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大冶市园林绿化管理局本级

发表日期:2025-02-08    文章来源:大冶市园林绿化管理局本级

        大冶市园林绿化管理局本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶园林绿化管理2025年部门预算公开表

附件2:大冶园林绿化管理2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责全市城市园林绿化建设与管理工作;

2、负责对园林绿化作业进行监督与管理,参与编制城市绿化工程项目的规划设计方案;

3、负责园林绿化市场化运营的管理,配合主管局做好损绿毁绿行政执法和占用城市绿化用地审批工作。

二、机构设置情况

大冶园林绿化管理局本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0下属事业单位组成合并编制预算

4个内设机构具体包括:综合办公室、绿化管理科、计财科、绿化养护科。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市园林绿化管理局本级2025年收支总预算1344.69万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市园林绿化管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市园林绿化管理本级2025部门预算总收入1344.69万元其中:一般公共预算拨款收入1344.69万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市园林绿化管理本级2025部门预算总收入1344.69万元,与上年相比增加52.56万元,增长4.07%。主要原因是:项目经费调整和新增养护项目

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市园林绿化管理本级2025部门预算总支出1344.69万元其中:基本支出267.40万元、占总支出的19.88%,项目支出1077.28万元、占总支出的80.12%。

大冶市园林绿化管理局本级2025年部门预算总支出1344.69万元,与上年相比增加52.56万元,增长4.07%。主要原因是:一是基本支出267.40万元,与上年相比减少4.45万元,减少1.64%,主要是职工退休,人员经费减少;二是项目支出1077.28万元,与上年相比增加57万元增长5.59%,主要是新增绿化面积管养经费、古树名木养护经费、项目经费调整。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出245.95万元,较减少4.48万元,减少1.79%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保险费、住房公积金等。该项支出比上年减少的主要原因是1名职工退休,人员经费减少。

2)商品和服务支出18.21万元,较增加0.48万元,增长2.71%主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、工会会费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。该项支出比上年增加的主要原因是公用经费调整

3)对个人和家庭的补助3.04万元,较增加0万元,增长0.00%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无人员变动。

4)资本性支出0.2万元,较减少0.45万元,下降69.23%主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少

2、项目支出

项目支出预算1077.28万元,较增加57万元,增长5.59%主要原因是新增绿化面积管养经费、古树名木养护经费、项目经费调整本单位项目支出具体如下:

1)青铜文化广场电子显示屏电费项目1万元,主要用于支付电子显示屏电费。

2)苗圃基地租金项目15.68万元,主要用于完成苗圃场租赁及苗木寄养等。

3)城区绿化养护项目311.16万元,主要用于城区绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。

4)秋红枫管养经费项目98.12万元,主要用于城区秋红枫修剪、除草、除杂等日常养护管理等。

5)城区鲜花栽植项目170万元,主要用于城区鲜花栽植,做到城区重要节点位置四季有花。

6)园林绿化管理工作专项经费项目212.17万元,主要用于发放2005年“以钱养事”改革人员工资福利支出。

7)碧桂园湿地公园管护经费193.08万元,主要用于碧桂园湿地公园绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理

8)新增绿化面积管养经费50.22万元,主要用于城区新增绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。

9)古树名木养护项目25.86万元,主要用于完成我市城市规划区古树名木日常养护管理。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费18.41万元,比上年增加0.03万元,增加0.16%主要是公用经费调整。

具体预算安排如下:办公费2万元、印刷费0.1万元、水费0.1万、2万、邮电费3.7万元、培训0.24万元、公务接待费0万元、劳务费1.7元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出4.22万元、办公设备购置0.2万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较上年增加0万元,增长0.00%

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计680.25万元,比上年减少18.45万元,减少2.64%,主要原因是项目经费调整和办公设备购置减少。详细情况如下:

一是货物类0.51万元,主要是单位购置复印纸、多功能一体机的支出。

二是服务类527.74万元主要是城区绿化养护、秋红枫管养、碧桂园湿地公园管护、新增绿化面积管养、古树名木养护费用的支出。

三是工程类152万元,主要是主要用于城区出入口和重要节点地段绿化带栽植时令鲜花,城区重要地段摆放花箱的支出。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的(重点)项目有9个,项目预算1077.28万元。

1、苗圃基地租金项目。该项目预算支出15.68万元,主要用于完成苗圃场租赁及苗木寄养等。

2025年度项目绩效总目标:完成苗圃场租赁及苗木寄养等

质量指标:绿化植物成活率达到98%

产出指标:完成苗圃基地管理及租金

效益指标:改善周边生态环境

满意度指标:群众满意度达到98%

2、青铜广场电子显示屏电费项目。该项目预算支出1万元,主要用于主要用于支付电子显示屏电费。

2025年度项目绩效总目标:完成宣传文明城市创建和社会主义核心价值观内容及滚动播放公益广告

数量指标:大型电子显示屏一座

产出指标:完成文明城市创建宣传及播放公益广告

效益指标:向市民传递公众信息及公益广告

满意度指标:群众满意度达到98%

3、秋红枫管养经费项目。该项目预算支出98.12万元,主要用于城区秋红枫修剪、除草、除杂等日常养护管理等。

2025年度项目绩效总目标:完成城区秋红枫修剪、除草、除杂等日常养护管理等。

质量指标:城区秋红枫成活率达到98%

产出指标:完成城区秋红枫养护。

效益指标:改善生态环境、美化生活环境。

满意度指标:群众满意度达到98%。

4、城区绿化养护项目。该项目预算支出311.16万元,主要用于城区绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。

2025年度项目绩效总目标:完成城区绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理。

质量指标:城区绿化植物成活率达到98%。

产出指标:完成城区绿化养护

效益指标:改善生态环境、美化生活环境。

满意度指标:群众满意度达到98%。

5、城区鲜花栽植项目。该项目预算支出170万元,主要用于城区鲜花栽植,做到城区重要节点位置四季有花。

2025年度项目绩效总目标:完成城区鲜花栽植,做到城区重要节点位置四季有花。

质量指标:城区鲜花成活率达到98%

产出指标:完成城区鲜花栽植。

效益指标:绿化环境、提升城市品位

满意度指标:群众满意度达到98%。

6、林绿化管理工作专项经费项目。该项目预算支出212.17万元,主要用于发放2005年“以钱养事”改革人员工资福利支出。

2025年度项目绩效总目标:发放2005年“以钱养事”改革人员工资福利支出

数量指标:单位2005年改革人员

产出指标完成2005年改革人员工资福利待遇的发放

效益指标:保障改革人员工资福利待遇的发放

满意度指标:群众满意度达到100%。

7、碧桂园湿地公园管护项目。该项目预算支出193.08万元,主要用于主要用于碧桂园湿地公园绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理

2025年度项目绩效总目标:完成碧桂园湿地公园绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理

量指标:湿地公园植物成活率达到98%

产出指标:完成碧桂园湿地公园管护

效益指标:改善生态环境、美化生活环境。

满意度指标:群众满意度达到98%

8、新增绿化面积管养项目。该项目预算支出50.22万元,主要用于主要用于城区新增绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理

2025年度项目绩效总目标:完成城区新增绿化修剪、除草、除杂等日常养护管理

质量指标:城区新增绿化植物成活率达到98%。

产出指标:完成城区绿化养护

效益指标:改善生态环境、美化生活环境。

满意度指标:群众满意度达到98%。

9、古树名木养护项目。该项目预算支出25.86万元,主要用于主要用于完成我市城市规划区古树名木日常养护管理

2025年度项目绩效总目标:完成我市城市规划区古树名木日常养护管理

质量指标:城区规划区内古树名木成活率达到98%。

产出指标:完成规划区古树名木日常养护

效益指标:保护自然界生态文化历史遗产,传承社会文明,美化生态环境,保护人文价值。

满意度指标:群众满意度达到98%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市园林绿化管理2025年部门预算公开表

2:大冶市园林绿化管理2025年项目支出绩效目

标申报表

见网页下方附件。