表

附件2:大冶残疾人联合会本级2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍实施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,辅助残疾人平等参与社会生活。

(五)贯彻落实国家、省、市有关残疾人事业的政策、法规,研究和拟定大冶市残疾人事业发展规划和规范性文件,报市政府批准后组织实施。

(六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置情况

大冶残疾人联合会本级部门预算由单位本级4个内设机构(办公室、康复部、教就部、组宣部)和纳入预算汇编范围的2下属事业单位(大冶市残疾人就业管理所、大冶市残疾人康复中心)组成合并编制预算

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市残疾人联合会本级2025年收支总预算1546.14万元(2个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市残疾人联合会本级2025部门预算总收入   1546.14万元其中:一般公共预算拨款收入1546.14万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市残疾人联合会本级2025部门预算总收入1546.14万元,与上年相比减少20.88万元,减少1.33%。主要原因是:在职人员转退休1名、公用经费缩减,对部分项目的执行数进行了调整。

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市残疾人联合会本级2025部门预算总支出1546.14万元其中:基本支出289.04万元、占总支出的18.69%,项目支出1257.1万元、占总支出的81.31%。

大冶市残疾人联合会本级2025年部门预算总支出1546.14万元,与上年相比减少20.88万元,减少1.33%。主要原因是:一是基本支出289.04万元,与上年相比减少21.68万元,下降7%,主要是人员在职转退休1名导致人员和公用经费缩减;二是项目支出1257.1万元,与上年相比增加0.8万元增长0.06%,主要是部分项目的执行数存在调整。

按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出232.85万元,较减少18.49万元,下降7.3%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员在职转退休1人。

2)商品和服务支出30.83万元,较减少1.36万元,下降4.22%主要用于水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。该项支出比上年减少的主要原因是全市预算单位人员公用经费缩减。

3)对个人和家庭的补助25.36万元,较减少0.33万元,减少1.28%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少主要原因是相关经费缩减。

4)资本性支出0万元,较减少1.5万元,下降100%该项支出比上年减少主要原因是相关设备采购需求缩减。

2、项目支出

项目支出预算1257.1万元,较年增加0.8万元,增长0.06%主要原因是部分项目的执行数存在调整,如无障碍改造项目经费减少,残疾人就业、培训和创业经费增加。本单位项目支出具体如下:

1)0-15岁残疾儿童康复救助经费400万元。主要用于为全市有康复需求的0-15岁残疾儿童提供康复救助

2)残疾儿童康复救助家庭生活补助经费72万元。主要用于为全市在训残疾儿童康复救助的家庭发放生活补助

3)辅助器具、假肢和矫形器适配工作经费52万元。主要用于为全市有适配需求的肢体残疾人提供辅助器具、假肢、矫形器适配等。

4)精准康复22.4万元。主要用于为全市有康复需求的0-15岁残疾儿童提供康复救助

5)康复培训、活动及宣传工作经费3万元。主要用于为我市残疾人提供开展康复培训、宣传及活动等。

6)贫困精神病患者救助经费30万元。主要用于为我市精神病残疾人提供服药救助。

7)农村“残麻”家庭生活救助经费8万元。主要用于农村“残麻”家庭发放一次性生活救助等。

8)非农户籍残麻车主困难补贴经费15万元。主要用于非农户籍残麻车主发放困难补助等。

9)残疾人免费乘车经费100万元。主要用于全市盲人、下肢残疾人和低保残疾人享受免费乘车优惠等

10)残疾人文体活动经费9.5万元。主要用于残疾人运动会、节日开展活动及宣传等。

11)贫困残疾人家庭无障碍设施改造经费25万元。主要用于对贫困残疾人家庭进行无障碍改造

12)残疾人办证补贴40万元。主要用于对全市当年办证的残疾人提供办证医疗鉴定补贴等。

13)残疾人意外伤害保险84万元。主要用于为全市持证残疾人购买意外伤害保险

14)残疾人教育工作经费45万元。主要用于为高中阶段在读和高考录取的残疾学生和贫困残疾人子女提供助学资助

15)残疾人扶贫工作经费50万元。主要用于开展全市贫困残疾人和残疾人监测户走访慰问

16)“阳光家园”残疾人托养项目经费10万元。主要用于为残疾人提供托养服务

17)鼓励扶持残疾人就业、培训和创业经费100万元。主要用于为残疾人开展就业培训和创业扶持等相关工作

18)以钱养事人员经费105万元。主要用于聘用的30名以钱养事人员人员经费

19)残疾人动态更新工作经费4万元。主要用于开展全市残疾人动态更新工作

20)残疾人事务工作经费17万元。主要用于其他残疾人事务工作等。

21)残疾人托养中心项目欠款及尾款待支付的经费60.2万元。主要用于支付残疾人托养中心项目欠款及尾款

22)残疾人后勤维护经费5万元。主要用于残疾人康复中心、托养中心产生的房屋资产管理及维护等费用。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费30.83万元,比上年减少2.86万元,下降8.48%,主要是因为在职转退休1人和公用经费缩减。

具体预算安排如下:水电费5.5万、邮电费4.5万元、差旅费0.8万元、维修(护)0.5万元、公务接待0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.29万元、其他交通费用4.62万元、其他商品和服务支出10.62万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元,较上年增加0.5万元,增加100%主要原因是公务接待费增长

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0.5万元,较上年增加0.5万元,增加100%,主要原因是新增上级部门调研接待需求

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,比上年减少2万元,下降100%,主要原因是本年度无计算机等大型办公设备采购计划。详细情况如下:

一是货物类0万元;

二是服务类0万元;

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个,0-15岁残疾儿童康复救助经费项目预算1257.1万元详细绩效内容见附件。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市残疾人联合会2024年部门预算公开表

2:大冶市残疾人联合会2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。