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中共大冶市委宣传部

发表日期:2025-02-08    文章来源:中共大冶市委宣传部

中共大冶市委宣传部

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:中共大冶市委宣传部2025年部门预算公开表

附件2:中共大冶市委宣传部2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策和上级有关决策部署,拟定全市宣传思想文化工作有关政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织推动马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全市社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。

6、拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹指导协调全市新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的报批和监管。按照有关规定,负责中央、省级、市级和外地媒体协调服务工作。

7、监督管理全市印刷业,协调管理著作权等。组织指导协调全市扫黄打非工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8、统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

9、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市重大电影活动。

11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12、统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13、统筹协调全市对外宣传和新闻发布工作,制定全市重大问题对外宣传口径,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布的组织实施工作,指导协调市政府各部门和各乡镇(场)、街道、高新区新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

14、组织协调全市精神文明建设工作,承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

15、受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部,对乡镇(场)、街道、高新区党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、市城市文明创建中心、市融媒体中心。受市委委托,代管市文联、市社科联。

17、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

大冶市委宣传部本级由机关52个非独立核算的二级事业单位组成合并编制预算。具体构成如下:

大冶市委宣传部内设机构

序号

机构名称

1

办公室

2

理论股

3

文化股

4

新闻股

5

网络安全和信息化

大冶市委宣传部二级事业单位(非独立核算)

1

大冶市新闻信息中心

2

大冶市网络安全和信息化中心

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

中共大冶市委宣传部本级2025年收支总预算715.74万元(2个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,中共大冶市委宣传部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

中共大冶市委宣传部本级2025部门预算总收入715.74万元其中:一般公共预算拨款收入715.74万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

中共大冶市委宣传部本级2025部门预算总收入715.74万元,与上年相比增加26.03万元,增长3.77%。主要原因是:人员变动,人员经费相应增减;项目变动,项目经费相应增加

(三)预算支出构成及增减变化情况。

中共大冶市委宣传部本级2025部门预算总支出715.74万元其中:基本支出491.24万元、占总支出的68.63%,项目支出224.5万元、占总支出的31.37%。

中共大冶市委宣传部本级2025年部门预算总支出715.74万元,与上年相比增加26.03万元,增长3.77%。主要原因是:一是基本支出491.24万元,与上年相比减少33.87万元,下降6.45%,主要人员变动,人员经费相应减少;二是项目支出224.5万元,与上年相比增加59.9万元增长36.39%,主要是项目变动,项目经费相应增加。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出422.55万元,较减少28.63万元,下降6.35%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。

2)商品和服务支出54.88万元,较减少3.61万元,下降6.17%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

3)对个人和家庭的补助13.81万元,较增加0.88万元,增长6.8%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是1名退休人员上年度统筹待遇重新核算。

4)资本性支出0万元,较减少2.5万元,增长下降100%主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少

2、项目支出

项目支出预算224.5万元,较年增加59.9万元,增长36.39%主要原因是项目变动,项目经费相应增加本单位项目支出具体如下:

1)宣传思想文化激励资金项目100万元。主要用于有针对性地对在全市宣传文化工作中作出突出贡献、产生较大影响力的队伍和个人进行激励扶持等

2)文化名人、道德模范慰问费项目3万元。主要用于春节期间市领导对文化名人和道德模范进行慰问所产生的相关费用等。

3)“大冶发布”政务微信公众号建设维护费项目19.5万元。主要用于2025年度将大冶发布政务微信公众号委托大冶市融媒体中心承办运维的费用等。

4)乡镇老电影放映员生活补贴20万元。主要用于对全市60周岁的老电影放映员发放生活补贴等。

5)网络舆情及新闻协调处置费38万元。主要用于2025年度市委宣传部与湖北荆楚网络科技股份有限公司建立舆情服务协作关系;围绕市委市政府中心工作,定期组织上级重点主流媒体和新媒体来冶采访,做好重点主题新闻宣传,与中央驻鄂媒体单位建立沟通联系机制,及时上报我市工作亮点与经验做法,协调处置有关媒体涉冶舆情,扩大正面新闻宣传力度,预计产生的费用等。

6)市委理论中心组学习及党员干部培训经费3万元。主要用于市委理论学习中心组学习笔记本印刷费、集中学习资料印刷费、邀请专家辅导讲座等会议费、学习书籍购置费用,干部培训产生的办公费、交通费、会务费、印刷费等。

7)未成年人思想道德建设经费2.5万元。主要用于全市乡村(城市)学校少年宫建设与维护管理、活动开展、人力资源等方面工作经费,市青少年课外活动中心、市未成年人心理健康辅导站工作经费,全市新时代好少年、未成年人先进工作者等典型学习宣传激励经费等。

8)“扫黄打非”基层站点建设专项工作经费8万元。主要用于全市“扫黄打非”工作的宣传,争创全国及全省“扫黄打非”进基层示范点等工作所产生的费用等。

9)黄石日报大冶新闻版宣传经费30万元。主要用于与黄石日报签订专项宣传合同,在黄石日报开设《大冶新闻》专版宣传费用等。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费54.88万元,较减少3.61万元,下降6.17%,主要是因为在职人员减少导致公用经费基数相应减少。

具体预算安排如下:办公费1万元、印刷费0.17万元、水电费0.58万、邮电费1.5万元、物业管理(租赁)费0.5万元、差旅费1.8万元、维修(护)0.17万元、会议费1.8万元、培训费1万元、公务接待费1.64万元、劳务费5万元、工会经费6.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.78万元、其他商品和服务支出15.29万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出5.64万元,较上年持平

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费4万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数1辆。

其中:公务接待费1.64万元,与上年持平,主要原因是无本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,比上年增加0万元,较上年持平,主要原因是预计暂无政府采购需求。

详细情况如下:

一是货物类0万元

二是服务类0万元

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个,项目预算100万元。

1、宣传思想文化激励资金项目。该项目预算支出100万元,主要用于有针对性的对全市在宣传思想文化工作中作出突出贡献、产生较大影响力的队伍和个人进行激励扶持,通过花小钱撬动大工作,打造系列“小切口 大纵深”特色工作品牌,力争实现全市宣传思想文化工作每年在全省前列、黄石第一的效果等。

2025年度项目绩效总目标:力争实现全市宣传思想文化工作在全省前列、黄石第一的效果。

数量指标:举办市级以上现场会、活动不少于10场

产出指标:获得市级以上荣誉不少于10项

效益指标:丰富群众精神文化生活,全市意识形态持续维稳

满意度指标:群众满意度达到98%以上

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我部门预算公开表中, 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:中共大冶市委宣传部2025年部门预算公开表

2:中共大冶市委宣传部2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。