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黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心

发表日期:2024-02-02    文章来源:黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件:黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责承担大冶湖高新区经济发展等相关证照审核、办理的“一站式”服务,受理涉及经济发展环境行为的举报投诉协调服务,协调重点项目和企业周边环境专项整治,组织开展大冶湖高新区优化经济环境评议和考核综合协调工作。

2、负责做好大冶湖高新区吸纳招引科技型创新创业团队入园,培育创新创业能力,支持科技企业的创立与发展、培育高新技术项目、促进高科技项目产业化,提供人才、技术、项目、资本、政策、环境全要素的专业服务。

3、完成大冶湖高新区党工委、大冶湖高新区管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心由本级1个内设股0个非独立核算的二级事业单位组成合并编制预算

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024年收支总预算438.05万元。按照综合预算的原则,黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024部门预算总收入438.05万元其中:一般公共预算拨款收入438.05万元,占总收入的100%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024部门预算总收入438.05万元,与上年相比增加84.75万元,增长23.99%。主要原因是:在职人员增加,人员经费相应增加等

(三)预算支出构成及增减变化情况。

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024部门预算总支出438.05万元其中:基本支出438.05万元、占总支出的100%,项目支出0万元、占总支出的0.00%。

黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024年部门预算总支出438.05万元,与上年相比增加84.75万元,增长23.99%。主要原因是:一是基本支出438.05万元,与上年相比增加84.75万元,增长23.99%,主要是在职人员增加,人员经费相应增加等二是项目支出0万元,与上年持平。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出390.52万元,较增加70.33万元,21.97%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加,工资福利支出相应增加

2)商品和服务支出38.49万元,较增加5.37万元,16.22%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加,人员公用经费相应增加

3)对个人和家庭的补助9.04万元,较增加9.04万元,100%主要用于退休人员增加,用于退休人员医疗费补助相应增加。

2、项目支出

项目支出预算0万元,较持平。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费38.49万元,比上年增加5.37万元,增长16.22%,主要是因为人员增加,机关公用经费支出增加。

具体预算安排如下:办公费13万元、印刷费2万元、水电费5万、邮电费1万元、物业管理(租赁)费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维护费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费5万元、工会经费5.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.10万元、其他商品和服务支出2.80万元等。

五、一般公共预算三公经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,较上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,较上年持平,主要原因是无公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,较上年持平,本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,较上年持平,主要原因是无各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,较上年持平,其中:

1、货物类0万元

2、服务类0万元

3、工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有0个,项目预算0万元。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我部门预算公开表中,表7《一般公共预算三公经费表》、8《政府性基金预算支出表》、表 9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:黄石大冶湖高新技术产业开发区政务服务中心2024年部门预算公开表

见网页下方附件。