大冶市公共资源交易中心2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市公共资源交易中心概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市公共资源交易中心2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市公共资源交易中心2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市公共资源交易中心概况
(一)主要职责
1.负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。
2.负责为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。
3.负责组织实施政府采购,国有资产转让,土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。
4.负责公共资源交易信息发布。
5.负责公共资源电子招标投标交易平台建设和规范运作,指导公共资源电子招标投标交易平台的使用和维护;
6.负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。
(二)部门决算单位构成
1.机构情况,包括当年变动情况及原因。
根据冶办文【2019】60号文件规定,市公共资源交易中心是市政府直属事业单位,为正科级,公益一类,加挂市政府采购中心牌子。内设办公室(政工股)、招标投标股、政府采购股、综合交易股和网络信息股。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
根据冶办文【2019】60号文件规定,市公共资源交易中心全额拨款事业编制26名,设主任1名,副主任3名,内设机构领导职数8名(其中正职5名,副职3名)。2019年1名事业编工勤岗人员办理退休,1名副科级副主任调任至市交投公司(工资待遇继续在市公共资源交易中心发放)。
第二部分:大冶市公共资源交易中心2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市公共资源交易中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 610.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 610.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 610.55 | 本年支出合计 | 58 | 610.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 610.55 | 总计 | 62 | 610.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 610.55 | 610.55 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 610.55 | 610.55 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 565.55 | 565.55 | ||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 537.05 | 537.05 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28.50 | 28.50 | ||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 | 2020年度 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 610.55 | 457.05 | 153.50 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 610.55 | 457.05 | 153.50 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 565.55 | 457.05 | 108.50 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 537.05 | 457.05 | 80.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 610.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 610.55 | 610.55 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 610.55 | 本年支出合计 | 59 | 610.55 | 610.55 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 610.55 | 总计 | 64 | 610.55 | 610.55 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 610.55 | 457.05 | 153.50 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 610.55 | 457.05 | 153.50 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 565.55 | 457.05 | 108.50 | ||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 537.05 | 457.05 | 80.00 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | ||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 413.56 | 302 | 商品和服务支出 | 42.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 84.67 | 30201 | 办公费 | 3.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 92.15 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 26.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 5.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 32.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 121.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.01 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.94 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 413.56 | 公用经费合计 | 43.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:大冶市公共资源交易中心 2020年度 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市公共资源交易中心2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年决算总收入是610.55万元,比2019年增加274.79万元,主要原因是人员、项目经费增加。
大冶市公共资源交易中心2020年决算总支出是610.55万元,比2019年增加274.79万元,主要原因是人员、项目经费增加。
(二)收入决算情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年决算总收入是610.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入610.55 万元,占100 %。
(三)支出决算情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年决算总支出是610.55万元,其中:基本支出为457.05万元,占74.86%,项目支出为153.5万元,占25.14%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年财政拨款收入为610.55万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加247.79万元,主要原因是人员、项目经费增加。
大冶市公共资源交易中心2020年财政拨款支出为610.55万元,其中:一般公共服务支出610.55万元。比2019年增加247.79万元,主要原因是人员、项目经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款支出为610.55万元,其中:基本支出为457.05万元,占74.86%,项目支出为153.5万元,占25.14%。比2019年增加274.79万元,主要原因是人员、项目经费增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出为457.05万元,其中:人员经费413.56万元,占90.48 %,公用经费支出43.5万元,占9.82%。比2019年增加251.01万元,主要原因是人员变动,公用经费增加。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元,支出决算数为.0.14万元,完成年初预算的14%,支出决算数较上年度减少1.16万元,下降89%。主要原因是节省开支。具体支出如下:
1、因公出国(境)费0万元,年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是无。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车 辆,年末公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元。
年初预算是0万元,完成预算的0%,支出决算数比上年度增加0万元,增长0%。主要原因是无。
3、公务接待费0.14万元,公务和招商等业务活动共计接待2批次,接待人数18人次。年初预算是1万元,完成预算的14%,支出决算数比上年度减少1.16万元,下降89 %。主要原因是节省开支。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市公共资源交易中心2020年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市公共资源交易中心2020年机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,上升0%,主要原因是无。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市公共资源交易中心政府采购支出总额为26.47万元,其中政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 11.62 万元。授予中小企业合同金额26.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.47万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,大冶市公共资源交易中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆,与去年持平0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)。2020年年末固定资产398.97万元,比年初数减少了6.87万元。
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
市公共资源交易中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个(涉密项目除外),调整后预算金额为 153.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中,重点项目0个,一般项目1个,共涉及预算资金153.5万元,自评覆盖率达到 100 %。
从绩效评价情况来看,2020年度财政共拨付其他公共资源交易支出153.5万元,项目计划起止时间是从2020年1月1日至2020年12月31日止,实施时限为壹年。项目计划安排资金168.5万元,其中:本级财政资金168.5万元,实际到位资金153.5万元,项目实际资金支出153.5万元,具体用途为公共资源交易工作经费。其中电子平台远程异地评标建设维护费11.3万元,用于推广远程异地评标系统的运用;电子交易平台服务器租赁及平台运行费45万元,用于公共资源交易平台服务器租赁及运行维护;专家评审劳务费36万元,用于支付专家评标评审费用;国有工业用地出让挂牌主持人费用10.7万元,用于支付代理业招拍挂佣金;公共资源交易业务宣传费22万元,用于支付公共资源交易业务宣传费用;2.0端口升级费用14.4万元,用于支付2.0数据推送表结构调整、推送字段优化和前置机升级费用;国土资源网上交易系统软件更换及移动云租赁专项14.1万元,用于支付我市国土资源网上交易系统软件更换升级及运行维护费用。对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价,我中心自评等次:优秀,自评得分为98分。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我中心自评等次:优秀,自评得分为98分。按照“谁评价、谁公开”的原则,所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示,接受社会公众监督。
大冶市公共资源交易中心部门整体绩效情况表见附件。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为153.5万元,执行数为153.5万元,完成预算100%。
一、主要产出和效益:
1、产出指标完成情况分析。2020年全年市公共资源交易中心共完成进场交易项目545个,交易总额87.84亿元,增节资金1.25亿元。交易流程符合公共资源交易法律法规规定,政府采购质疑按时答复率100%。
2、效益指标完成情况分析。进场交易项目5个工作日内限时办结,限时办结率100%,并完成上缴财政非税收入任务178万元。促进全省公共资源交易信息互通,减少招标文件及投标文件的纸质制作,达到节约纸张环保节能,推动公共资源交易电子化发展。
二、发现的问题及原因:
1、财政部门是分配财政资金的职能部门,虽然具体花钱的是其他政府职能部门,绩效预算能否做好,不是财政一家的事,凡是使用财政资金的部门都得重视。这里最重要的是要有从社会公共利益出发的立场。
2、目前评价工作基本由基层财务人员完成,专业性不强,缺乏绩效管理工作的基础。
三、下一步改进措施:
1、建议财政部门多组织专业培训,强调预算绩效管理的重要性。
2、建立第三方评价机构,可由各单位绩效管理工作交予第三方机构评价,才能做到专业、公正、公开。
3、以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。
项目支出绩效自评结果表
项目名称 | 2020年其他公共资源交易支出 | |||||||||
自评结果 | 评价指标 | 组织管理 | 预算执行 | 项目投入 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 | 等级 | ||
分值 | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 100 | ||||
得分 | 8 | 11 | 20 | 30 | 29 | 98 | 优 | |||
存在的问题及建议 | (一)绩效自评存在的问题。 1、财政部门是分配财政资金的职能部门,虽然具体花钱的是其他政府职能部门,绩效预算能否做好,不是财政一家的事,凡是使用财政资金的部门都得重视。这里最重要的是要有从社会公共利益出发的立场。 2、目前评价工作基本由基层财务人员完成,专业性不强,缺乏绩效管理工作的基础。 (二)解决问题的建议。 1、建议财政部门多组织专业培训,强调预算绩效管理的重要性, 2、建立第三方评价机构,可由各单位绩效管理工作交予第三方机构评价,才能做到专业、公正、公开。 3、以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。 | |||||||||
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | ||||||
刘庆清 | 中心副主任 | 公共资源交易中心 | ||||||||
邹玉萍 | 中心办公室副主任 | 公共资源交易中心 | ||||||||
黄紫依 | 中心办公室科员 | 公共资源交易中心 | ||||||||
项目单位负责人(签字): | ||||||||||
年 月 日(单位盖章) | ||||||||||
审核意见及建议 |
审核等级: 年 月 日 | |||||||||
自评(审核)等级:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)。
项目基本情况表
单位:万元
项目负责人 | 刘庆清 | 电话 | 0714-3188058 | 项目联系人 | 黄紫依 | 电话 | 0714-3188058 | ||||||||
地址 | 大冶市大棋西路二号人防办公楼四楼 | 项目属性 | 常年性þ 一次性□ 阶段性□ | ||||||||||||
项目计划起止时间 | 2020年1月-2020年12月 | 项目实际执行时间 | 2020年1月-2020年12月 | ||||||||||||
资金情况 | 资金来源 | 计划安排 | 实际到位 | 实际支出 | |||||||||||
上级财政 | |||||||||||||||
本级财政 | 168.5 | 153.5 | 153.5 | ||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合计 | 168.5 | 153.5 | 153.5 | ||||||||||||
项目主要工作内容 | (一)负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。 (二)负费为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。 (三)负责组织实施政府采购,国有资产转让,土地使用权探矿权和采矿权的招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。 (四)负责公共资源交易信息发布。 (五)负责市公共资源电子交易平台的日常建设、维护、运行、服务等工作。 (六)负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。 (七)承办上级交办的其他事项
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项目绩效目标 | 预期 | 实际 | |||||||||||||
1、找准职责定位,打造高效便民服务平台; 2、做好交易服务,助推全市重点项目建设。 | 1、负责市公共资源交易服务平台维护工作,指导相关人员使用公共资源交易服务平台,保证电子交易平台高效运转,确保零故障; 2、实现与省公共资源交易服务平台对接,最大程度在程序为投标人减少繁琐的过程,实现远程异地评标功能,以完成试点单位任务,使交易实现无纸化、电子化,节约成本、环保节能。
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其他说明 | |||||||||||||||
项目支出绩效自评指标表
评价指标 | 评分标准 | 分值 | 自评情况 | 自评分 | 审核情况 | 审核分 |
目标设定 | 目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成 | 2 | 按计划全部执行到位 | 2 | ||
资金管理 | 资金的相关管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 资金的管理、使用符合财经法规和财务管理及资金管理办法 | 2 | ||
财务信息 | 财务信息是否真实、完整 | 2 | 真实、完整 | 2 | ||
组织管理水平 | 组织管理制度是否健全以及落实到位 | 2 | 分工明确,制度健全 | 2 | ||
预算资金到位率 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100% | 3 | 到位率=153.5/153.5*100%=100% | 3 | ||
预算资金使用率 | 使用率=实际支付资金/实际到位资金×100% | 3 | 使用率=153.5/153.5*100%=100% | 2 | ||
支出合理性 | 分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定 | 3 | 资金的分配、管理、使用符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理办法 | 3 | ||
支出合规性 | 是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付 | 3 | 资金支出都是按照财务管理要求实行、未发现违规现象 | 3 | ||
时效指标 | 按规定时限完成公共资源业务流程 | 20 | 5个工作日 | 5 | ||
政府采购质疑按时答复率100% | 答复率100% | 5 | ||||
成本指标 | 项目成本 | 153.5万元 | 10 | |||
数量指标 | 进场交易项目 | 30 | 545个 | 10 | ||
交易总额 | 87.84亿元 | 10 | ||||
质量指标 | 交易流程符合公共资源交易法律法规规定 | 合格率100% | 10 | |||
经济效益 | 非税收入征收 | 30 | 178万元 | 5 | ||
增收节支资金 | 1.25亿元 | 5 | ||||
社会效益 | 促进全省公共资源交易信息互通 | 远程异地评标项目落实100% | 5 | |||
环境效益 | 减少招标文件及投标文件的纸质制作,达到节约纸张环保节能 | 全流程电子招投标项目落实率100% | 5 | |||
可持续影响 | 推动公共资源交易电子化发展 | 功能齐全 | 5 | |||
服务对象满意度 | 社会公众对公共资源交易业务满意度 | 满意度95% | 4 | |||
合计 | — | 100 | — | 98 | — |
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。我中心2020年度公共资源交易支出项目中,项目支出用途合规,符合财务纪律和制度,所有项目支出由我中心领导审核同意,报市财政局领导审批核实,由市财政局预算科审批拨付,无违规情况,资金使用管理合理,达到了预期的总体要求。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。我中心自评等次:优秀,自评得分为98分。(详细略见项目绩效自评表)按照“谁评价、谁公开”的原则,所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示,接受社会公众监督。我中心自评等次:优秀,自评得分为98分。(详细略见项目绩效自评表)按照“谁评价、谁公开”的原则,所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示,接受社会公众监督。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。