大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表
一、部门预算收支总表(见附件1)
二、部门预算收入总表(见附件2)
三、部门预算支出总表(见附件3)
四、财政拨款收支总表(见附件4)
五、一般公共预算支出表(见附件5)
六、一般公共预算基本支出表(见附件6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)
八、政府性基金预算支出表(见附件8)
九、项目支出表(见附件9)
第三部分 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心概况
一、主要职责
1、负责贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格管理的法律、法规和政策,并结合街道实际制定相应的管理制度和办法。
2、负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作。
3、负责定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人(机构)、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息。
4、负责街道网格队伍的招聘管理、监督检查、培训等。
5、负责街道“织网工程”综合信息系统的运营和维护工作。
6、协助相关职能部门,做好社区网格社会综合治理工作。
7、负责宣传、贯彻执行有关房屋租赁的政策法规,负责本辖区房屋租赁市场管理工作。
8、负责做好出租屋业主的法制宣传教育,负责辖区房屋租赁纠纷的调解处理。
9、协助做好有关登记备案工作,负责代收房屋租赁有关税款。
10、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。
第二部分 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表
一、部门预算收支总表(见附件1)
二、部门预算收入总表(见附件2)
三、部门预算支出总表(见附件3)
四、财政拨款收支总表(见附件4)
五、一般公共预算支出表(见附件5)
六、一般公共预算基本支出表(见附件6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)
八、政府性基金预算支出表(见附件8)
九、项目支出表(见附件9)
第三部分 大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算总收入8.88万元,该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。其中:当年财政拨款(补助)收入8.88元,占总收入的100%。
大冶市罗家桥街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算总支出8.88万元,该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。其中:基本支出8.88万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出8.88万元,其中:基本支出预算8.88万元,项目支出0万元。该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。
按经济分类分:
(一)基本支出
1、工资福利支出7.82万元,主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。
2、商品和服务支出1.06万元,主要用于办公费、工会会费、其他商品和服务等支出。该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。
3、对个人和家庭的补助0万元,该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。
(二)项目支出
项目支出预算0万元,该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费1.06万元,该单位属于本年度新增预算单位,故无上年度数据相比较。
具体预算安排如下:办公费0.35万元、工会经费0.11万元、其他商品和服务支出0.6万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较2021年减少0万元,下降0.00%,与上年度持平。
其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较2021年减少0万元,与上年度持平,在实际执行中根据计划据实调整;
其中:公务用车运行维护费0万元,较2021年预算增加0万元,与上年度持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中:公务接待费0万元,较2021年减少0万元公务接待费同比减少0%,与上年度持平。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出,与上年度持平,故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、绩效目标设置情况说明
我单位2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评的项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。