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大冶市民政局婚姻登记处本级

发表日期:2025-02-08    文章来源:大冶市民政局婚姻登记处本级

大冶市民政局婚姻登记处本级

2025年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:大冶民政局婚姻登记处2025年部门预算公开表

附件2:大冶民政局婚姻登记处2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责全市婚姻登记管理和全市婚姻执法

2、主要办理结婚登记;离婚登记

3、补发婚姻登记证;出具婚姻记录证明

4、撤销受胁迫的婚姻;宣传婚姻法律法规和倡导文明婚俗。

二、机构设置情况

大冶民政婚姻登记处本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0下属事业单位组成合并编制预算

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

大冶市民政局婚姻登记处本级2025年收支总预算239.82万元。按照综合预算的原则,大冶市民政局婚姻登记处本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

大冶市民政局婚姻登记处本级2025部门预算总收入239.82万元其中:一般公共预算拨款收入239.82万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

大冶市民政局婚姻登记处本级2025部门预算总收入239.82万元,与上年相比减少5.95万元,下降2.42%。主要原因是:项目经费减少

(三)预算支出构成及增减变化情况。

大冶市民政局婚姻登记处本级2025部门预算总支出239.82万元其中:基本支出0万元、占总支出的0.00%,项目支出0万元、占总支出的0.00%。

大冶市民政局婚姻登记处本级2025年部门预算总支出239.82万元,与上年相比减少5.95万元,下降2.42%。主要原因是:一是基本支出181.32万元,与上年相比减少0.95万元,下降0.52%,主要是公用经费下降;二是项目支出58.5万元,与上年相比减少5万元下降7.87%,主要是婚俗改革项目经费减少。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出154.34万元,较增加1.03万元,增长0.67%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档导致工资福利支出增长。

2)商品和服务支出10.71万元,较减少0.17万元,下降1.56%主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费减少。

3)对个人和家庭的补助16.26万元,较减少1.82万元,下降10.07%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费减少。

4)资本性支出0万元,较增加0万元,与上年持平。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算58.5万元,较年减少5万元,下降7.87%主要原因是婚俗改革项目和其他民政项目支出经费减少本单位项目支出具体如下:

(1)婚姻登记工本费3万元。主要用于结婚证、离婚证工本费的购买。

(2)以钱养事人员岗位经费17.5万元。主要用于以钱养事人员工资发放

(3)其他民政项目支出11万元。主要用于婚姻免费登记办理、免费查阅档案、免费婚姻档案保存扫描、免费婚姻咨询,婚姻家庭调解,心理咨询等。

(4)大冶市婚俗改革工作27万元。主要用于开展婚俗文化宣传、制作婚俗文化宣传手册、免费婚姻家庭调解、开展个性化婚姻登记服务、开展集体婚礼。

(四)政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费10.71万元,比减少0.17万元,下降1.56%。主要是因为公用经费减少。

具体预算安排如下:办公费3.74万元、印刷费1万元、邮电费2万元、维修(护)0.55万元、工会经费2.16万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出0.6万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是大冶市殡葬管理局无公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年增加0万元,与上年持平,本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元,减少0万元,与上年持平,主要原因是本年无采购计划。详细情况如下:

一是货物类0万元,主要是无;

二是服务类0万元,主要是无;

三是工程类0万元,主要是无。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个,项目预算27万元。

1、大冶市婚俗改革工作项目。该项目预算支出27万元,主要用于开展婚俗文化宣传、制作婚俗文化宣传手册、免费婚姻家庭调解、开展个性化婚姻登记服务、开展集体婚礼等。

2025年度项目绩效总目标:倡导婚事新办新风尚,开展婚俗传统文化宣传、开展个性化婚姻登记服务、免费婚姻家庭调解、婚姻心理咨询等。

数量指标:开展婚姻调解5000对、免费发放婚姻宣传资料10000份,开展户外婚俗文化宣传3次

产出指标:开展婚姻调解5000对、免费发放婚姻宣传资料10000份

效益指标:免费婚姻调解、免费婚姻心理咨询疏导

满意度指标:免费办理婚姻登记,方便群众,群众满意度100%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:大冶市民政局婚姻登记处2025年部门预算公开表

2:大冶市民政局婚姻登记处2025年项目支出绩效目标申报表

见下方附件。