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大冶市陈贵财政所本级2025年部门预算公开情况说明

发表日期:2025-07-02    文章来源:陈贵镇人民政府

大冶市陈贵财政所本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶市陈贵财政所2025年部门预算公开表

附件2:大冶市陈贵财政所2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责镇财政决算编制;

2、协助做好非税收入;

3、协助做好财政转移支付资金和专项资金监督管理;

4、协助做好各项财政补贴(补偿)资金发放和监管及乡镇公益服务资金的投放和兑现管理;

5、负责农民负担政策宣传、负担项目审核和分解落实等;

6、协助做好涉农收费监管;

7、负责农村土地承包经营管理和农民专业合作社管理等;

8、协助做好相关纠纷仲裁;

9、负责乡镇部门单位的政府采购等;

10、负责农村集体“三资”监管代理;

11、村级债务监督管理和村级资产、资源的动态管理;

12、协助做好村级执行财经纪律的监督检查及农村集体产权交易监管;

13、负责农村集体财会人员的业务培训,票据管理等;

14、协助做好农村综合改革日常工作,公益性服务以钱养事资金管理,村级公益事业“一事一议”财政奖补资金管理,国有”小三场“农村税费改革管理等;

15、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市陈贵财政所本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成,合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市陈贵财政所本级2025年收支总预算260.62万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,大冶市陈贵财政所本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市陈贵财政所本级2025年部门预算总收入260.62万元,其中:一般公共预算拨款收入260.62万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市陈贵财政所本级2025年部门预算总收入260.62万元,与上年相比减少9.32万元,下降3.45%。主要原因是:在职人员调出2人,相应的人员经费和公用经费减少

大冶市陈贵财政所本级2025年部门预算总支出260.62万元,其中:基本支出239.32万元、占总支出的91.83%,项目支出21.3万元、占总支出的8.17%。

大冶市陈贵财政所本级2025年部门预算总支出260.62万元,与上年相比减少9.32万元,下降3.45%。主要原因是:一是基本支出239.32万元,与上年相比减少9.32万元,下降3.75%,主要是在职人员调出2人,相应的人员经费和公用经费减少;二是项目支出21.3万元,与上年相比增加0万元,增长0.00%。按经济分类分:

1、基本支出

(1)工资福利支出210.08万元,较上年减少6.58万元,下降3.04%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是:在职人员调出2人,相应的人员经费减少。

(2)商品和服务支出13.74万元,较上年减少1.15万元,下降7.72%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是:在职人员调出2人导致公用经费等费用减少。

(3)对个人和家庭的补助15.50万元,较上年减少1.60万元,下降9.36%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是:遗属去世一人导致相应生活补助经费减少。

(4)资本性支出0万元,较上年增加0万元,增长0.00%。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算21.30万元,与上年持平,本单位项目支出具体如下:

(1)乡镇财政所三资代理记账工作项目6万元。主要用于核算中心代理记账费用。

(2)乡镇财政所财政资金监管工作项目15.3万元。主要用于财政所资金监管工作费用支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

五、2025年机关运行经费13.74万元,比上年减少1.15万元,下降7.72%,主要是因为在职人员调出2人导致公用经费、其他交通费用等减少。

具体预算安排如下:办公费2万元、印刷费0万元、水电费2万、邮电费0.5万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费2.98万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.66万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年持平,公务用车购置费0万元,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年持平,主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%,减少的原因是本单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:无此类项目。详细情况如下:

一是货物类0万元。

二是服务类0万元。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有2个,项目预算21.3万元。

1、乡镇财政所三资代理记账工作经费项目。该项目预算支出6万元,主要用于完成财务人员业务培训任务等。

2025年度项目绩效总目标:完成财务人员业务培训任务。

数量指标:财务人员培训人数=150人。

          网络维护次数≥15次

产出指标:财务人员培训人数=150人。

         网络维护次数≥15次

培训面=100%

网络定期维护及时率98%

效益指标:财务人员参加培训率=100%参与率。

满意度指标:财务人员满意度>98%满意率。

2、乡镇财政所财政资金监管工作经费项目。该项目预算支出15.3万元,主要用于1、健全乡镇财政专管员制度;2、健全乡镇财政资金3、夯实乡镇财政资金监管工作基础;4、加大重点资金监管力度.。

2025年度项目绩效总目标:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

质量指标:财政专项资金抽查率总笔数率40%

惠农资金抽查巡查面达农户占总人数30%

产出指标:宣传手册10000本

资金监督检查户数≥600户

财政专项资金总检查笔数20笔

财政专项资金抽查率总笔数率40%

惠农资金抽查巡查面达农户占总人数30%

宣传手册按时发放率100%

财政资金监管巡察时间每月

效益指标:惠农政策群众知晓率、90%。

满意度指标:服务对象满意度、群众满意率、>95%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市陈贵财政所2025年部门预算公开表

2:大冶市陈贵财政所2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。